Download - SMK3 PP NO 50
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
1/43
SMK3 PP NO 50 2012
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Persyaratan PP No.50 Tahun 2012
NT!"P"!T#S K"T!"# #$%T SMK3 (&am'iran )
1 Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
1.1 Kebijakan K3
Kriteria Audit Kriteria Audit dan Pemenuhan/Dokumen terkait
1.1.1. Terdapat kebijakan K3 yang
tertulis, bertanggal,
ditandatangani oleh pengusaha
atau pengurus, secara jelas
menyatakan tujuan dan sasaran
K3 serta komitmen terhadap
peningkatan K3
Perusahaan membuat kebijakan K3 tertulis,
bertanggal dan isinya mencakup tujuan dan
pernyataan komitmen Perusahaan mengenai
pelaksanaan K3 di tempat kerja
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
2/43
1.1.!. Kebijakan disusun oleh
pengusaha dan/atau pengurus
setelah melalui proses
konsultasi dengan "akil tenaga
kerja
Proses konsultasi bisa dalam bentuk suatu
rapat yang membahas perumusan isi kebijakan
dimana peserta rapat bisa dari anggota P!K3
#"akil tenaga kerja$/"akil departemen dan atau
serikat pekerja. %ihat pada notulensi rapat pembahasan kebijakan ini.
1.1.3. Perusahaan
mengkomunikasikan kebijakan
K3 kepada seluruh tenaga kerja,
tamu, kontraktor, pelanggan,
dan pemasok dengan tata cara
yang tepat
&entuk komunikasi kebijakan K3 ini bisa
melalui' penempelan, pembacaan saat brie(ing
pagi, kartu pengenal )isitor, lampiran dalam
kontrak, materi brie(ing bagi tamu, papan
pengumuman di pintu masuk, pelatihan
pengenalan #induction training$ dll
1.1.*. Kebijakan khusus dibuat untuk
masalah K3 yang bersi(at
khusus.
Kebijakan K3 khusus dibuat sesuai dengan
kondisi tingkat risiko perusahaan atau terkait
dengan lintas departemen #tidak "ajib harus
ada$, contoh kebijakan mengenai penggunaan
bahan peledak, radiasi, alcohol+drugs, dll
1.1.. Kebijakan K3 dan kebijakankhusus lainnya ditinjau ulang
secara berkala untuk menjamin
bah"a kebijakan tersebut sesuai
dengan perubahan yang terjadi
dalam perusahaan dan dalam
peraturan perundang-undangan.
Ada mekanisme untuk meninjau ulang isikebijakan secara berkala misal melalui rapat
manajemen re)ie" meeting tahunan, rapat
P!K3 atau rapat lainnya. &ila ada perubahan
nama perusahaan, manajemen, )isi, dll maka
kebijakan juga harus dire)isi. ad"al "aktu
tinjauan sebaiknya dicantumkan
1.! Tanggung a"ab + e"enang 0ntuk &ertindak
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
3/43
1.!.1. Tanggung ja"ab dan "e"enang
untuk mengambil tindakan dan
melaporkan kepada semua
pihak yang terkait dalam
perusahaan di bidang K3 telahditetapkan, diin(ormasikan dan
didokumentasikan.
Ada dokumen yang menjelaskan tanggung
ja"ab dan "e"enang seseorang yang disahkan
oleh manajemen perusahaan, seperti dalam hal
ini penunjukan manajemen representati)e #2$
untuk mengambil tindakan dan melapormengenai K3, salah satu bentuk dokumen yaitu
job description/ tanggung ja"ab K3 dalam
manual K3, dll. arus dipastikan personil yang
terkait mengetahui hal ini
1.!.!. Penunjukan penanggung ja"ab
K3 harus sesuai peraturan
perundang-undangan.
Ada beberapa Penanggung ja"ab K3 yang
sesuai peraturan perundangan yaitu' dokter
perusahaan #Permenaker 41/56/1789$,
Paramedis #Permenaker 41/56/ 1787$,:ekretaris P!K3 # Permenaker 4!/56/177!$,
regu tim tanggap darurat #Kepmenaker
1;9/1777$
1.!.3. Pimpinan unit kerja dalam
suatu perusahaan bertanggung
ja"ab atas kinerja K3 pada unit
kerjanya.
&isa dilihat dalam job description, bukti
keterlibatan misalnya turut andil dalam
penilaian kinerja unit K3, ikut serta rapat K3
unit dan memantau pencapaian kinerja unit K3
1.!.*. Pengusaha atau pengurus
bertanggung ja"ab secara
penuh untuk menjamin
pelaksanaan :K3.
%ihat tanggungja"ab K3 manajemen baik dari
kebijakan K3, manual :K3 atau job descnya.
&ukti pelaksaan dilihat pada kinerja 1.3.1
sampai 1.3.3 apakah sudah melaksanakan
tinjauan manajemen terkait dengan :K3
1.!.. Petugas yang bertanggung ja"ab untuk penanganan
keadaan darurat telah
ditetapkan dan mendapatkan
pelatihan.
Perusahaan bisa dilihat dari sertipikat pelatihan, dokumentasi latihan darurat, absensi
latihan.
1.!.9. Perusahaan mendapatkan saran-
saran dari para ahli di bidang
K3 yang berasal dari dalam
dan/atau luar perusahaan.
&isa berupa laporan kinerja K3 dari
konsultan/pega"ai penga"as #luar$ dan laporan
audit internal K3, inspeksi K3, laporan study
banding /bench marking, dll dari dalam
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
4/43
perusahaan
1.!.8. Kinerja K3 termuat dalamlaporan tahunan perusahaan
atau laporan lain yang
setingkat.
elas. Kinerja K3 misal meliputi angkakecelakaan #
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
5/43
1.*.1. Keterlibatan dan penjad"alankonsultasi tenaga kerja dengan
"akil perusahaan
didokumentasikan dan
disebarluaskan ke seluruh
tenaga kerja.
Ada dokumen tentang kegiatan konsultasitenaga kerja #bukan "akil tenaga kerja$ dan
"akil perusahaan contohnya bisa (orum serikat
pekerja yang salah satu agendanya mengenai K3
atau tenaga kerja dengan kepengurusan P!K3
yang me"akili perusahaan. Dokumentasi bisa
dalam bentuk notulensi kegiatan, jad"al atau
time table kegiatan. akil perusahaan adalah
personil yang ditunjuk oleh manajemen
perusahaan
1.*.!. Terdapat prosedur yang
memudahkan konsultasi
mengenai perubahan-perubahan
yang mempunyai implikasi
terhadap K3.
Prosedur tersebut dapat berupa pedoman atau
tata cara atau tahapan penyampaian
masalah/issue K3 akibat perubahan ditempat
kerja. Perubahan yang dimaksud bisa tempat
kerja, cara kerja, alat dan bahan yang dirasa
pekerja membahayakan dirinya
1.*.3. Perusahaan telah membentukP!K3 :esuai dengan peraturan
perundang-undangan.
&uktinya dapat berupa dokumen surat penunjukan/pengesahan P!K3 dari Dinas
Tenaga Kerja setempat
1.*.*. Ketua P!K3 adalah pimpinan
puncak atau pengurus.
:K penetapan sbg 2 atau dapat langsung
D>20T sbg ketua P!K3
1.*.. :ekretaris P!K3 adalah ahli K3sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
:ekretaris P!K3 harus ahli K3 sesuai denganPermenaker 4!/56/ 177!. %ihat pada
serti(ikasi dan surat penunjukan AK3 sebaiknya
ahli K3 0mum karena Ahli K3 umum
pelatihannya salah satunya mengenai peraturan
perundangan
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
6/43
1.*.9. P!K3 menitikberatkan kegiatan
pada pengembangan kebijakan
dan prosedur mengendalikan
risiko.
%ihat pada program-program K3 yang
direncanakan atau sedang dilaksanakan selama
ini. Apakah ada program mengenai
pengembangan atau peninjauan kebijakan dan
perbaikan/ pengembangan prosedur terkaitdengan pengendalian risiko terkait temuan dari
hasil penilaian risiko
1.*.8. :usunan pengurus P!K3
didokumentasikan dan
diin(ormasikan kepada tenaga
kerja.
Pengurus P!K3 ditempel dipapan in(ormasi atau
dapat diemail kepada para tenaga kerja
1.*.;. P!K3 mengadakan pertemuan
secara teratur dan hasilnya
disebarluaskan di tempat kerja.
inimal dilakukan 1 kali dalam satu bulan
atau sesuai ketentuan dalam prosedur mengenai
P!K3. Perhatikan pada notulensi rapat P!K3
yang selama ini sudah berjalan.
1.*.7. P!K3 melaporkan kegiatannya
secara teratur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
:esuai peraturan Permenaker 4*/56/17;8
tiap 3 bulan sekali kegiatan P!K3 harus
dilaporkan ke Dinas setempat minimalmenggunakan (ormat pelaporan yang disediakn
sesuai dengan peratuturan perundangan
1.*.14
.
