orÇamento do municÍpio de apucarana exercÍcio...
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MUNICIPIO DE APUCARANA SECRETARIA DA FAZENDA
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE APUCARANA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 LEI ORÇAMENTÁRIA
VOLUME II
Consolidação dos Programas de Governo
APUCARANA, PR
2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Secretaria de FazendaPraça Preso Kennedy, 25 - CentroCEP 86800-235, Apucarana - PRTelefone: O(xx) 43 3162-4269
Apucarana, Prefeitura Municipal da Apucarana
Secretaria de Fazenda
Orçamento do Município de Apucarana exercício financeiro 2017:projeto de lei orçamentária - Apucarana, 2016.
Conteúdo: Mensagem municipal - v.1 Texto do projeto de lei, quadrosconsolidados, detalhamento da receita e da despesa - v.2 Consolidaçãodos programas de governo - v.3 Manutenção e Desenvolvimento doEnsino e da Saúde.
1. Orçamento municipal. 2. Proposta orçamentária. 3. Projeto de lei2017.
Prefeito Municipal
Secretário da Fazenda
Secretário da Gestão Pública
Secretária da Assistência Social
Secretário da Agricultura
Secretária Interina de Esportes
Carlos Alberto Gebrim Preto
Marcello Augusto Machado
Nikolai Cernescu Junior
Suely Cebrian Lopes S. Kaminski
José Luiz Porto
Jossuela Pinheiro
Secretaria Cultural e de Turismo de Apucarana Maria Agar Borba
Secretaria de Saúde Roberto Kaneta
Secretaria Especial de Ensino Superior
Secretaria de Desenvolvimento Humano
Autarquia de Serviços Funerários
Secretária Interina de Juventude
Secretaria da Mulher e Assuntos da Família
Secretaria de Governo
Secretaria de Indústria e Comércio
Secretaria de Meio Ambiente
Secretaria de Obras
Secretaria de Serviços Públicos
Fernando José Freitas
Marli Regina Fernandes da Silva
Marcos Bueno
Jossuela Pinheiro
Denise Canesin Moisés Machado
Othoniel Gonçalves
Moacir Salve
Ewerton Pires
Herivelto Moreno
Jaime Gonçalves
LEI ORÇAMENTARIA
VOLUME II
CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE
GOVERNO
I - CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMASDE GOVERNO
Programa de Trabalho, Programa por Funçõese Subfunções, Programa Conforme o Vínculo eDetalhamento do Programa de Governo
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANAUnidade Orcamentaria: 01.01 PODER LEGISLATIVO
Codigo ProjetosEspecificacao
01.000.0000.0.000.000 Legislativa01.031.0000.0.000.000 Acao Legislativa01.031.0001.0.000.000 Atividades Legislativas Dotar o
poder legislativo de uma estrutura
01.031.0001.2.107.000
funcional, compativeldesenvolvimento do municipio.Manutencao das AtividadesLegislativas
com o
Total Unidade Orcarnentaria .
Total do Orgao .
Atividades Oper. Especiais
9.277.500,009.277.500,009.277.500,00
9.277.500,00
9.277.500,00
9.277.500,00
Total
9.277.500,009.277.500,009.277.500,00
9.277.500,00
9.277.500,00
9.277.500,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Codigo Especificacao Projetos
04.000.0000.0.000.000 Administracao04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral04.122.0002.0.000.000 Gestao Politicas Publicas Gestao
04.122.0002.2.001.000
governamental do municipio ematendimento as necessidades dapopulacao.Manutencao das Atividades do Gabinete
06.000.0000.0.000.000 Seguranca Publica06.181.0000.0.000.000 Policiamento06.181.0030.0.000.000 da Guarda Municipal deManutencao
ApucaranaManutencao da Guarda Municipal06.181.0030.2.060.000
Total Unidade Orcamentaria .
Atividades Oper. Especiais Total
2.176.000,002.176.000,002.176.000,00
2.176.000,002.176.000,002.176.000,00
2.176.000,00 2.176.000,00
1.872.500,00 1.872.500,001.872.500,00 1.872 .500, 001.872.500,00 1.872.500,00
1.872.500,00 1. 872.500,00
4.048.500,00 4.048.500,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.02 SECRETARIA DE GOVERNO
Codigo Especificacao Projetos
04.122.0002.0.000.000
04.000.0000.0.000.000 Administracao04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral
Gestao
04.122.0002.2.135.00004.122.0003.0.000.000
04.122.0003.2.002.000
Gestao Politicas Publicasgovernamental do municipio ematendimento as necessidades dapopulacao.Manutencao do PROCON
Gestao ProcedimentosdeAdministrativos de GovernoManutencao das Atividades daSecretaria de Governo
Total Unidade Orcamentaria .
Atividades Oper. Especiais
3.932.000,003.932.000,00
100.000,00
100.000,003.832.000,00
3.832.000,00
3.932.000,00
Total
3.932.000,003.932.000,00
100.000,00
100.000,003.832.000,00
3.832.000,00
3.932.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.03 PROCURADORIA JURIDICA
Codígo Especificacao
28.843.0045.0.000.000 Pagar anualmente as Sentencas
Projetos Atividades Oper. Especiais Total
1.086.000,00 1.086.000,001.086.000,00 1.086.000,001.086.000,00 1.086.000,001.086.000,00 1.086.000,00
9.505.000,00 9.505.000,009.505.000,00 9.505.000,009.505.000,00 9.505.000,00
9.505.000,00 9.505.000,00
1.086.000,00 9.505.000,00 10.591.000,00
04.000.0000.0.000.000 Administracao04.092.0000.0.000.000 Representacao Judicial e Extrajudicial04.092.0004.0.000.000 Gestao de Atividades Judiciais04.092.0004.2.003.000 Manutencao das Atividades Judiciais
28.000.0000.0.000.000 Encargos Especiais28.843.0000.0.000.000 Servico da Divida Interna
28.843.0045.0.002.000Judiciais.Pagamento de Sentencas Judiciais
Total Unidade Orcamentaria .
PARANAPrefeitura MUnicipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA DE FAZENDA
Codigo Especificacao
04.000.0000.0.000.000 Administracao04.123.0000.0.000.000 Administracao Financeira04.123.0005.0.000.000 atividadesdas
da
04.123.0005.2.004.000
ManutencaoadministrativasFazenda.Administracao de Recursos Financeiros
secretaria da
28.000.0000.0.000.000 Encargos Especiais28.843.0000.0.000.000 Servico da Divida Interna28.843.0044.0.000.000 o pagamento dos jurosRealizar
oriundos de quaisquer financiamentosque o Municipio possui e pagamento daDivida do Municipio perante a
28.843.0044.0.001.000terceiros.Juros e Amortizacao da Divida
Total Unidade Orcamentaria .