Dibentuk kelompok-kelompok
kerja dan dipilih dari "akil-
"akil tenaga kerja yang
ditunjuk sebagai penanggung
ja"ab K3 di tempat kerjanya
dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
&ila memang dibentuk, namun ini disesuaikan
lagi dengan kondisi didalam perusahaan terkait
dengan e(ekti(itas penerapan :K3 itu sendiri
khususnya dalam hal pembentukan tim tanggap
darurat disetiap unit/departemen dan bila
penerapan :K3 di lokasi terpisah misalnya bidang konstruksi
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
7/43
1.*.11. :usunan kelompok-kelompok
kerja yang telah terbentuk
didokumentasikan dan
diin(ormasikan kepada tenaga
kerja.
&ila dibentuk maka harus dicek ke pekerja
dengan "a"ancara apakah mereka tahu
mengenai struktur kelompok kerja ini
! Pembuatan dan Pendokumentasian 2encana K3
!.1 2encana strategi K3
Kriteria Audit Kriteria Audit dan Pemenuhan/Dokumen terkait
!.1.1. Terdapat prosedur
terdokumentasi untuk
identi(ikasi potensi bahaya,
penilaian, dan pengendalian
risiko K3.
Terdapat Prosedur >2A2?
!.1.!. >denti(ikasi potensi bahaya,
penilaian, dan pengendalian
risiko K3 sebagai rencana
strategi K3 dilakukan oleh
petugas yang berkompeten.
Terdapat rencana atau program kegiatan untuk
mengendalikan risiko yang diidenti(ikasi di
!.1.1. Perhatikan detil rencana tersebut. &entuk
dokumen dapat berupa program/rencana K3 atau
manajemen program. 0ntuk melihat
penerapannya dapat dilihat dari
pemantauan/monitoring program kerja yang
berkaitan dengan pengendalian risiko teersebut
!.1.3. 2encana strategi K3 sekurang-
kurangya berdasarkan tinjauan
a"al, identi(ikasi potensi
bahaya, penilaian, pengendalian
risiko, dan peraturan
perundang-undangan serta
in(ormasi K3 lain baik dari
dalam maupun luar perusahaan.
Terdapat 2encana-rencana dan Program-
program K3 termasuk pemenuhan peraturan
perundangan
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
8/43
!.1.*. 2encana strategi K3 yang telah
ditetapkan digunakan untuk
mengendalikan risiko K3
dengan menetapkan tujuan dan
sasaran yang dapat diukur danmenjadi prioritas serta
menyediakan sumber daya.
Terdapat rencana atau program kegiatan untuk
mengendalikan risiko yang diidenti(ikasi di
!.1.1. Perhatikan detil rencana tersebut. &entuk
dokumen dapat berupa program/rencana K3 atau
manajemen program. 0ntuk melihat penerapannya dapat dilihat dari
pemantauan/monitoring program kerja yang
berkaitan dengan pengendalian risiko teersebut
!.1.. 2encana kerja dan rencana
khusus yang berkaitan dengan
produk, proses, proyek atau
tempat kerja tertentu telah
dibuat dengan menetapkantujuan dan sasaran yang dapat
diukur, menetapkan "aktu
pencapaian dan menyediakan
sumber daya.
Dilihat pada detil dari tiap rencana/program
K3 mencakup tujuan/sasaran, siapa
pelaksananya, jangka "aktu pelaksanaan,
sumberdaya #termasuk (asilitas$ serta prioritas
#dilihat dari hasil penilaian manajemen risiko$
!.1.9. 2encana K3 diselaraskan
dengan rencana sistem
manajemen perusahaan.
Terintegrasi dg sistem manajemen lain #menjadi
1 :istem terpadu$
!.! anual :K3
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
!.!.1. anual :K3 meliputikebijakan, tujuan, rencana,
prosedur K3, instruksi kerja,
(ormulir, catatan dan tanggung
ja"ab serta "e"enang
tanggung ja"ab K3 untuk
semua tingkatan dalam
perusahaan.
Dokumen berupa manual :K3 ataudokumen le)el >, yang mencakup kebijakan,
tujuan, rencana kerja #rencana terkini bisa dalam
bentuk terlampir$, prosedur K3 bisa dalam
bentuk matrik korelasi prosedur serta job decs
sesuai struktur organisasi yang tercantum
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
9/43
!.!.!. Terdapat manual khusus yang
berkaitan dengan produk,
proses, atau tempat kerja
tertentu.
Dokumen berupa manual khusus #misal
manual untuk pengelolaan &ahan Kimia,
%imbah, anual untuk 5rgonomi, manual
penanganan bahan peledak dll$
!.!.3. anual :K3 mudah didapat
oleh semua personil dalam
perusahaan sesuai kebutuhan.
anual disimpan pada lokasi yang mudah
diakses oleh personel perusahaan, untuk
membuktikannya dapat dilihat dari lembar
distribusi manual
!.3 Peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang K3
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
!.3.1. Terdapat prosedur yang
terdokumentasi untuk
mengidenti(ikasi, memperoleh,
memelihara dan memahami
peraturan perundang-undangan,standar, pedoman teknis, dan
persyaratan lain yang rele)an
dibidang K3 untuk seluruh
tenaga kerja di perusahaan.
Prosedur Pengendalian Dokumen, Prosedur
Pengendalian rekaman, Prosedur Pemenuhan
Peraturan Perundangan
!.3.!. Penanggung ja"ab untuk
memelihara dan
mendistribusikan in(ormasi
terbaru mengenai peraturan perundangan, standar, pedoman
teknis, dan persyaratan lain
telah ditetapkan
Terdapat :K PPD + orang tsb akti(
!.3.3. Persyaratan pada peraturan
perundang-undangan, standar,
pedoman teknis, dan
persyaratan lain yang rele)an di
bidang K3 dimasukkan pada
Didalam Prosedur atau instruksi kerja
memasukan 2e(erensi buku-buku perundangan,
pedoman teknis yg terkait
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
10/43
prosedur-prosedur dan
petunjuk-petunjuk kerja.
!.3.*. Perubahan pada peraturan
perundang-undangan, standar,
pedoman teknis, dan
persyaratan lain yang rele)an di
bidang K3 digunakan untuk
peninjauan prosedur-prosedur
dan petunjuk-petunjuk kerja.
Didalam Prosedur atau instruksi kerja
memasukan istrori Dokumen termasuk pd saat
perubahan peraturan perundangan
!.* >n(ormasi K3
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
!.*.1. >n(ormasi yang dibutuhkan
mengenai kegiatan K3
disebarluaskan secara sistematis
kepada seluruh tenaga kerja,tamu, kontraktor, pelanggan,
dan pemasok.
&entuknya bisa berupa papan pengumuman,
(oto-(oto, poster, )erbal dalam brie(ing/apel,
email,dll. Tata caranya dapat dilihat dari
prosedur komunikasi
3 Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak
3.1 Pengendalian Perancangan
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
3.1.1. Prosedur yang terdokumentasi
mempertimbangkan identi(ikasi
potensi bahaya, penilaian, dan
pengendalian risiko yang
dilakukan pada tahap
Terdapat dokumen tertulis berupa prosedur
perancangan yang didalamnya ada identi(ikasi
bahaya dan penilaian risiko# manajemen risiko$.
%ihat detil isi prosedurnya, bagaimana tahapan
manajemen risiko tersebut dimasukkan pada
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
11/43
perancangan dan modi(ikasi. tahap perancangan@
3.1.!. Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk,
pengoperasian mesin dan
peralatan, instalasi, pesa"at
atau proses serta in(ormasi
lainnya yang berkaitan dengan
K3 telah dikembangkan selama
perancangan dan/atau
modi(ikasi.
:aat perancangan dilakukan apakah juga telahdibuat >/prosedur khusus untuk
produk/sarana/proses yang dirancang atau
dirancang ulang berdasarkan rekomendasi dari
pengendalian risiko yang telah ditetapkan.
3.1.3. Petugas yang berkompeten
melakukan )eri(ikasi bah"a
perancangan dan/atau
modi(ikasi memenuhi
persyaratan K3 yang ditetapkan
sebelum penggunaan hasil
rancangan.
Ada personil yang ditunjuk untuk melakukan
)eri(ikasi aspek K3 telah dipenuhi dalam
rancangan#lihat dalam tahapan prosedur
perancangan prasyarat personil yang melakukan
perancangan$. Personil ini bisa internal #misal
ahli K3$ atau ekternal #misal petugas penga"as
K3, konsultasi atau perusahaan asa K3 yang
ditunjuk$
3.1.*. :emua perubahan dan
modi(ikasi perancangan yang
mempunyai implikasi terhadap
K3 diidenti(ikasikan,
didokumentasikan, ditinjau
ulang dan disetujui oleh petugas
yang ber"enang sebelum
pelaksanaan.
%ihat pada rekaman hasil
modi(ikasi/perancangan berupa catatan atau
notulensi re)i" perancangan, checklist
kesesuaian desain dengan aspek K3, tanda
tangan pengesahan rancangan oleh petugas di
3.1.3
3.! Peninjauan Kontrak
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
12/43
3.!.1 Prosedur yang terdokumentasi
harus mampu mengidenti(ikasi
bahaya dan menilai risiko K3
bagi tenaga kerja, lingkungan,
dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan
pada saat memasok barang dan
jasa dalam suatu kontrak.
Terdapat prosedur tertulis yang mencakup
proses identi(ikasi potensi bahaya dan penilaian
risiko dilakukan pada kegiatan memasok barang
dan jasa dalam suatu kontrak. &entuk
rekamannya bisa hasil manajemen risiko padaakti(itas pemasokan barang dan jasa serta
muatan tentang kegiatan tersebut tercakup
dalam kontrak
3.!.!. >denti(ikasi bahaya dan
penilaian risiko dilakukan pada
tinjauan kontrak oleh petugas
yang berkompeten.
Persyaratan personil yang melakukan kegiatan
tersebut tercakup diatur didalam prosedur
tersebut, minimal telah mendapat pelatihan
manajemen risiko dan berpengalaman di
bidangnya.
3.!.3. Kontrak ditinjau ulang untuk
menjamin bah"a pemasok
dapat memenuhi persyaratan
K3 bagi pelanggan.
&ila 3.!.1 sudah ada dan diterapkan maka
kriteria ini tentunya otomatis akan dipenuhi.
Disini kita melihat apakah persyaratan K3 dari
pelanggan telah terpenuhi. 2ekamannya adalah
isi kontrak tersebut telah memuat aspek K3
didalamnya secara jelas sesuai dengan
spesi(ikasi pekerjaannya, seperti penyediaan
perlengkapan alat pelindung diri,tanggungja"ab dan gugat terhadap kecelakaan
kerja, asuransi kecelakaan dll.
3.!.* ?atatan tinjauan kontrak
dipelihara dan
didokumentasikan.
Dokumen berupa catatan re)ie"
kontrak/checklist pemenuhan persyaratan K3
dalam suatu kontrak
* Pengendalian Dokumen
*.1 Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
13/43
*.1.1. Dokumen K3 mempunyai
identi(ikasi status, "e"enang,
tanggal pengeluaran dan
tanggal modi(ikasi.
Disini kita melihat dari acuan prosedur
pengendalian dokumen yang telah ditetapkan.
Dimana status dokumen bisa berupa tata cara
penomoran,"e"enang bisa berupa siapa
personil yang menyetujui dokumen, terdapattanggal pengeluaran dan modi(ikasi bila terjadi
perubahan
*.1.!. Penerima distribusi dokumen
tercantum dalam dokumen
tersebut.
Dalam dokumen tercantum kepemilikan
dokumen tersebut dengan mengacu pada da(tar
distribusi penerima dokumen.
*.1.3. Dokumen K3 edisi terbaru
disimpan secara sistematis pada
tempat yang ditentukan.
Dokumen K3 disimpan pada lokasi tertentu
yang memudahkan untuk diakses.
*.1.*. Dokumen usang segera
disingkirkan dari
penggunaannya sedangkan
dokumen usang yang disimpan
untuk keperluan tertentu diberitanda khusus.
Perusahan harus memastikan bah"a dokumen
K3 yang sedang beredar adalah dokumen
terbaru/re)isi terakhir. &ila disimpan maka
diberi tanda misalkan obsoleteB
*.! Perubahan dan odi(ikasi Dokumen
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
*.!.1 Terdapat sistem untuk
membuat, menyetujui
perubahan terhadap dokumen
K3.
Terdapat prosedur pengendalian dokumen
yang mencakup tahapan proses pembuatan dan
persetujuan perubahan dokumen
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
14/43
*.!.!. Dalam hal terjadi perubahan
diberikan alasan terjadinya
perubahan dan tertera dalam
dokumen atau lampirannya dan
mengin(ormasikan kepada pihak terkait.
Pada dokumen yang telah berubah biasanya
dilampirkan keterangan/alasan perubahan yang
dilakukan, tgl modi(ikasi dan siapa yang
menyetujui perubahan tersebut atau da(tar
ri"ayat perubahan biasanya terletak didepanatau dibelakang dokumen terkait
*.!.3 Terdapat prosedur pengendalian
dokumen atau da(tar seluruh
dokumen yang mencantumkan
status dari setiap dokumen
tersebut, dalam upaya
mencegah penggunaan
dokumen yang usang.
Terdapat prosedur pengendalian dokumen
dimana didalamnya mempersyaratkan
pembuatan masterlist dokumen atau suatu da(tar
yang berisi semua judul dokumen K3 yang
dipergunakan termasuk statusnya #misalnya
re)isi terakhir beserta tanggal re)isinya$
Pembelian dan Pengendalian Produk
.1 :pesi(ikasi Pembelian &arang dan asa
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
.1.1. Terdapat prosedur yang
terdokumentasi yang dapat
menjamin bah"a spesi(ikasi
teknik dan in(ormasi lain yang
rele)an dengan K3 telah
diperiksa sebelum keputusan
untuk membeli.
Terdapat prosedur tertulis mengenai prosedur
pembelian barang dan jasa dimana ada spesi(ik
K3 dan in(ormasi lain yang terkait dicantumkan
dalam salah satu klausul prosedur tersebut
secara jelas, misalnya :D: untuk pembelian
bahan kimia, in(ormasi yang rele)an untuk
pemebelian alat pelindung diri
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
15/43
.1.! :pesi(ikasi pembelian untuk
setiap sarana produksi, Cat
kimia atau jasa harus dilengkapi
spesi(ikasi yang sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan dan
standar K3.
Kriteria ini merupakan aplikasi dari kriteria
.1.1. dimana perusahaan dapat menunjukkan
contoh catatan purchasing order yang
memasukkan item K3 saat pembeliannya secara
jelas
.1.3. Konsultasi dengan tenaga kerja
yang kompeten pada saat
keputusan pembelian,
dilakukan untuk menetapkan
persyaratan K3 yang
dicantumkan dalam spesi(ikasi pembelian dan diin(ormasikan
kepada tenaga kerja yang
menggunakannya.
Kegiatan konsultasi ini dapat disebutkan
dalam isi prosedur .1.1. dan ditunjukkan bukti
berupa notulensi meeting/input dari pihak user
kepada pembelian dan atau pengesahan dalam
Purchasing rder
.1.*. Kebutuhan pelatihan, pasokan
alat pelindung diri dan
perubahan terhadap prosedur
kerja harus dipertimbangkan
sebelum pembelian dan penggunaannya.
Kebutuhan pelatihan, APD, dll ini bisa
disebutkan dalam prosedur pembelian dan dapat
dibuktikan berupa catatan purchase order yang
telah lengkap item K3nya. &entuk peninjauan
ulang dapat dalam bentuk pengesahan dalam purchasing order atau hasil penilaian produk
atau jasa yang baru sebelum pembelian,
misalnya penilaian dalam pembelian alat
pelindung diri dan lain-lain
.1.. Persyaratan K3 die)aluasi dan
menjadi pertimbangan dalam
seleksi pembelian.
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
16/43
diperiksa kesesuaiannya dengan
spesi(ikasi pembelian.
diperiksa sesuai dengan spesi(ikasi yang telah
disetujui sebelumnya. isalnyaGdokumen
persetujuan penerimaan barang oleh pihak
gudang
.3 Pengendalian &arang dan asa Fang Dipasok Pelanggan
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
.3.1. &arang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan
terlebih dahulu diidenti(ikasi
potensi bahaya dan dinilai
risikonya dan catatan tersebut
dipelihara untuk memeriksa
prosedur.
&arang dan jasa yang dipasok pelangganmaksudnya barang/jasa yang
dipergunakan/diproses ditempat kerja kita untuk
kemudian setelah selesai dikembalikan lagi
kepada pelanggan. &ukti penerapan kegiatan ini
bisa dicantumkan dalam prosedur tersendiri atau
melalui rekaman kegiatan manajemen risiko
seperti pada !.1.1.
.* Kemampuan Telusur Produk
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
.*.1. :emua produk yang digunakan
dalam proses produksi dapat
diidenti(ikasi di seluruh tahapan
produksi dan instalasi, jikaterdapat potensi masalah K3.
>2A2D produk, dari Proses Persiapan,
Produksi sampai :elesai serta Packaging #jika
dipabrik$
.*.!. Terdapat prosedur yang
terdokumentasi untuk
penelusuran produk yang telah
terjual, jika terdapat potensi
masalah K3 di dalam
penggunaannya.
Prosedur Kemampuan Telusur Produk yg telah
terjual telah aman dan memenuhi persyaratan
K3
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
17/43
9 Keamanan &ekerja &erdasarkan :K3
9.1. :istem Kerja
Audit Kriteria Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
9.1.1. Petugas yang kompeten telah
mengidenti(ikasi bahaya,
menilai dan mengendalikan
risiko yang timbul dari suatu proses kerja.
Perusahaan telah menunjuk personil untuk
melakukan manajemen risiko. &ukti
penerapannya dapat dilihat dari catatan
manajemen risiko untuk setiap tahapan proseskerja. Kompetensi petugas ini dilihat dari
serti(ikat atau catatan pelatihan manajemen
risiko, job decs atau "e"enangnya atau dari
track record pengalaman serta catatan
manajemen risiko sesuai tata cara perhitungan
yang ditetapkan
9.1.!. Apabila upaya pengendalian
risiko diperlukan, maka upayatersebut ditetapkan melalui
tingkat pengendalian.