Projetos Atividades Oper. Especiais Total
6.394.500,00 6.394.500,006.394.500,00 6.394.500,006.394.500,00 6.394.500,00
6.394.500,00 6.394.500,00
11.200.000,00 11.200.000,0011.200.000,00 11.200.000,0011.200.000,00 11.200.000,00
11. 200.000,00 11.200.000,00
6.394.500,00 11.200.000,00 17.594.500,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA
Codigo Especificacao
04.000.0000.0.000.000 Administracao04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral04.122.0008.0.000.000 Gestao Publica04.122.0008.2.007.000 Manutencao da Secretaria de Gestao
Publica04.122.0008.2.113.000 Aquisicao de Equipamentos e
Materiais PermanentesADMINISTRACAO DE FROTAS DO MUNICIPIODE APUCARANAManutencao da Frota Municipal
04.122.0009.0.000.000
04.122.0009.2.008.000
28.000.0000.0.000.000 Encargos Especiais28.843.0000.0.000.000 Servico da Divida Interna28.843.0046.0.000.000 Pagamento de Indenizacoes.28.843.0046.0.003.000 Pagamentos de Indenizacoes
Total Unidade Orcamentaria .
Projetos Atividades Oper. Especiais Total
22.363.641,87 22.363.641,8722.363.641,87 22.363.641,8719.763.641,87 19.763.641,87
19.413.641,87 19.413.641,87
350.000,00 350.000,002.600.000,00 2.600.000,00
2.600.000,00 2.600.000,00
400.000,00 400.000,00400.000,00 400.000,00400.000,00 400.000,00400.000,00 400.000,00
22.363.641,87 400.000,00 22.763.641,87
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.06 CONTROLE INTERNO
Codigo ProjetosESpecificacao
04.000.0000.0.000.000 Administracao04.124.0000.0.000.000 Controle Interno04.124.0010.0.000.000 Planejar, coordenar e executar as
atividades operacionais do Sistema deControle Interno do Municipio. Atuarde forma previa, concomitante eposterior aos atos administrativos,visando a avaliacao da acaogovernamental e da gestao fiscal dosadministradores municipais, porintermedio da fiscalizacao contabil,financeira,orcamentaria, operacional e
quanto aos principios eregem a administracao
04.124.0010.2.009.000
patrimonial,normas quepublica.Manutencao das Atividades doControle Interno Municipal
565.500,00
Total Unidade Orcamentaria .
Atividades Oper. Especiais
565.500,00565.500,00565.500,00
565.500,00
565.500,00
Total
565.500,00565.500,00565.500,00
565.500,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa da TrabalhoExercicio de 2017
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.07 SECo DA MULHER E ASSUNTOS DA FAMILIA
Codigo Especificacao
11.000.0000.0.000.000 Trabalho11.334.0000.0.000.000 Fomento ao Trabalho11.334.0013.0.000.000 Geracao de emprego e renda11.334.0013.2.050.000 Manutencao do Centro de Oficinas
14.000.0000.0.000.000 Direitos da Cidadania14.422.0000.0.000.000 Direitos Individuais, Coletivos e Difus14.422.0012.0.000.000 mulheres em situacao de
14.422.0012.2.012.000
Atenderviolencia.Auxilio a familias fragilizadas pelaviolencia domestica
14.422.0014.0.000.000 Manutencaoadministrativas
dasda
atividadesSecretaria da
14.422.0014.2.010.000Mulher e da FamiliaManutencao da Secretaria da Mulher eFamilia
Total Unidade Orcamentaria .
Projetos Atividades Oper. Especiais Total
275.000,00 275.000,00275.000,00 275.000,00275.000,00 275.000,00275.000,00 275.000,00
1.095.000,00 1.095.000,001.095.000,00 1.095.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,001.065.000,00 1.065.000,00
1.065.000,00 1.065.000,00
1. 370.000,00 1.370.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa da TrabalhoExercicio de 2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Codigo Especificacao Projetos
18.000.0000.0.000.000 Gestao Ambiental18.541.0000.0.000.000 Preservacao e Conservacao Ambiental18.541.0006.0.000.000 Administrativos de MeioProcessos
AmbienteManutencao da Secretaria de MeioAmbiente
18.541.0006.2.005.000
Total Unidade Orcamentaria .
Atividades Oper. Especiais
1.260.910,001.260.910,001.260.910,00
1.260.910,00
1.260.910,00
Total
1. 260.910,001. 260.910,001.260.910,00
1.260.910,00
1.260.910,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Unidade Gestora :Orgao :Unidade Orcamentaria:
Codigo
CONSOLIDADO02 PODER EXECUTIVO02.09 SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO
Especificacao Projetos
04.000.0000.0.000.000 Administracao04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral04.122.0015.0.000.000 Fomentar e promover
04.122.0015.2.015.000
o comercio,servicosapoiando
gerale
e industrias emo crescimento
fortalecimento dos mesmos.Manutencao da Secretaria deIndustria e Comercio
23.334.0016.0.000.000
23.000.0000.0.000.000 Comercio e Servicos23.334.0000.0.000.000 Fomento ao Trabalho
Fomentar e fortalecer as industrias
23.334.0016.2.017.000
com efetivas na geracao deacoes
emprego e renda.Atendimento ao Setor de Vestuario
Total Unidade Orcamentaria .
Atividades Oper. Especiais
1.215.000,001.215.000,001.215.000,00
1.215.000,00
62.500,0062.500,0062.500,00
62.500,00
1. 277.500,00
Total
1.215.000,001.215.000,001.215.000,00
1.215.000,00
62.500,0062.500,0062.500,00
62.500,00
1.277.500,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARA DE AGRICULTURA
Codigo Especificacao Projetos
20.122.0017.0.000.000
20.000.0000.0.000.000 Agricultura20.122.0000.0.000.000 Administracao Geral
deFomentar, criar alternativasdiversificacao, gerarmelhorar a qualidade dafamilia rural.Manutencao da Secretaria deAgricultura
20.573.0000.0.000.000 Difusao do Conhecimento Cientifico e Te20.573.0017.0.000.000 Fomentar, criar alternativas de
20.122.0017.2.018.000
20.573.0017.2.019.00020.608.0000.0.000.00020.608.0017.0.000.000
renda evida da
diversificacao, gerarmelhorar a qualidade dafarnilia rural.Eventos Rurais
Promocao da Producao Agropecuaria
renda evida da
Fomentar, criar dealternativasdiversificacao, gerarmelhorar a qualidade da
renda evida da
familia rural.Fomento ao Plantio de Mudas de Cafee Mudas Florestais
20.609.0000.0.000.000 Defesa Agropecuaria
20.608.0017.2.020.000
20.609.0017.0.000.000
20.609.0017.2.021.000
Fomentar, criar dealternativasdiversificacao, gerarmelhorar a qualidade dafamilia rural.Pecuaria Sustentavel
renda evida da
Total Unidade Orcamentaria .