Terdapat dokumen tertulis prosedur/> di
tempat kerja. 0ntuk ijin kerja misalnya hot "ork permit, con(ined space permit, ketinggian,
penggalian/kedalaman, radiasai dll tergantung
dari proses yang ada di tempat kerja
9.1.3. Terdapat prosedur atau
petunjuk kerja yang
terdokumentasi untuk
mengendalikan risiko yang
teridenti(ikasi dan dibuat atasdasar masukan dari personil
yang kompeten serta tenaga
kerja yang terkait dan disahkan
oleh orang yang ber"enang di
perusahaan.
Terdapat prosedur/> secara tertulis yang
sudah mempertimbangkan (aktor K3 seperti
berdasarkan job sa(ety analysis. Terutama
prosedur/> yang dipersyaratkan dalam
pengendalian risiko sebagai pengendalianadministrasi control harus dapat ditunjukkan
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
18/43
9.1.*. Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, standar
serta pedoman teknis yang
rele)an diperhatikan pada saat
mengembangkan ataumelakukan modi(ikasi atau
petunjuk kerja.
&ila ada pengembangan dan atau perubahan
terhadap prosedur/> maka mengacu pada
peraturan, standar atau ketentuan lainnya yang
terkait. &iasanya pada prosedur/> dapat kita
temukan pada kolom re(erensi, dimana dalamre(erensi tersebut dicantumkan section
standar/acuan/peraturan yang diacu
9.1. Terdapat sistem iCin kerja untuk
tugas berisiko tinggi.
Terdapat pembatasan area-area tertentu dg
menyediakan sistem :urat >jin Kerja:pt.panas,
ramai, ketinggian, radiasi, kedalaman, ba"ah
tanah, ruang tertutup
9.1.9 Alat pelindung diri disediakan
sesuai kebutuhan dan
digunakan secara benar serta
selalu dipelihara dalam kondisi
layak pakai.
5)aluasi Kebutuhan APD setiap :ite
disesuaikan dg jenis pekerjaan personil tsb,
tatacara pemeliharaannya dan inspeksi APD
secara periodik
9.1.8 Alat pelindung diri yang
digunakan dipastikan telahdinyatakan layak pakai sesuai
dengan standar dan/atau
peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Kesesuaian APD dengan standar/Per 00
dilihat pada spesi(ikasi teknis dari pihak supplier berdasarkan in(ormasi brosur mauapun serti(ikat
uji kelayakan yang supplier kirimkan. ereka
mengacu ke standar mana@ Atau mungkin lihat
serti(ikasi produk misal :6>, &:, >:, dll dari
APD tsb. %ihat Permenaker 4; tahun !414
9.1.; 0paya pengendalian risiko
die)aluasi secara berkala
apabila terjadi ketidaksesuaianatau perubahan pada proses
kerja.
Terkait dengan 9.1.1. dimana pengendalian
resiko yang telah dilaksanakan ditinjau kembali
apabila terjadi perubahan pada proses kerja
9.! Penga"asan
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
19/43
9.!.1. Dilakukan penga"asan untukmenjamin bah"a setiap
pekerjaan dilaksanakan dengan
aman dan mengikuti prosedur
dan petunjuk kerja yang telah
ditentukan.
Ada kegiatan penga"asan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja. &iasanya
menjadi tanggung ja"ab super)isor atau yang
setingkat. %ihat pada uraian tanggung ja"abnya.
&ukti dokumen bisa berupa catatan/log inspeksi
harian
9.!.!. :etiap orang dia"asi sesuai
dengan tingkat kemampuan dan
tingkat risiko tugas.
%ihat kembali pada uraian tanggungja"ab
pada 9.!.1 atau adanya kegiatan pemantauan
bagi karya"an baru atau program on the jobtraining
9.!.3. Penga"as/penyelia ikut serta
dalam identi(ikasi bahaya dan
membuat upaya pengendalian.
>dem dengan 9.!.1. liat job decsnya. &ukti
penerapan berupa laporan inspeksi/laporan
sumber bahaya atau lainnya.
9.!.*. Penga"as/penyeliadiikutsertakan dalam
melakukan penyelidikan dan
pembuatan laporan terhadap
terjadinya kecelakaan dan
penyakit akibat kerja serta
"ajib menyerahkan laporan dan
saran-saran kepada pengusaha
atau pengurus.
Penga"as terlibat dalam kegiatan pelaporandan penyelidikan kecelakaan dan penyakit
akibat kerja. %ihat pada prosedur pelaporan dan
penyelidikan kecelakaan kerja #elemen ;$ dan
item pada 9.!.1. #uraian job desc$. %ihat juga
pada dokumen pelaporan dan hasil penyelidikan
kecelakaan yang pernah terjadi
9.!.. Penga"as/penyelia ikut serta
dalam proses konsultasi.
Proses konsultasi disini bisa berupa
keterlibatan penga"as dalam rapat yang
membahas masalah-masalah K3 dalam area
penga"asannya.
9.3 :eleksi dan Penempatan Personil
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
20/43
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
9.3.1. Persyaratan tugas tertentutermasuk persyaratan kesehatan
diidenti(ikasi dan dipakai untuk
menyeleksi dan menempatkan
tenaga kerja.
Perusahaan menetapkan syarat kesehatandalam penerimaan pega"ai. %ihat pada prosedur
penerimaan pega"ai dan data-data akti(itas
pemeriksaaan kesehatan karya"an selama ini.
9.3.!. Penugasan pekerjaan harus
berdasarkan kemampuan dan
keterampilan serta ke"enangan
yang dimiliki.
>dem dengan 9.3.1. dan terdapat job
Huali(ication untuk setiap jabatan yang
mencakup minimal platihan dan latar belakang
pendidikan serta pengalaman
9.*. Area Terbatas
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
9.*.1. Pengusaha atau pengurus
melakukan penilaian risiko
lingkungan kerja untuk
mengetahui daerah-daerah yang
memerlukan pembatasan iCin
masuk.
Adanya dokumen atau da(tar daerah-daerah
ditempat kerja yang memerlukan ijin masuk.
Atau cek langsung ke lapangan atau dapat juga
dilihat dari catatan manajemen risiko yang telah
dilakukan
9.*.!. Terdapat pengendalian atas
daerah/tempat dengan pembatasan iCin masuk.
Pada daerah-daerah tersebut dilakukan
pengendalian yang dapat berupa ijin tertulis, penguncian, rambu-rambu dll
9.*.3. Tersedianya (asilitas dan
layanan di tempat kerja sesuai
dengan standar dan pedoman
teknis.
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
21/43
9.*.*. 2ambu-rambu K3 harus
dipasang sesuai dengan standar
dan pedoman teknis.
2ambu K3 #:a(ety sign, "arning sign, poster,
rambu APD, rambu APA2 dll$ dan tanda pintu
dipasang sesuai standar berdasarkan pedoman
teknis/:6>, mempunyai sinyal penerangan min
14 luI dan ber"arna hijau serta tulisan putihserta mempunyai tanda bertulis keluarB atau
eIitB diatasnya dan menghadap koridor
9. Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan :arana Produksi
Kriteria Audit Pemenuhan/Dokumen terkait
9..1 Penjadualan pemeriksaan dan
pemeliharaan sarana produksi
serta peralatan mencakup
)eri(ikasi alat-alat pengaman
serta persyaratan yang
ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan, standar
dan pedoman teknis yang
rele)an.
Perusahaan mempunyai dokumen berupa
jad"al pemeliharaan sarana produksi yang
dipergunakan ditempat kerja mencakup sa(ety
de)ice atau alat-alat pengaman. Eeri(ikasi
mencakup alat pengaman dapat dilihat dari
checklist pemeriksaan masing-masing sarana
produksi
9..!. :emua catatan yang memuat
data secara rinci dari kegiatan
pemeriksaan, pemeliharaan,
perbaikan dan perubahan yang
dilakukan atas sarana dan
peralatan produksi harus
disimpan dan dipelihara.
Perusahaan menyimpan catatan-catatan
pemeliharaan yang dilakukan, berbentuk da(tar
ri"ayat pemeriksaan alat baik dalm bentuk so(t
copy atau hard copy
9..3. :arana dan peralatan produksi
memiliki serti(ikat yang masih
berlaku sesuai dengan
persyaratan peraturan
perundang-undangan dan
standar.
Perusahaan memiliki serti(ikat sarana produksi
yang masih berlaku. &eberapa sarana produksi
tsb antara lain bejana tekan #permenaker
41/56/17;!$, pesa"at angkat dan angkut
#permenaker 4/56/17;$, %i(t #Permenaker
43/56/1777$, Pesa"at 0ap #Peraturan 0ap
tahun 1734$. 0ntuk tepatnya m,engacu pada
lembar obyek penga"asan dan terdapat jad"al
monitoring penjad"alan terhadap peralatan
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
22/43
perusahaan yang masuk dalam obyek
penga"asan termasuk jad"al kadaluarsa
serti(ikasi tsb beserta jad"al reserti(ikasi
9..*. Pemeriksaan, pemeliharaan,
pera"atan, perbaikan dan setiap
perubahan harus dilakukan
petugas yang kompeten dan
ber"enang.
%ihat kompetensi personil yang melakukan
kegiatan pera"atan sarana produksi tsb.
#serti(ikat, lisensi, pengalamannya$, jika
dilakukan oleh pihak ke 3 dapat menunjukan
?E beserta serti(ikat pelaksana berdasarkan
proposal yang dikirimkan kemudiandibandingkan dengan laporan/berita acara
penyelesaian pekerjaan apakah sama@
9... Terdapat prosedur untuk
menjamin bah"a ika terjadi
perubahan terhadap sarana dan
peralatan produksi, perubahan
tersebut harus sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan, standar
dan pedoman teknis yang
rele)an.
Terdapat Prosedur Pemenuhan Peraturan
Perundangan. 0ntuk detailnya dapat dilihat pada
isi peraturan perundangan. Atau tanyakan
apakah pernah ada perubahan yang dilakukan@
9..9. Terdapat prosedur permintaan
pemeliharaan sarana dan
peralatan produksi dengan
kondisi K3 yang tidak
memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.
Terdapat tahapan prosedur mengenai kegiatan
pemeliharaan dan pemeriksanaan sarana
produksi. ?ontoh rekaman misalnya ork rder
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
23/43
9..8. Terdapat sistem untuk
penandaan bagi peralatan yang
sudah tidak aman lagi untuk
digunakan atau sudah tidak
digunakan.
Penandaan pada mesin/sarana produski yang
sedang diperbaiki atau rusak ini dapat
dituangkan dalam prosedur pemeliharaan yang
mencakup %ock ut dan Tag ut #%T$ atau
prosedur %T bila terpisah. %ihat rekaman penandaan yang ada bandingkan dengan
prosedurnya.
9..;. Apabila diperlukan dilakukan
penerapan sistem penguncian
pengoperasian #lock out
system$ untuk mencegah agar
sarana produksi tidak
dihidupkan sebelum saatnya.
Terdapat mekanisme penguncian #lihat
bentuk/sistem penguncian yang digunakan$
terkait dengan prosedur pemeliharaan/perbaikan
atau prosedur %T bila terpisah. 2ekaman
dapat dilihat pada da(tar pelaksanaan %ock ut
dan bandingkan dengan prosedurnya
9..7. Terdapat prosedur yang dapat
menjamin keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja atau
orang lain yang berada didekat
sarana dan peralatan produksi
pada saat proses pemeriksaan,
pemeliharaan, perbaikan dan
perubahan.
Didalam prosedur proses pemeriksaan,
pemeliharaan, perbaikan dan perubahan sarana
dan peralatan produkis terdapat unsur-unsur K3
yang memenuhi peraturan perundangan
9..14
.
Terdapat penanggung ja"ab
untuk menyetujui bah"a sarana
dan peralatan produksi telah
aman digunakan setelah proses
pemeliharaan, pera"atan,
perbaikan atau perubahan.
engacu pada prosedur permintaan
pemeliharaan/perbaikan untuk menjamin sarana
yang diperbaiki sudah aman. 0ntuk digunakan
kembali. &ukti rekamannya adalah "ork order
(orm yang telah ditandatangani oleh user setelah
proses perbaikan selesai dan bentuk pencabutan
%T dari personil yang berhak
9.9. Pelayanan
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
24/43
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
25/43
9.8.! Penyediaan alat/sarana dan
prosedur keadaan darurat
berdasarkan hasil identi(ikasi
dan diuji serta ditinjau secara
rutin oleh petugas yang berkompeten dan ber"enang.
Prosedur tsb harus dilakuakan simulasi untuk
mengetahui sesuai atau e(ekti( diterapkan.
ad"al simulasi paling tidak dilakukan 1 I
dalam setahun atau mengacu pada (rekuensi
pelaksanaan dalam prosedur KD itu sendiri.Prosedur KD die)aluasi/ditinjau ulang oleh
petugas yang kompeten #bisa bagian K3 atau
pihak luar misal kerjasama dengan dinas
kebakaran jika berhubungan dengan kebakaran$.
5)aluasi mencakup kesesuaian terhadap
skenario prosedur, kesiapan peralatan dan target
kecepatan dan ketepatan untuk setiap prosedur
KD.
9.8.3. Tenaga kerja mendapat
instruksi dan pelatihan
mengenai prosedur keadaan
darurat yang sesuai dengan
tingkat risiko.
Perusahaan telah membuat instruksi keadaan
darurat dan telah diin(ormasikan kepada seluruh
karya"an dan memberkan pelatihan dalam
bentuk e)akuasi Drill. &ukti rekaman adalah
catatan e)akuasi drill untuk setiap tenaga kerja
mengacu kepada prosedur KD yang sesuai
dengan tingkat risiko
9.8.*. Petugas penanganan keadaandarurat ditetapkan dan
diberikan pelatihan khusus serta
diin(ormasikan kepada seluruh
orang yang ada di tempat kerja.
Khusus petugas darurat telah diberi pelatihanspesi(ik darurat sesuai degan peran dan
tugasnya. 2ekaman dapat berupa da(tar hadir
dan atau serti(ikat pelatihan serta catatan
pelatihan terkait. 0ntuk tim kebakarandapat
mengacu ke Kepmenaker 1;9/56/1777.
:truktur rganisasi Tim Tanggap Darurat
ditempel dipapan in(ormasi dan media lainnya
9.8.. >nstruksi/prosedur keadaandarurat dan hubungan keadaan
darurat diperlihatkan secara
jelas dan menyolok serta
diketahui oleh seluruh tenaga
kerja di perusahaan.
elas. Eeri(ikasi dilakukan dengan melihatkondisi dilapangan bukti rekaman yaitu >K, peta
e)akuasi, terdapat arah panah menuju pintu
keluar terdekat dan aman menuju titik
berkumpul terlihat jelas dan terang pada jarak
!4 mempunyai penerangan min 14 luI.
Dimana instruksi tsb jelas, singkat, terlihat pada
jarak !4 dan semua tenaga kerja
memahaminya. Dan hubungan KD #6omor
kontak KD terpampang jelas$ dan diketahui oleh
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
26/43
seluruh tenaga kerja
9.8.9. Peralatan, dan sistem tanda
bahaya keadaan darurat
disediakan, diperiksa, diuji dan
dipelihara secara berkala sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan, standar dan pedoman
teknis yang rele)an.
%ihat pada catatan-catatan inspeksi, pengujian
dan serti(ikasi hasil pengujian dan laporan
maintenancenya beserta penjad"alannya.
:eperti peralatan hydrant, sprinkle, detektor, (ire
alarm, APA2, pompa ydrant, emergency lamp,
emergency sho"er, breathing apparatus dll
9.8.8. enis, jumlah, penempatan dan
kemudahan untuk mendapatkan
alat keadaan darurat telah
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan atau
standar dan dinilai oleh petugas
yang berkompeten dan
ber"enang.
enis, umlah dan Posisi alat darurat #APA2,
hidran, spill kit, sho"er, kotak P3K, dll$ jelas
dilihat, tidak terhalang dan bertanda jelas oleh
karya"an. Termasuk ketepatan dalam spesi(ikasi
alat KD yang disediakan berdasarkan potensi
bahayanya.
9.; Pertolongan Pertama Pada Kecelakan
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
9.;.1. Perusahaan telah menge)aluasi
alat P3K dan menjamin bah"a
sistem P3K yang ada memenuhi
peraturan perundang-undangan,
standar dan pedoman teknis.
Ada kegiatan penegecekan terhadap kondisi isi
dari kotak P3K biasanya menggunakan checklist
tentang kelenhkapan obat, jumlah pemakaian,
penggantian dll. :esuai dengan Permenaker no
1 tahun !44;.
9.;.!. Petugas P3K telah dilatih dan
ditunjuk sesuai dengan
peraturan perundangan-
Ada petugas P3K yang ditunjuk. Petugas ini
bisa dari karya"an atau petugas medis diklinik
yang ditunjuk sebagai petugas P3K. Pelatihan
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
27/43
undangan. P3K bagi petugas yang ditunjuk sesuai dengan
Permenaker no 1 tahun !44;.
9.7 2encana dan Pemulihan Keadaan Darurat
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
9.7.1. Prosedur untuk pemulihan
kondisi tenaga kerja maupun
sarana dan peralatan produksiyang mengalami kerusakan
telah ditetapkan dan dapat
diterapkan sesegera mungkin
setelah terjadinya kecelakaan
dan penyakit akibat kerja.
Terdapat Prosedur Pasca terjadinya keadaan
darurat #Kecelakaan + PAK$ untuk mencegah
kejadian berulang.
8. :tandar Pemantauan
8.1 Pemeriksaan &ahaya
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
8.1.1. Pemeriksaan/inspeksi terhadap
tempat kerja dan cara kerjadilaksanakan secara teratur.