Atividades Oper. Especiais
1. 824.500,001.299.500,001.299.500,00
1.299.500,00100.000,00100.000,00
100.000,00410.000,00410.000,00
410.000,0015.000,0015.000,00
15.000,00
1. 824.500,00
Total
1.824.500,001.299.500,001.299.500,00
1.299.500,00100.000,00100.000,00
100.000,00410.000,00410.000,00
410.000,0015.000,0015.000,00
15.000,00
1.824.500,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Codigo Especificacao Projetos
08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social08.244.0000.0.000.000 Assistencia Comunitaria08.244.0018.0.000.000 Atender a populacao atraves de um
daacompanhamento intersetorialfamilia, para sua promocao ao nive1da habitacao, transporte, educacao,saude, assistencia social, cultura,lazer e esporte, alimentacao,
e economia
08.244.0018.2.025.000
profissionalizacaosolidaria.Gestao - Manutencao das Ativiades daSecretaria de Assistencia Social
14.000.0000.0.000.000 Direitos da Cidadania14.243.0000.0.000.000 Assistencia a Crianca e ao Adolescente14.243.0019.0.000.000 Captacao, repasse e aplicacao de
recursos destinados a subsidar asatividades da assistencia socialProtecao Social de MediaComplexidade - Conselho Tutelar
14.243.0019.6.002.000
Total Unidade Orcamentaria .
Atividades Oper. Especiais
3.898.500,003.898.500,003.898.500,00
3.898.500,00
305.830,00305.830,00305.830,00
305.830,00
4.204.330,00
Total
3.898.500,003.898.500,003.898.500,00
3.898.500,00
305.830,00305.830,00305.830,00
305.830,00
4.204.330,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Unidade Gestora :Orgao :Unidade Orcamentaria:
Codigo
CONSOLIDADO02 PODER EXECUTIVO02.12 SECRETARIA DE ESPORTES
Especificacao Projetos
27.812.0020.0.000.000
27.000.0000.0.000.000 Desporto e Lazer27.812.0000.0.000.000 Desporto Comunitario
27.812.0020.2.041.00027.812.0020.2.141.000
Manutencao das atividades Desportivase EventosManutencao das Atividades DesportivasFundo Esportivo de Apucarana
Total Unidade Orcamentaria .
Atividades Oper. Especiais
1.723.100, 001.723 .100,001.723.100,00
1.693.100,0030.000,00
1.723 .100, 00
Total
1.723 .100, 001.723 .100, 001.723 .100, 00
1.693.100,0030.000,00
1.723 .100, 00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Orgao : 02Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.13 SECRETARIA DE OBRAS
Codigo ESpecificacao Projetos
15.451.0026.0.000.000
15.000.0000.0.000.000 Urbanismo15.451.0000.0.000.000 Infra-Estrutura Urbana
Gerenciar as obras publicas, aprovar
15.451.0026.2.061.00015.451.0026.2.062.00015.451.0026.2.063.00015.451.0026.2.064.00015.451.0026.2.065.00015.451.0026.2.067.00015.451.0026.2.115.00015.451.0026.2.116.00015.451.0060.0.000.000
15.451.0060.2.114.00015.451.0069.0.000.000
obras municipes, realizardosservicos de engenharia, topografia earquivo publico de projetos.Manutencao da Secretaria de ObrasManutencao de PavimentopavimentacaoDrenagemAcessibilidadeAquisicao de Veiculas e MaquinariasObras e Instalacoes - DrenagemObras e Instalacoes - Pavimentacao
e Ampliacao de EspacosManutencaoPublicosObras e Instalacoes - Secretarias
Dar condi coes infraestruturapromover o
deindustrial paracrescimento economico
15.451.0069.2.118.000 Aquisicao de Imoveis15.452.0000.0.000.000 Servicos Urbanos
Manutencao do sistema de iluminacaopublica e semaforica.Mantencao do Sistema de IluminacaoPublica e Implantacao de novos elementos de il
Obras e Insta1acoes - IluminacaoPublicaAquisicao de Equipamentos para aIluminacao Publica
15.482.0000.0.000.000 Habitacao Urbana
15.452.0050.0.000.000
15.452.0050.2.068.000
15.452.0050.2.119.000
15.452.0050.2.120.000
15.482.0061.0.000.000
15.482.0061.2.070.000
Cessa0popular.Projetos a Custo Zero
de projetos para moradia
Total Unidade Orcamentaria .
Atividades Oper. Especiais Total
21. 628.631,7014.896.631,7014.011.631,70
21.628.631,7014.896.631,7014.011.631,70
2.385.000,00 2.385.000,005.121. 631, 70 5.121. 631, 70
500.000,00 500.000,00355.000,00 355.000,00375.000,00 375.000,0075.000,00 75.000,00
1.200.000,00 1.200.000,004.000.000,00 4.000.000,00
435.000,00 435.000,00
435.000,00 435.000,00450.000,00 450.000,00
450.000,00 450.000,006.670.000,00 6.670.000,006.670.000,00 6.670.000,00
6.570.000,00 6.570.000,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,0062.000,00 62.000,0062.000,00 62.000,00
62.000,00 62.000,00
21.628.631,70 21.628.631,70
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.14 SECRETARIA DE SERV PUBLICOS
Codigo Especificacao Projetos
15.000.0000.0.000.000 Urbanismo15.452.0000.0.000.000 Servicos Urbanos15.452.0062.0.000.000 Gerir diversas atividades da Seco de
Servicos Pub1icos15.452.0062.2.071.000 Manutencao das Atividades da
Secretaria de Servicos PublicosApucarana Limpa15.452.0062.2.072.000
Total Unidade Orcamentaria .
Atividades Oper. Especiais
14.613.000,0014.613.000,0014.613.000,00
7.313.000,007.300.000,00
14.613.000,00
Total
14.613.000,0014.613.000,0014.613.000,00
7.313.000,007.300.000,00
14.613.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017
Orgao : 02Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.15 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
Codigo Especificacao
12.361.0090.0.000.000
12.000.0000.0.000.000 Educacao12.361.0000.0.000.000 Ensino Fundamental
12.361.0090.2.052.00012.361.0090.2.121.000
12.361.0090.2.122.000
Proporcionar um atendimento eficaz noensino infantil municipal.Manutencao das Atividades de EducacaoObras e Instalacoes de UnidadesEscolaresAquisicao de Equipamentos paraSecretaria de Educacao
Total Unidade Orcamentaria .
Projetos Atividades Oper. Especiais Total
1. 680.500,00 1.680.500,001.680.500,00 1.680.500,001. 680.500,00 1.680.500,00
1. 678.500,00 1.678.500,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.680.500,00 1.680.500,00
PARANA Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017Prefeitura Municipal de Apucarana
Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.16 SECRETARIA DA JUVENTUDE
Codigo Especificacao Projetos
14.000.0000.0.000.000 Direitos da Cidadania14.243.0000.0.000.000 Assistencia a Crianca e ao Adolescente14.243.0021.0.000.000 Desenvolver atividades para os jovens
apucaranenses.Manutencao das Atividades daSecretaria de Juventude
14.243.0021.2.043.000
Total Unidade Orcamentaria .
Atividades Oper. Especiais
1.311.100,001.311.100,001.311.100,00
1.311 .100,00
1.311.100, 00
Total
1.311.100,001.311.100, 001.311.100, 00
1.311.100, 00
1.311.100,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.17 SECRETARIA DA SAUDE
Codigo Especificacao
Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017
Projetos
10.000.0000.0.000.000 Saude10.122.0000.0.000.000 Administracao Geral10.122.0052.0.000.000 Gerir os recursos afim de realizar os
10.122.0052.2.138.000
pagamentosoperacionaisSaude.Manutencao das atividades
com as despesasde manutencao da Aut. de
administrativas da secretaria de saude
Total Unidade Orcamentaria .
Atividades Oper. Especiais
l75.000,00175.000,00175.000,00
l75.000,00
175.000,00
Total
175.000,00175.000,00175.000,00
l75 .000, 00
175.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Orgao : 02Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.18 SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR
Codigo Especificacao
12.363.0022.0.000.000
12.000.0000.0.000.000 Educacao12.363.0000.0.000.000 Ensino Profissional
12.363.0022.2.044.000
12.363.0024.0.000.000
12.363.0024.2.046.000
Manutencao da Secretaria de EnsinoSuperiorManutencao da Secretaria de EnsinoSuperior
Oferecer formacao academica em niveltecnica, graduacao, pos graduacao,pesquisa e extensao.Manutencao do POLO da UAB
Total Unidade Orcamentaria .
Projetos Atividades Oper. Especiais Total
349.000,00 349.000,00349.000,00 349.000,00329.000,00 329.000,00
329.000,00 329.000,0020.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
349.000,00 349.000,00
PlIRANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.19 Sec Promocao Artistica, Cultural e Turis
Codigo Especificacao
13.000.0000.0.000.000 Cultura13.392.0000.0.000.000 Difusao Cultural13.392.0051.0.000.000 Manutencao e ampliacao das Atividades
Culturais.Manutencao da Secretaria de PromocaoArtistica, Cultural e Turistica de Apucarana
13.392.0051.2.144.000
Total Unidade Orcamentaria .
Total do Orgao .
Projetos Atividades Oper. Especiais Total
1. 459.300,00 1.459.300,001.459.300,00 1.459.300,001.459.300,00 1.459.300,00
1.459.300,00 1.459.300,00
1.459.300,00 1.459.300,00
91.267.013,57 21.105.000,00 112.372.013,57
P1IR1\NAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 03 FUND. CULTURAL E ESPORTIVA DE APUCARANAUnidade Orcamentaria: 03.01 FUND. CULTURAL E ESPORTIVA DE APUCARANA
Codigo Especificacao
13.392.0051.0.000.000 Manutencao e ampliacao das AtividadesCulturais.Promocao e Organizacao de eventosartisticos e culturaisAquisicao de Equipamentos para aFundacao Cultural
Projetos Atividades Oper. Especiais Total
310.000,00 310.000,00310.000,00 310.000,00310.000,00 310.000,00
275.000,00 275.000,00
35.000,00 35.000,00
310.000,00 310.000,00
310.000,00 310.000,00
13.000.0000.0.000.000 Cultura13.392.0000.0.000.000 Difusao Cultural
13.392.0051.2.085.000
13.392.0051.2.123.000
Total Unidade Orcamentaria .
Total do Orgao .
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 04 AUTARQUIA DOS SERVICOS FUNERARIOSUnidade Orcamentaria: 04.01 AUTARQUIA DOS SERVICOS FUNERARIOS
04.122.0047.0.000.000 Manutencao das Atividades da
Projetos Atividades Oper. Especiais Total
737.000,00 737.000,00737.000,00 737.000,00737.000,00 737.000,00
689.000,00 689.000,00
48.000,00 48.000,00
737.000,00 737.000,00
737.000,00 737.000,00
Codigo Especificacao
04.000.0000.0.000.000 Administracao04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral
04.122.0047.2.049.000Autarquia FunerariaManutencao das Atividades daAutarquia FunerariaAquisicao de Equipamentos para aASERFA
04.122.0047.2.124.000
Total Unidade Orcamentaria .
Total do Orgao .
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Orgao : 06Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Codigo Especificacao
10.122.0052.0.000.000
10.000.0000.0.000.000 Saude10.122.0000.0.000.000 Administracao Geral
Gerir os recursos afim de realizar os
operacionais de manutencao da Aut. deSaude.Operacoes Especiais - SentencasJudiciasOperacoes Especiais - Indenizacoesda Manutencao da SaudeOperacoes Especiais - Amortizacao daDividaManutencao das atividadesadministrativas da saude municipalManutencao do Conselho Municipal daSaudeAquisicao de Equipamentos para oConselho de Saude
10.301.0000.0.000.000 Atencao Basica
10.122.0052.0.004.000
10.122.0052.0.005.000
10.122.0052.0.006.000
10.122.0052.2.087.000
10.122.0052.2.108.000
10.122.0052.2.125.000
10.301.0052.0.000.000
10.301.0052.2.087.000
10.301.0052.2.088.000
10.301.0052.2.103.000
10.301.0054.0.000.00010.301.0054.2.100.000
10.301.0055.0.000.000
10.301.0055.0.005.000
10.301.0055.0.008.000
10.301.0055.2.098.000
10.301.0055.2.099.000
10.301.0055.2.101.000
pagamentos despesascom as
Gerir os recursos afim de realizar ospagamentos despesascom asoperacionais de manutencao da Aut. deSaude.Manutencao das atividadesadministrativas da saude municipalManutencao das Atividades Basicas daSaudeAmpliacao e Construcao de Predios daSaude Municipal
Atencao de Media Alta ComplexidadePiso da Atencao Basica Variavel -Saude Bucal
Fomentarrnunicipes.Operacoes Especiais - Indenizacoes
a atencao basica aos
da Manutencao da SaudeOperacoes Especiais - Indenizacoes -PAB FIXOPiso da Atencao Basica Fixo - PABFixoPiso da Atencao Basica Variavel -Saude da FamiliaNASF - Nucleo de Apoio a Saude daFamília
10.301.0055.2.102.000 Piso da Atencao Basica Variavel - ACS10.303.0000.0.000.000 Suporte Profilatico e Terapeutico10.303.0053.0.000.000 Assistencia farmaceutica10.303.0053.2.089.000 Basico da Assistencia Farmaceutica10.303.0053.2.090.000 Farmacia Popular10.303.0054.0.000.000 Atencao de Media Alta Complexidade10.303.0054.2.091.000
10.303.0054.2.092.000
Fundo de Acoes Estrategicas eCompensacao - FAECTeto Municipal da Media e AltaComplexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC
Projetos Atividades Oper. Especiais Total
110.827.771,15 955.000,00 111.782.771,159.541.910,00 820.000,00 10.361.910,009.541.910,00 820.000,00 10.361.910,00
40.000,00 40.000,00
280.000,00 280.000,00
500.000,00 500.000,00
9.483.910,00 9.483.910,00
53.000,00 53.000,00
5.000,00 5.000,0027.542.241,76 130.000,00 27.672.241,767.834.000,00 7.834.000,00
1.000,00 1.000,00
6.833.000,00 6.833.000,00
1.000.000,002.148.389,44
1. 000.000,002.148.389,44
2.148.389,4417.559.852,32 130.000,00
2.148.389,4417.689.852,32
50.000,00 50.000,00
80.000,00 80.000,00
126.000,00 126.000,00
13.106.714,88 13.106.714,88
1.062.000,003.265.137,44
70.515.215,112.267.256,531.923.816,12
343.440,4168.247.958,58
1. 062.000,003.265.137,44
70.515.215,112.267.256,531. 923.816,12
343.440,4168.247.958,58
12.000.000,00 12.000.000,00
41.960.000,00 41.960.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Codigo Especificacao
10.303.0054.2.093.000 Teto Municipal Rede de Urgencia - UPA10.303.0054.2.094.000 Teto Municipal Rede Saude Mental10.303.0054.2.096.000 SAMU (Servico de atendimento moveI
de urgencia) - FederalCEO - Centro de Especialidadesodontologicas
10.304.0000.0.000.000 Vigilancia Sanitaria
10.303.0054.2.097.000
10.304.0057.0.000.000 Vigilancia em Saude10.304.0057.2.104.000 Vigilancia Sanitaria10.304.0057.2.109.000 Canil e Gatil10.304.0057.2.143.000 VigiaSUS10.305.0000.0.000.000 Vigilancia Epidemiologica10.305.0057.0.000.000 Vigilancia em Saude10.305.0057.0.019.000 Operacoes Especiais - Indenizacoes -
NATTA10.305.0057.2.105.000 Piso Variavel de Vigilanica e
Promocao a Saude - NattaVigilancia e Promocao a Saude10.305.0057.2.106.000
Total Unidade Orcamentaria .