Ada jad"al reguler kegiatan inspeksi ini. &isa
dilihat pada tabel jad"al atau prosedur inspeksiatau hasil laporan inspeksi yang telah dilakukan
beberapa "aktu sebelumnya. >nspeksi cara kerja
dapat mengacu kepada job sa(tety analysis dan
inspeksi tempat kerja dapat mengacu kepada
housekeeping
8.1.!. Pemeriksaan/inspeksi
dilaksanakan oleh petugas yang
berkompeten dan ber"enang
>nspeksi dilakukan secara bersama oleh "akil
pengurus dan "akil karya"an dengan syarat
telah mengikuti pelatihan identi(ikasi potensi
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
28/43
yang telah memperoleh
pelatihan mengenai identi(ikasi
bahaya.
bahaya. &ukti dapat dilihat dari rekaman hasil
inspeksi siapa yang melakukan dan posisinya
8.1.3. Pemeriksaan/inspeksi mencari
masukan dari tenaga kerja yang
melakukan tugas di tempat
yang diperiksa
elas. >nspeksi bukan saja hanya mengacu
pada checklist tapi juga memberi ruang masukan
diluar checklist. %ihat dari catatan inspeksi
apakah terdapat masukan dari petugas yang
melakukan tugas ditempat yang berbeda
8.1.*. Da(tar periksa #check list$
tempat kerja telah disusununtuk digunakan pada saat
pemeriksaan/inspeksi.
-elas. Dokumen berupa checklist inspeksi
tempat kerja sesuai dengan kondisi tempatkerjanya.
8.1.. %aporan pemeriksaan/inspeksi
berisi rekomendasi untuk
tindakan perbaikan dan
diajukan kepada pengurus dan
P!K3 sesuai dengan kebutuhan.
%ihat tembusan laporan inspeksi dengan
mengacu pada prosedur inspeksi #terdapat
rencana tindakan perbaikannya$
8.1.9. Pengusaha atau pengurus telah
menetapkan penanggung ja"ab
untuk pelaksanaan tindakan
perbaikan dari hasil laporan
pemeriksaan/inspeksi.
Penetapan tim >nspeksi dan jad"al >nspeksi
rutin diarea kerja yang mempunyai tingkat
potensi bahaya dan program perbaikannya
8.1.8. Tindakan perbaikan dari hasillaporan pemeriksaan/inspeksi
dipantau untuk menentukan
e(ekti(itasnya.
Terdapat catatan monitoring status penyelesaian terhadap tindakan koreksi dari
temuan-temuan inspeksi dan kemudian tindakan
perbaikan yang telah dilakukan telah dinilai
kee(ekti(annya dalam arti tidak menimbulkan
bahaya baru
8.! Pemantauan/Pengukuran %ingkungan Kerja
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
29/43
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
8.!.1. Pemantauan/pengukuranlingkungan kerja dilaksanakan
secara teratur dan hasilnya
didokumentasikan, dipelihara
dan digunakan untuk penilaian
dan pengendalian risiko.
Adanya dokumentasi/laporan hasil pemantauana lingkungan kerja. >nter)al "aktu
pelaksanaannya disesuaikan dengan
ketentuan/standar yang berlaku dapat melihat
pada 0K% dan 0P%.
8.!.!. Pemantauan/pengukuran
lingkungan kerja meliputi
(aktor (isik, kimia, biologi,ergonomi dan psikologi.
%ihat pada Kepmenaker 1/56/1777
tentang 6ilai Ambang &atas nspeksi lingkungan Kerja$
8.3 Peralatan Pemeriksaan/>nspeksi, Pengukuran dan Pengujian
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
30/43
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
8.3.1. Terdapat prosedur yangterdokumentasi mengenai
identi(ikasi, kalibrasi,
pemeliharaan dan penyimpanan
untuk alat pemeriksaan, ukur
dan uji mengenai K3.
Ada prosedur tertulis mengenai hal tersebut.Alat ukur disini misalnya nanometer
#kebisingan$, luImeter#pencahayaan$, gas
detector #gas-gas kimia$dll. &ila alat-alat
disediakan dari pihak luar maka
mereka/supplier/kontraktor harus dapat
menunjukkan hasil pengujiannya. al ini bisa
diidenti(ikasi pada saat tahap kontrak dan
pembelian jasa mereka.
8.3.! Alat dipelihara dan dikalibrasi
oleh petugas atau pihak yang
berkompeten dan ber"enang
dari dalam dan/atau luar
perusahaan.
elas. %ihat kuali(ikasi petugas yang
melakukan kalibrasi alat tersebut atau catatan
pelatihannya.
8.* Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
8.*.1. Dilakukan pemantauan
kesehatan tenaga kerja yang
bekerja pada tempat kerja yang
mengandung potensi bahaya
tinggi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Ada kegiatan serta dokumentasi mengenai
kegiatan pemantauan kesehatan tenaga kerja.
Terutama pemeriksaaan kesehatan khusus
misalnya pengecekan darah untuk melihat
kontaminasi bahan kimia, audiometri untuk
kebisingan, rontgen untuk penyakit saluran pernapasan dll.
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
31/43
8.*.!. Pengusaha atau pengurus telah
melaksanakan identi(ikasi
keadaan dimana pemeriksaan
kesehatan tenaga kerja perlu
dilakukan dan telahmelaksanakan sistem untuk
membantu pemeriksaan ini.
asil identi(ikasi dalam bentuk da(tar program
pemeriksaan kesehatan karya"an yang
dilakukan dan tata cara atau prosedur untuk
pemeriksaaan kesehatan tenaga kerja ini.
8.*.3. Pemeriksaan kesehatan tenaga
kerja dilakukan oleh dokter
pemeriksa yang ditunjuk sesuai
peraturan perundang-undangan.
Dokter perusahaan yang sesuai dengan
Permenaker 41/56/1789 tentang ke"ajiban
latihan hyperkes bagi dokter perusahaan dan
mendapat surat penunjukan.
8.*.*. Perusahaan menyediakan
pelayanan kesehatan kerja
sesuai peraturan perundang-
undangan.
Detil pelayanan kesehatan yang diberikan
mengacu pada Permenaker 43/56/17;!
tentang pelayanan kesehatan TK
8.*.. ?atatan mengenai pemantauan
kesehatan tenaga kerja dibuat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
elas. Di"ajibkan untuk memberikan laporan
setiap akti(itas pemeriksaan kesehatan
mengacu Per.4!/56/17;4
;. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
;.1. Pelaporan &ahaya
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
;.1.1. Terdapat prosedur pelaporan
bahaya yang berhubungan
dengan K3 dan prosedur ini
diketahui oleh tenaga kerja.
Perusahaan mempunyai prosedur pelaporan
sumber bahaya dan tenaga kerja tahu tata cara
pelaporan tersebut. Dokumen berupa prosedur
pelaporan, (ormulir pelaporan
bahaya/ketidaksesuaian
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
32/43
;.! Pelaporan Kecelakaan
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
;.!.1. Terdapat prosedur
terdokumentasi yang menjamin
bah"a semua kecelakaan kerja,
penyakit akibat kerja,
kebakaran atau peledakan serta
kejadian berbahaya lainnya di
tempat kerja dicatat dan
dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dokumen berupa prosedur tata cara pelaporan
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
;.!.!. Kecelakaan dan penyakit akibat
kerja dilaporkan sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan
perundangan
Ada dokumen pelaporan kecelakaan kerja dan
atau penyakit akibat kerja kepada disnaker
setempat atau dalam laporan tri"ulan P!K3
perusahaan ke Disnaker. Ketentuan ini diatur
dalam Permenaker6o.43/56/177; tentang
tata cara palaporan dan pemeriksaan Kecelakaan
;.3 Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
;.3.1. Tempat kerja/perusahaanmempunyai prosedur
pemeriksaan dan pengkajian
kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja.
Dokumennya sama dengan ;.!.1 dimana bisadijadikan satu prosedur yaitu pelaporan dan
penyelidikannya
;.3.!. Pemeriksaan dan pengkajian
kecelakaan kerja dilakukan oleh
petugas atau Ahli K3 yang
ditunjuk sesuai peraturan
Perusahaan telah menetapkan personil
perusahaan perusahaan akan melakukan
penyelidikan.
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
33/43
perundang-undangan atau pihak
lain yang berkompeten dan
ber"enang.
;.3.3. %aporan pemeriksaan dan
pengkajian berisi tentang sebab
dan akibat serta
rekomendasi/saran dan jad"al
"aktu pelaksanaan usaha
perbaikan.
Perusahaan telah menetapkan personil
perusahaan yang akan melakukan penyelidikan.
Kompetensinya bisa dilihat pada pelatihan atau
serti(ikasi pelatihan yang telah dimilikinya.
;.3.*. Penanggung ja"ab untukmelaksanakan tindakan
perbaikan atas laporan
pemeriksaan dan pengkajian
telah ditetapkan.