Total do Orgao .
Projetos Atividades Oper. Especiais Total
7.873.958,58 7.873.958,581.105.500,00 1.105.500,00
4.602.800,00 4.602.800,00
705.700,00 705.700,001.470.279,58 1.470.279,581.470.279,58 1.470.279,58
675.699,58 675.699,58184.580,00 184.580,00610.000,00 610.000,00
1.758.124, 70 5.000,00 1. 763.124,701.758.124, 70 5.000,00 1. 763.124,70
5.000,00 5.000,00
639.715,34 639.715,341.118.409,36 1.118.409,36
110.827.771,15 955.000,00 111. 782.771,15
110.827.771,15 955.000,00 111. 782.771,15
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017
Orgao : 07Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
INST. DES PESQ E PLANEJAMENTOUnidade Orcamentaria: 07.01 INST DES PESQ E PLANEJAMENTO
Codigo Especificacao Projetos
15.127.0033.0.000.000
15.000.0000.0.000.000 Urbanismo15.127.0000.0.000.000 Ordenamento Territorial
15.127.0033.2.079.00015.127.0036.0.000.00015.127.0036.2.082.00015.127.0036.2.126.000
Implantar uma politica de MobilidadeUrbana visando o sistema de pontos deinteresses publicos e planejamento devias e de transportes.Novos Caminhos
Manutencao das atividades do IDEPPLAN.Manutencao do IDEPPLANAquisicao de Equipamentos para oIDEPPLAN
Total Unidade Orcamentaria .
Total do Orgao .
Atividades Oper. Especiais Total
1.965.060,001. 965.060,00
405.500,00
1. 965.060,001.965.060,00
405.500,00
405.500,00 405.500,001.559.560,00 1.559.560,001.549.560,00 1.549.560,00
10.000,00 10.000,00
1.965.060,00 1.965.060,00
1. 965.060,00 1.965.060,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 09 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTEUnidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE
Codigo Especificacao
08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social08.243.0000.0.000.000 Assistencia a Crianca e ao Adolescente08.243.0019.0.000.000 Captacao, repasse e ap1icacao de
recursos destinados a subsidar as
08.243.0019.2.140.000atividades da assistencia socialAquisicao de Equipamentos e MaterialPermanente para o FMDCAManutencao do Fundo Municipal deDireitos da Crianca e Adolescente
08.243.0019.6.001.000
Total Unidade Orcamentaria .
Total do Orgao .
Projetos Atividades Oper. Especiais
381. 000,00381. 000,00381. 000,00
15.000,00
366.000,00
381. 000, 00
381. 000, 00
Total
381. 000, 00381. 000, 00381. 000, 00
15.000,00
366.000,00
381.000,00
381. 000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 10 RESERVA DE CONTINGENCIAUnidade Orcamentaria: 10.01 RESERVA DE CONTINGENCIA
Codigo Especificacao Projetos
99.000.0000.0.000.000 Reserva de Contingencia99.999.0000.0.000.000 Reserva de Contingencia99.999.0075.0.000.00099.999.0075.2.112.000
Reserva de ContingenciaReserva de Contingencia
Total Unidade Orcamentaria .
Total do Orgao .
Atividades Oper. Especiais
1.700.000,001.700.000,001.700.000,001.700.000,00
1. 700.000,00
1.700.000,00
Total
1. 700.000,001.700.000,001.700.000,001.700.000,00
1.700.000,00
1. 700.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 11 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSOUnidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Codigo Especificacao Projetos
14.000.0000.0.000.000 Direitos da Cidadania14.241.0000.0.000.000 Assistencia ao Idoso14.241.0018.0.000.000 Atender a populacao atraves de um
acompanhamento intersetorial dafamilia, para sua promocao ao nivelda habitacao, transporte, educacao,saude, assistencia social, cultura,lazer e esporte, alimentacao,
14.241.0018.2.024.000
profissionalizacaosolidaria.Manutencao do Fundo Municipal do
e economia
Idoso
Total Unidade Orcamentaria .
Total do Orgao .
Atividades Oper. Especiais
34.000,0034.000,0034.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
Total
34.000,0034.000,0034.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
PARANAPrefeitura MUnicipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Orgao : 12Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCAUnidade Orcamentaria: 12.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA
Codigo Especificacao Projetos
12.306.0048.0.000.000
12.000.0000.0.000.000 Educacao12.306.0000.0.000.000 Alimentacao e Nutricao
Tempo
escolaresTransporte EscolarManutencao das atividades do ensinofundamentalAquisicao de Equipamentos paraEducacaoPrograma Educacional de Resistenciaas Drogas e a Violencia
12.365.0000.0.000.000 Educacao Infantil
12.306.0048.2.054.00012.361.0000.0.000.00012.361.0040.0.000.000
12.361.0040.2.056.000
12.361.0040.2.127.00012.361.0040.2.128.00012.361.0048.0.000.000
12.361.0048.2.053.000
12.361.0048.2.055.00012.361.0048.2.057.000
12.361.0048.2.129.000
12.361.0048.2.139.000
12.365.0048.0.000.000
12.365.0048.2.058.000
EducacaoIntegralAlimentacao Escolar
de Qualidade em
Ensino FundamentalSubsidiar aApucarana.Desenvolvimento da Educacao Basica e
Educacao Basica de
Valorizacao dos Profissionais da EducacaoAquisicao de Equipamentos - FUNDEBObras e Instalacoes - FUNDEB
EducacaoIntegralObras e instalacoes em unidades
de Qualidade Tempoem
EducacaoIntegralManutencao do Ensino Infantil
de Qualidade Tempoem
Total Unidade Orcamentaria .
Total do Orgao .
Atividades Oper. Especiais Total
74.102.433,113.403.425,003.403.425,00
74.102.433,113.403.425,003.403.425,00
3.403.425,0065.454.008,1145.852.500,00
3.403.425,0065.454.008,1145.852.500,00
43.652.500,00 43.652.500,001.000.000,00 1.000.000,001.200.000,00 1.200.000,00
19.601.508,11 19.601.508,11
500.000,00 500.000,003.810.008,11 3.810.008,11
14.143.500,00 14.143.500,00
1.098.000,00 1.098.000,00
50.000,00 50.000,005.245.000,00 5.245.000,005.245.000,00 5.245.000,00
5.245.000,00 5.245.000,00
74.102.433,11 74.102.433,11
74.102.433,11 74.102.433,11
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 13 Comdec - Coord Munic Defesa CivilUnidade Orcamentaria: 13.01 Comdec - Coord Munic Defesa Civil
Codigo ESpecificacao Projetos
06.000.0000.0.000.000 Seguranca Publica06.182.0000.0.000.000 Defesa Civil06.182.0049.0.000.000 O Municipio
especificosuporte ao
necessita de um programacom a finalidade de darpessoal da Defesa Civil a
06.182.0049.2.059.000
fim de subsidiar o trabalho a serexecutado.Defesa Civil
Total Unidade Orcamentaria .
Total do Orgao .
Atividades Oper. Especiais
50.000,0050.000,0050.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Total
50.000,0050.000,0050.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017
Orgao : 14Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade Orcamentaria: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Codigo Especificacao Projetos
08.244.0018.0.000.000
08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social08.244.0000.0.000.000 Assistencia Comunitaria
Atender a popu1acao atraves de um
08.244.0018.2.034.000
08.244.0018.2.037.000
08.244.0018.2.038.000
08.244.0018.2.130.00008.244.0019.0.000.000
08.244.0019.2.026.00008.244.0019.2.031.000
08.244.0019.2.033.000
08.244.0019.2.040.000
acompanhamento intersetorial dafamilia, para sua promocao ao nivelda habitacao, transporte, educacao,saude, assistencia social, cultura,lazer alimentacao,e esporte,profissionalizacaosolidaria.IGD - Indice de GestaoDescentralizadaPAIF - Servico de Protecao e
economiae
Atendimento Integral a Familia desenvolvidos nos CRAServicos de Reordenamento do Servicode Convivenicia e Fortalecimento de VinculosAquisicao de Equipamentos pelo IGD
Captacao,recursos
e aplicacao dea subsidar as
repassedestinados
atividades da assistencia socialSubvencoes as Entidades AssistenciaisProtecao Social de MediaComplexidade - CREAS/PAEFI e CREAS-Medidas socio EducaProtecao Social de Alta Complexidade- Pessoas em Situacao de RuaBeneficios Eventuais
14.241.0019.0.000.000
14.000.0000.0.000.000 Direitos da Cidadania14.241.0000.0.000.000 Assistencia ao Idoso
e aplicacao dea subsidar as
14.241.0019.2.029.000
14.242.0000.0.000.00014.242.0019.0.000.000
14.242.0019.2.032.000
Captacao, repassedestinadosrecursos
atividades da assistencia socialProtecao Social de MediaComplexidade - Pessoas Idosas e suas familias
Assistencia ao Portador de DeficienciaCaptacao,recursos
repasse e aplicacao dedestinados a subsidar as
atividades da assistencia socialProtecao Social de Alta Complexidade- Residencia Inclusiva
Total Unidade Orcamentaria .
Total do Orgao .
Atividades Oper. Especiais Total
2.249.950,002.249.950,00
776.500,00
2.249.950,002.249.950,00
776.500,00
80.000,00 80.000,00
432.000,00 432.000,00
llO.OOO,OO 110.000,00154.500,00 154.500,00
1.473.450,00 1.473.450,00
800.000,00 800.000,00
238.450,00 238.450,00
205.000,00 205.000,00230.000,00 230.000,00
235.765,00 235.765,0011. 880,00 11.880,0011.880,00 11.880,00
11.880,00223.885,00223.885,00
11.880,00223.885,00223.885,00
223.885,00 223.885,00
2.485.715,00 2.485.715,00
2.485.715,00 2.485.715,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 15 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROSUnidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS
Codigo Especificacao
06.000.0000.0.000.000 Seguranca Publica06.182.0000.0.000.000 Defesa Civil06.182.0041.0.000.000 Reequipar os Bombeiros.06.182.0041.2.048.000 Manutencao do Fundo de
Reequipamentos dos Bombeiros de Apucarana06.182.0041.2.131.00006.182.0041.2.132.000
Obras e Instalacoes dos BombeirosAquisicao de Equipamentos para osBombeiros
Total Unidade Orcamentaria .
Total do Orgao .
Projetos Atividades Oper. Especiais Total
800.000,00 800.000,00800.000,00 800.000,00800.000,00 800.000,00
350.000,00 350.000,00300.000,00 300.000,00
150.000,00 150.000,00
800.000,00 800.000,00
800.000,00 800.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 16 FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGASUnidade Orcamentaria: 16.01 FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGAS
Codigo Especificacao Projetos
08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social08.244.0000.0.000.000 Assistencia Comunitaria08.244.0019.0.000.000 aplicacaoCaptacao,
recursosderepasse e
destinados a subsidar as
08.244.0019.2.133.000atividades da assistencia socialManutencao do Fundo MunicipalAntidrogas
Total Unidade Orcamentaria .
Total do Orgao .
Atividades Oper. Especiais
45.000,0045.000,0045.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
Total
45.000,0045.000,0045.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 17 FUNDO MUNICIPAL DO PATRONATO D APUCARANAUnidade Orcamentaria: 17.01 FUNDO MUNICIPAL DO PATRONATO D APUCARANA
Codigo Especificacao
08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social08.244.0000.0.000.000 Assistencia Comunitaria08.244.0019.0.000.000 aplicacao deCaptacao,
recursos
repasse e
destinados a subsidar as
08.244.0019.2.134.000atividades da assistencia socialManutencao do Fundo Municipal deAlternativas PenaisAquisicao de equipamentos para oFundo de Patronato de Apucarana
08.244.0019.2.142.000
Total Unidade Orcamentaria .
Total do Orgao .
Projetos Atividades Oper. Especiais
115.000,00115.000,00115.000,00
100.000,00
15.000,00
115.000,00
115.000,00
Total
115.000,00115.000,00115.000,00
100.000,00
15.000,00
115.000,00
115.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 18 FUNDO DO MEIO AMBIENTEUnidade Orcamentaria: 18.01 FUNDO DO MEIO AMBIENTE
18.541.0007.0.000.000 ICMS Ecologico para um Ambiente
Projetos Atividades Oper. Especiais Total
380.000,00 380.000,00380.000,00 380.000,00380.000,00 380.000,00
380.000,00 380.000,00
380.000,00 380.000,00
380.000,00 380.000,00
294.477.492,83 22.060.000,00 316.537.492,83
Codigo Especificacao
18.000.0000.0.000.000 Gestao Ambiental18.541.0000.0.000.000 Preservacao e Conservacao Ambiental
18.541.0007.2.006.000SustentavelGestao Ambiental
Total Unidade Orcamentaria .