%ihat pada dokumen laporan kecelakaan siapa penanggung ja"ab tindakan perbaikan tsb@
Apakah beliau sudah diin(ormasikan mengenai
tanggungja"abnya ini@
;.3.. Tindakan perbaikan
diin(ormasikan kepada tenaga
kerja yang bekerja di tempat
terjadinya kecelakaan.
Eeri(ikasi dilakukan dengan melihat proses
saat penyelidikan dilakukan. Apakah melibatkan
tenaga kerja saat mengumpulkan in(ormasi atau
saat mendiskusikan tindakan perbaikan yangakan dilakukan@ ?ross check dengan pekerja
yang terkait atau sertakan tandatangan peserta
;.3.9. Pelaksanaan tindakan perbaikan
dipantau, didokumentasikan
dan diin(ormasikan ke seluruh
tenaga kerja.
Perusahaan melakukan )eri(ikasi terhadap
tindakan perbaikan yang diusulkan dalam
laporan kecelakaan. &entuknya dapat berupa
status laporan #closed$ atau para( pada tindakan
perbaikan yang selesai. Diin(ormasikan melalui
media email atau papan in(ormasi kpd semua pekerja
;.* Penanganan asalah
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
34/43
;.*.1. Terdapat prosedur untuk
menangani masalah
keselamatan dan kesehatan
yang timbul dan sesuai dengan
peraturan perundang-undanganyang berlaku.
Ada prosedur penyampaian masalh-masalah
K3 ditempat kerja. asalah ini bisa berupa hal-
hal sepertiG %ingkungan kerja yang kurang
nyaman dan aman, cara kerja, kessehatan dalam
bekerja atau keluhan-keluhan lainnya.
7 Pengelolaan aterial dan Perpindahannya
7.1 Penanganan :ecara anual dan ekanis
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
7.1.1. Terdapat prosedur untuk
mengidenti(ikasi potensi
bahaya dan menilai risiko yang
berhubungan dengan
penanganan secara manual dan
mekanis.
Prosedur yang dimaksud yaitu prosedur
manajemen risiko seperti !.1.1 dan 9.1.1. tetapi
kriteria ini lebih (okus pada kegiatan
penanganan bahn secara manual dan mekanis.
&ukti penerapan hasil laporan risk assesment
pada kegiatan yang dimaksud ini.
7.1.!. >denti(ikasi bahaya dan
penilaian risiko dilaksanakan
oleh petugas yang berkompeten
dan ber"enang.
Eeri(ikasi petugas yang melakukan risk
assesment
7.1.3. Pengusaha atau pengurusmenerapkan dan meninjau cara
pengendalian risiko yang
berhubungan dengan
penanganan secara manual atau
mekanis.
Eeri(ikasi ke lapangan apakah rekomendasitindakan pengendalian risiko dari laporan risk
assesment diterapkan di tempat kerja. &ukti
rekaman yaitu terdapat monitoring dari program
kerja dari pengendalian risiko yang diambil
7.1.*. Terdapat prosedur untuk
penanganan bahan meliputi
metode pencegahan terhadap
Terdapat prosedur tertulis untuk penanganan
terhadap kemungkinan kerusakan, tumpahan
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
35/43
kerusakan, tumpahan dan/atau
kebocoran.
dan kebocoran
7.! :istem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
7.!.1. Terdapat prosedur yang
menjamin bah"a bahan
disimpan dan dipindahkandengan cara yang aman sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan.
:emua kriteria ini dapat ditunjukkan dengan
suatu prosedur dan penerapannya mengenai
penanganan bahan agar teratur dan rapi dalam penyimpanan #house keeping$, prosedur tsb
mencakup penanganan terhadap si(at bahan
khususnya kadaluarsa bahan seperti pengaturan
penegeluaran dan pencatatan masa kode bahan,
penempatan bahan sesuai dengan si(at bahn,
bahan dalam kondisi siap pakai serta bila tidak
dipakai akan dibuang dengan cara yang aman
bagi lingkungan berikut juga limbahnya dibuang
dengan cara yang aman seperti untuk
pembuangan limbah oli dipersyaratkan ke
penampung yang mempunyai ijin dan limbahcair ke PP%> dan lainnya. &ukti pelaksanaan
pembuangan dilihat dari mani(estnya
7.!.!. Terdapat prosedur yang
menjelaskan persyaratan
pengendalian bahan yang dapat
rusak atau kadaluarsa.
&ahan-bahan yang ditangani sesuai dengan
peraturan perundangan seperti penyimpanan
bahan peledak, penyimpanan gas-gas dengan
tabung atau bejana bertekanan yang bersigat
reakti( (lammability dll
7.!.3. Terdapat prosedur yang
menjamin bah"a bahan
dibuang dengan cara yang aman
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Terdapat :ubkon atau pihak yang menampung
atau proses pembuangan sudah mendapat iCin
dari instansi setempat
7.3 Pengendalian &ahan Kimia &erbahaya #&K&$
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
36/43
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
7.3.1. Perusahaan telah
mendokumentasikan dan
menerapkan prosedur mengenai
penyimpanan, penanganan dan
pemindahan &K& sesuai
dengan persyaratan peraturan
perundang-undangan, standar
dan pedoman teknis yangrele)an.
Ada prosedur tertulis mengenai kegiatan-
kegiatan tersebut untuk bahan berbahaya. &isa
berupaprosedur atau instruksi kerja terkait
dengan penggunaan bahan kimia tsb. Peraturan
yang mengatur tentang &3 yaitu PP no. 8* tahun
!441 tentang Pengendalian &ahan Kimia di
tempat kerja
7.3.!. Terdapat %embar Data
Keselamatan &K& #aterial
:a(ety Data :heets$ meliputi
keterangan mengenai
keselamatan bahan
sebagaimana diatur pada
peraturan perundang-undangandan dengan mudah dapat
diperoleh.
:D: #aterial :a(ety Data :heet$ :eharusnya
tempat kerja mempunyainya dan bisa
didapatkan dari pihak supplier bahan kimia.
#Dipersyaratkan pada elemen dalam
pembelian bahan$. 2ekaman :D: ini
ditemukan baik ditempat yang menyimpan
maupun menggunakan. :D: ini sebaiknya bersi(at komunikati( artinya dimengerti oleh
semua pihak.
7.3.3. Terdapat sistem untuk
mengidenti(ikasi dan pemberian
label secara jelas pada bahan
kimia berbahaya.
Ada pelabelan pada "adah bahan kimia. Fang
penting label ini diketahui oleh para user bahan
kimia. &uktinya semua "adah bahan kimia
mempunyai label yang jelas yaitu nama Cat, si(at
bahaya/rambu bahaya dan tindakan bila keadaan
darurat
7.3.*. 2ambu peringatan bahaya
terpasang sesuai dengan
persyaratan peraturan
perundang-undangan dan/atau
standar yang rele)an.
2ambu peringatan ini menjelaskan bahaya dari
bahan kimia yang ada ditempat kerja. isalnyaG
rambu si(at bahan tsb, rambu peringatan seperti
(lammable, eIplosi)e, poison dll
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
37/43
7.3.. Penanganan &K& dilakukan
oleh petugas yang berkompeten
dan ber"enang.
Pihak user telah mendapatkan pelatihan
mengenai bahaya bahan kimia serta tat cara
pemakaian yang aman dari bahan tersebut. %ihat
pada catatan pelatihan atau serti(ikat pelatihan.
14. Pengumpulan Dan Penggunaan Data
14.1 ?atatan K3
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
14.1.1
.
Pengusaha atau pengurus telah
mendokumentasikan dan
menerapkan prosedur
pelaksanaan identi(ikasi,
pengumpulan, pengarsipan,
pemeliharaan, penyimpanan
dan penggantian catatan K3.
Perusahaan telah menetapkan prosedur yang
mengatur pengelolaan terhadap catatan-catatan
K3 tsb. &ukti rekamananya yaitu prosedur
pengendalian catatan dimana aplikasinya adalah
terdapat masterlist catatan K3 yang minimal
mencakup masa simpan dan lokasi
penyimpanan. Dimana de(inisi catatan K3 ini
berupa (ormulir K3 yang sudah terisi misal (ormkecelakaan, inspeksi, 6?2 audit, dll
14.1.!
.
Peraturan perundang-undangan,
standar dan pedoman teknis K3
yang rele)an dipelihara pada
tempat yang mudah didapat.
Tercakup didala prosedur pengendalian
dokumen yaitu mengenai pengendalian
dokumen eksternal, dimana aplikasinya terdapat
datar 0ndang-0ndang, peraturan, standar da
pedoman teknis yang rele)an diaman selalu
diupdate untuk mengetahuinya dapat dilihat dari
tanggal penerbitan dan juga pada da(tar tersebutdicantumkan lokasi penyimpanannya
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
38/43
14.1.3
.
Terdapat prosedur yang
menentukan persyaratan untuk
menjaga kerahasiaan catatan.
&uktinya dapat kita lihat pada prosedur
pengendalian catatan apakah terdapat klausul
yang mempersyaratkan kerahasiaan catatan,
seperti bagaimana prosedur mengaksesnya,
menyimpan dan memusnahkannya. ?ontohcatatan yang bersi(at rahasia yaituG edical
?heck 0p
14.1.*
.