Total do Orgao .
Total Geral .
Total do Orgao•••••••• ••••• •• 0.0 ••• o •••
sa •.• .ll·.il'\8j , 'nec 'C1O''lC Te' r:-J_' Li ',,<
.I80.00U,Oll 380.000,00
380.000,00 380.000,00
294.477.492,83 22.060.000,00 316.537.492,83
.10<:9J ('6]:9J .••••.•..•.••. , .••••••••
Total Geral ............................
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro II - Programa de Trabalho de GovernoDemonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Unidade GestoraCodigo
01.000.000001.031.000001.031.0001
04.000.000004.092.000004.092.000404.122.000004.122.0002
04.122.0003
04.122.000804.122.0009
04.122.0015
04.122.0047
04.123.000004.123.0005
04.124.000004.124.0010
06.000.000006.181. 000006.181.0030
06.182.000006.182.004l06.182.0049
CONSOLIDADOEspecificacao Projetos
LegislativaAcao LegislativaAtividades Legislativas Dotar opoder legislativo de uma estruturafuncional I compativel com odesenvolvimento do municipio.
AdministracaoRepresentacao Judicial e ExtrajudicialGestao de Atividades Judiciais
Administracao GeralGestao Politicas GestaoPublicasgovernamentalatendimentopopulacao.Gestao de Procedimentos Administrativos
do municipioas necessidades
emda
de GovernoGestao PublicaADMINISTRACAO DE FROTAS DO MUNICIPIO DEAPUCARANAFomentar e promover O comercio,servicos e industrias em geral apoiandoo crescimento e fortalecimento dosmesmos.Manutencao das Atividades da AutarquiaFuneraria
Administracao FinanceiraManutencao dasadministrativas daFazenda.
Controle Interno
atividadessecretaria da
Planejar,atividadesControle
coordenar e executar asoperacionais do Sistema de
Interno do Municipio. Atuar deforma previa, concomitante e posterioraos atos administrativos, visando aavaliacao da acaogestao fiscal
governamental e dados administradores
intermedio damunicipais, porfiscalizacao contabil, financeira,orcamentaria, operacional epatrimonial, quanto aos principios enormaspublica.
a administracaoque regem
Seguranca PublicaPoliciamentoManutencaoApucarana
Defesa CivilReequipar os Bombeiros.O Municipio necessita de um programaespecifico com a finalidade de darsuporte ao pessoal da Defesa Civil afim de subsidiar o trabalho a ser
da Guarda Municipal de
executado.
Atividades
9.277.500,009.277.500,009.277.500,00
38.469.641,871. 086.000,001.086.000,00
30.423.64l,872.276.000,00
3.832.000,00
19.763.641,872.600.000,00
1.215.000,00
737.000,00
6.394.500,006.394.500,00
565.500,00565.500,00
2.722.500,001.872.500,001.872.500,00
850.000,00800.000,0050.000,00
Opero Especiais Total
9.277.500,009.277.500,009.277.500,00
38.469.641,871.086.000,001.086.000,00
30.423.641,872.276.000,00
3.832.000,00
19.763.641,872.600.000,00
1.215.000,00
737.000,00
6.394.500,006.394.500,00
565.500,00565.500,00
2.722.500,001. 872.500,001.872.500,00
850.000,00800.000,0050.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro II - Programa ele Trabalho ele GovernoDemonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Unidade GestoraCodigo
08.000.000008.243.000008.243.0019
08.244.000008.244.0018
08.244.0019
10.000.000010.122.000010.122.0052
10.301.000010.301. 0052
10.301. 005410.301.005510.303.000010.303.005310.303.005410.304.000010.304. 005710.305.000010.305.0057
11. 000.000011.334.000011. 334.0013
12.000.000012.306.000012.306.004812.361. 000012.361. 0040
12.361.004812.361.0090
12.363.000012.363.0022
12.363.0024
12.365.000012.365.0048
CONSOLIDADOEspecificacao Projetos
Assistencia SocialAssistencia a Crianca e ao AdolescenteCaptacao,recursos
e ap1icacao derepassedestinados a subsidar as
atividades da assistencia socialAssistencia CornunitariaAtender a popu1acao de um
daatraves
acompanhamento intersetorialfami1ia, para sua promocao ao nive1 dahabitacao, transporte, educacao, saude,
assistenciaesporte,
social, cultura, lazer ealimentacao,
profissionalizacao e economia solidaria.Captacao, repasse e aplicacao derecursos destinados a subsidar asatividades da assistencia social
SaudeAdrninistracao GeralGerir os recursos afim de realizar ospagamentos com as despesas operacionaisde manutencao da Aut. de Saude.
Atencao BasicaGerir os recursos afim de realizar ospagamentos com as despesas operacionaisde manutencao da Aut. de Saude.Atencao de Media Alta ComplexidadeFomentar a atencao basica aos municipes.
Suporte Profilatico e TerapeuticoAssistencia farrnaceuticaAtencao de Media Alta Complexidade
Vigi1ancia SanitariaVigi1ancia em Saude
Vigi1ancia EpidemiologicaVigilancia em Saude
TrabalhoFomento ao TrabalhoGeracao de emprego e renda
EducacaoAlimentacao e NutricaoEducacao de Qualidade em Tempo Integral
Ensino FundamentalSubsidiar Educacao Basica dea
Apucarana.Educacao de Qualidade em Tempo IntegralProporcionar um atendimento eficaz noensino infantil municipal.
Ensino ProfissionalManutencao da Secretaria de EnsinoSuperiorOferecer forrnacao academica em níveltecnica, graduacao,pesquisa e extensao.