?atatan kompensasi kecelakaan
dan rehabilitasi kesehatan
tenaga kerja dipelihara.
?atatan kompensasi kecelakaan seperti
asuransi dan rehabilitasi kesehatan yaitu catatan
berupa catatan penyembuhan dari sakit baik
akibat kecelakaan kerja maupun penyakit akibat
kerja termasuk rekomendasi pemindahan
ketempat kerja lain untuk sementara "aktu atautetap bila disarankan pleh personalia
14.! Data dan %aporan K3
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
14.!.1
.
Data K3 yang terbaru
dikumpulkan dan dianalisa.
Data-data K3 perusahaan dapat berupaG data-
data kecelakaan kerja minimal
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
39/43
11. Pemeriksaan :K3
11.1 Audit >nternal :K3
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
11.1.1. Audit internal :K3 yang
terjad"al dilaksanakan untuk
memeriksa kesesuaian kegiatan
perencanaan dan untukmenentukan e(ekti(itas kegiatan
tersebut.
Perusahaan memiliki jad"al kegiatan audit
internal :K3 dan telah dilaksanakan sesuai
jad"al tsb mengacu kepada prosedur audit
internal. %ihat pada laporan audit internal yangada. &uktinya harus dapat dipastikan 199
kriteria ini telah diaudit dalam setahun, untuk
melihat e(ekti(itasnya dapat dilihat dari
presentasinya secara kuantitati(
11.1.!. Audit internal :K3 dilakukan
oleh petugas yang independen,
berkompeten dan ber"enang.
Petugas/auditor internal :K3 harus
kompeten yakni telah dibekali dengan
pemahaman mengenai isi :K3 dan standar
audit :K3 ini. %ihat pada catatanlatihan/serti(ikat pelatihan audit internal atau
pada contoh hasil laporannya selama ini.
>ndependen yakni ia tidak mengaudit bagiannya
sendiri. :esuai dengan Permenaker no 1; tahun
!44;
11.1.3. %aporan audit didistribusikan
kepada pengusaha atau
pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau
untuk menjamin dilakukannya
tindakan perbaikan.
%ihat pada laporan ketidaksesuaian/6?2 audit
apakah ada tanda penegesahan/persetujuan
bah"a tindakan perbaikan telah selesaidilaksanakan. Prioritas temuan audit juga dapat
kita lihat pada lembar monitoring rekapitulasi
tindakan perbaikan hasil audit apakah tindakan
perbaikan sesuai dengan date line atau tidak,
kemudian lihat keterangannya jika belum
terlaksana atau ditutup
1! Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
40/43
1!.1 :trategi Pelatihan
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
1!.1.1
.
Analisis kebutuhan pelatihan
K3 sesuai persyaratan peraturan
perundang-undangan telah
dilakukan.
Terdapat T6A #Training need analysis$ yang
mencakup mengenai kebutuhan pelatihan K3.
%ihat pada matriks training
1!.1.!
.
2encana pelatihan K3 bagi
semua tingkatan telah disusun.
%ihat pada program pelatihan tahunan
perusahaan kemudian komposisi peserta
pelatihannya.
1!.1.3
.
enis pelatihan K3 yang
dilakukan harus disesuaikandengan kebutuhan untuk
pengendalian potensi bahaya.
%ihat kembali pada matriks pelatihan K3
dengan disesuaikan dengan job Huali(ikasinyadan disesuaikan dg potensi bahaya tempat
bekerja. Perhatian khusus untuk pelatihan yang
dipersyaratkan oleh per 00 seperti operator
(orkli(t crane, regu kebakaran dan akli K3.
1!.1.*
.
Pelatihan dilakukan oleh orang
atau badan yang berkompeten
dan ber"enang sesuai peraturan
perundang-undangan.
Kriteria ini terkait dengan pihak ketiga yang
digunakan jasanya untuk mengadakan pelatihan.
al ini diatur dalam
Permenaker6o.4*/56/177* tentangPerusahaan asa K3. Kesesuaian ini bisa
dipastikan dalam kontrak pembelian jasa.
1!.1.
.
Terdapat (asilitas dan sumber
daya memadai untuk
pelaksanaan pelatihan yang
e(ekti(.
Perusahaan menyediakan (asilitas #kelas,
board, P, %?D dll$ dan sumber daya #trainer,
dana$ untuk kegiatan pelatihan #khususnya bila
pelatihan bersi(at internal$
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
41/43
1!.1.9
.
Pengusaha atau pengurus
mendokumentasikan dan
menyimpan catatan seluruh
pelatihan.
?atatan pelatihan seperti da(tar hadir, jad"al
dll disimpan dan di(ile termasuk da(tar ri"ayat
pelatihan per karya"an
1!.1.8
.
Program pelatihan ditinjau
secara teratur untuk menjamin
agar tetap rele)an dan e(ekti(.
Pada prosedur pelatihan ada tahapJan dimana
semua program pelatihan selama setahun
die)aluasi untuk menentukan apakah masih
rele)an atau perlu peningkatan lebih lanjut.
Termasuk prosentasi keberhasilan pelatihan
yang telah diikuti.
1!.! Pelatihan &agi anajemen dan Penyelia
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
1!.!.1
.
Anggota manajemen eksekuti(
dan pengurus berperan serta
dalam pelatihan yangmencakup penjelasan tentang
ke"ajiban hukum dan prinsip-
prinsip serta pelaksanaan K3.
anajemen senir terlibat dalam kegiatan
pelatihan K3. Terlibat disini termasuk ikut serta
dalam pelatihan, minimal pelatihan penjelasantentang ke"ajiban hukum dan prinsip-prinsip
serta pelaksanaan K3. Dokumen yang dilihat
yaitu catatan pelatihan, serti(ikat #jika ada$ atau
kegiatan yang diikuti seperti seminar dll
1!.!.!
.
anajer dan penga"as/penyelia
menerima pelatihan yang sesuai
dengan peran dan tanggung
ja"ab mereka.
Pelatihan disini bukan hanya pelatihan K3
sesuai dengan peran dan tugasnya namun juga
berhubungan dengan kompetensi pekerjabya.
Kesesuaian dapat dilihat pada job Huali(ikasinyadan atau amatrik pelatihan mereka. &uktinya
lihat rekaman pelatihan dari serti(ikat atau da(tar
ri"ayat pelatihan mereka
1!.3 Pelatihan bagi Tenaga Kerja
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
42/43
1!.3.1. Pelatihan diberikan kepadasemua tenaga kerja termasuk
tenaga kerja baru dan yang
dipindahkan agar mereka dapat
melaksanakan tugasnya secara
aman.
:etiap tenaga kerja baru mendapatkan pelatihan bagaimana bekerja dengan aman
termasuk pengenalan mengenai K3 begitupula
tenaga kerja yang dipindah ke bagian yang baru.
%ihat pada prosedur pelatihan, catatan pelatihan.
1!.3.!
.
Pelatihan diberikan kepada
tenaga kerja apabila di tempat
kerjanya terjadi perubahansarana produksi atau
proses.perubahan sarana
produksi atau proses
Perubahan sarana produksi atau proses dapat
menimbulkan bahaya baru maka tenaga kerja
harus diin(ormasikan mengenai bahaya ini.
1!.3.3
.
Pengusaha atau pengurus
memberikan pelatihan
penyegaran kepada semua
tenaga kerja.
Pelatihan penyegaran ini tergantung
kebutuhan/persyaratan yang ada. isalnya
pelatihan tanggap darurat 1 tahun sekali,
pelatihan P3K, pelatihan &3 dll
1!.* Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan 0ntuk Pengunjung dan Kontraktor
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
1!.*.1.
Terdapat prosedur yangmenetapkan persyaratan untuk
memberikan taklimat #brie(ing$
kepada pengunjung dan mitra
kerja guna menjamin K3.
Ada program pelatihan pengenalan K3 bagitenaga kerja. %ihat pada materi pelatihan, jad"al
pelatihan dan absensi pelatihan pengenalan K3
1!. Pelatihan Keahlian Khusus
-
8/17/2019 SMK3 PP NO 50
43/43
Kriteria Audit Penjelasan dan Pemenuhan /Dokumen terkait
1!..1. Perusahaan mempunyai sistemyang menjamin kepatuhan
terhadap persyaratan lisensi
atau kuali(ikasi sesuai dengan
peraturan perundangan untuk
melaksanakan tugas khusus,
melaksanakan pekerjaan atau
mengoperasikan peralatan.
Pelatihan melakukan identi(ikasi terhadapkebutuhan pelatihan yang memang
dipersyaratkan dalam peraturan perundangan.
%ihat pada T6A atau matriks pelatihan yang
ada. &eberapa pelatihan tsb yaitu G Ahli K3 G
Permenaker 4!/56/177!, Dokter perusahaan G
Permenaker 41/56/1789, perator 0ap G
Permenaker 41/56/177;, perator angkat
angkut G Permenaker 47/56/!414, 2egu
Kebakaran G Kepmenaker 1;9/56/1777, Ahli
Kimia K3, uru %as, perator alat angkat
angkut, Paramedis