Educacao InfantilEducacao de Qualidade em Tempo Integral
pos graduacao,
Atividades
6.689.450,00381.000,00381.000,00
6.308.450,004.675.000,00
1.633.450,00
lll. 002.771,159.716.910,009.716.910,00
27.542.241,767.834.000,00
2.148.389,4417.559.852,3270.515.215,ll2.267.256,53
68.247.958,581.470.279,581.470.279,581.758.124, 701.758.124,70
275.000,00275.000,00275.000,00
76.131.933,113.403.425,003.403.425,00
67.134.508,1145.852.500,00
19.601.508,111.680.500,00
349.000,00329.000,00
20.000,00
5.245.000,005.245.000,00
Opero Especiais
955.000,00820.000,00820.000,00
130.000,00
130.000,00
5.000,005.000,00
Total
6.689.450,00381. 000, 00381. 000, 00
6.308.450,004.675.000,00
1. 633.450,00
111.957.771,1510.536.910,0010.536.910,00
27.672.241,767.834.000,00
2.148.389,4417.689.852,3270.515.215,112.267.256,53
68.247.958,581.470.279,581.470.279,581.763.124, 701.763.124, 70
275.000,00275.000,00275.000,00
76.131.933, II3.403.425,003.403.425,00
67.134.508,1145.852.500,00
19.601.508, II1. 680.500,00
349.000,00329.000,00
20.000,00
5.245.000,005.245.000,00
14.422.000014.422.0012
14.422.0014
15.000.000015.127.000015.127.0033
15.127.003615.451.000015.451. 0026
15.451.0060
15.451. 0069
15.452.000015.452.0050
15.452.0062
Direitos Individuais, Coletivos e DifusoAtender mulheres em situacao deviolencia.Manutencaoadministrativas
dasda
atividadesSecretaria da
Mulher e da Familia
UrbanismoOrdenamento TerritorialImplantar uma politica de MobilidadeUrbana visando o sistema de pontos deinteresses publicos e planejamento devias e de transportes.Manutencao das atividades do IDEPPLAN.Infra-Estrutura UrbanaGerenciar as obras publicas, aprovarobras dos municipes, realizar servicosde engenharia, topografia e arquivopublico de projetos.ManutencaoPublicos
e Ampliacao de Espacos
Dar condicoes de infraestruturaindustrial para promover o crescimentoeconornico
Servicos UrbanosManutencao do sistema de iluminacaopublica e semaforica.Gerir diversas atividades da Seco deServicos Publicos
1.095.000,0030.000,00
1.095.000,0030.000,00
1.065.000,00 1.065.000,00
38.206.691,701.965.060,00
405.500,00
38.206.691,701. 965.060,00
405.500,00
1.559.560,0014.896.631,7014.011.631,70
1.559.560,0014.896.631,7014.011. 631, 70
435.000,00 435.000,00
450.000,00 450.000,00
21.283.000,006.670.000,00
21. 283.000,006.670.000,00
14.613.000,00 14.613.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro II - Programa de Trabalho de GovernoDemonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Unidade GestoraCodigo
15.482.000015.482.0061
18.000.000018.541.000018.541. 0006
18.541. 0007
20.000.000020.122.000020.122.0017
20.573.000020.573.0017
20.608.000020.608.0017
20.609.000020.609.0017
23.000.000023.334.000023.334.0016
27.000.000027.812.000027.812.0020
28.000.000028.843.000028.843.0044
28.843.004528.843.0046
99.000.000099.999.000099.999.0075
CONSOLIDADOEspecificacao
Habitacao UrbanaCessa0 de projetos para moradia popular.
Gestao AmbientalPreservacao e Conservacao AmbientalProcessosAmbiente
Administrativos Meiode
ICMS Ecologico Ambientepara umSustentavel
AgriculturaAdministracao GeralFomentar, criar alternativas dediversificacao, gerar renda e melhorara qualidade da vida da familia rural.
Difusao do Conhecimento Cientifico e TecFomentar, criar dealternativasdiversificacao, gerar renda e melhorara qualidade da vida da familia rural.
Promocao da Producao AgropecuariaFomentar, criar dealternativasdiversificacao, gerar renda e melhorara qualidade da vida da familia rural.
Defesa AgropecuariaFomentar, criar dealternativasdiversificacao, gerar renda e melhorara qualidade da vida da familia rural.
Comercio e ServicosFomento ao TrabalhoFomentar e fortalecer as industrias comacoes efetivas na geracao de emprego erenda.
Desporto e LazerDesporto ComunitarioManutencao das atividades Desportivase Eventos
Encargos EspeciaisServico da Divida InternaRealizar o pagamento dos juros oriundosde quaisquer financiamentos que oMunicipio possui e pagamento da Dividado Municipio perante a terceiros.Pagar anualmente as Sentencas Judiciais.Pagamento de Indenizacoes.
Reserva de ContingenciaReserva de ContingenciaReserva de Contingencia
Total .
Projetos Atividades Opero Especiais Total
62.000,00 62.000,0062.000,00 62.000,00
1.640.910,00 1. 640.910,001. 640.910,00 1. 640. 910, 001.260.910,00 1.260.910,00
380.000,00 380.000,00
1.824.500,00 1.824.500,001.299.500,00 1.299.500,001.299.500,00 1.299.500,00
100.000,00 100.000,00100.000,00 100.000,00
410.000,00 410.000,00410.000,00 410.000,00
15.000,00 15.000,0015.000,00 15.000,00
62.500,0062.500,0062.500,00
62.500,0062.500,0062.500,00
1.723.100,001.723.100,001.723.100,00
1. 723 .100, 001. 723 .100, 001. 723 .100, 00
21.105.000,0021.105.000,0011.200.000,00
21.105.000,0021.105.000,0011.200.000,00
9.505.000,00400.000,00
9.505.000,00400.000,00
1.700.000,001. 700.000,001.700.000,00
0,00 292.777.492,83 22.060.000,00 316.537.492,83
'ARANA
.ubf'unooe s e Programas
Programa III - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e SubprogramasConforme o Vinculo com os Recursos
'refeitura Municipal de Apucarana
idade GestoraCodigo
Dl. 000.0000Dl. 031. 0000o i .031. 0001
04.000.000004.092.000004.092.000404.122.000004.122.0002
04.122.oà03
04.122.000804.122.0009
04.122.0015
04.122.0047
04.123.000004.123.0005
04.124.000004.124.0010
06.000.000006.181. 000006.181. 0030
06.182.000006.182.004106.182.0049
CONSOLIDADOEspecificacao Ordinario Vinculado Total
LegislativaAcao Legislativa
9.277.500,009.277.500,009.277.500,00
9.277.500,009.277.500,009.277.500,00Atividades Legislativas Dotar o
poder legislativo de uma estruturafuncional, compativel com odesenvolvimento do municipio.
AdministracaoRepresentacao Judicial e ExtrajudicialGestao de Atividades Judiciais
Administracao Geral
38.459.141,87 10.500,00 38.469.641,871.086.000,00 1.086.000,001.086.000,00 1.086.000,00
30.413.641,87 10.000,00 30.423.641,872.276.000,00 2.276.000,00Gestao Politicas GestaoPublicas
do municipiogovernamentalatendimentopopulacao.Gestao de Procedimentos Administrativos
emas necessidades da
3.832.000,00 3.832.000,00de GovernoGestao PublicaADMINISTRACAO DE FROTAS DO MUNICIPIO DEAPUCARANA
19.753.641,872.600.000,00
10.000,00 19.763.641,872.600.000,00
Fomentar 1.215.000,00 1.215.000,00o comercio,e promoverservicos e industrias em geral apoiandoo crescimento e fortalecimento dosmesmos.Manutencao das Atividades da AutarquiaFuneraria
Administracao Financeira
737.000,00 737.000,00
6.394.000,006.394.000,00
500,00500,00
6.394.500,006.394.500,00Manutencao
administrativasFazenda.
Controle Interno
dasda da
atividadessecretaria
565.500,00565.500,00
565.500,00565.500,00Planej ar, coordenar e executar as
atividades operacionais do Sistema deControle Interno do Municipio. Atuar deforma previa, concomitante e posterioraos atos administrativos, visando aavaliacao da acao governamental e dagestao fiscal administradoresdosmunicipais, interrnedio daporfiscalizacao contabil, financeira,orcamentaria,patrimonial,
operacional e
quanto aos principios enormaspublica.
a administracaoque regem
Seguranca PublicaPoliciamento
2.722.500,00 2.722.500,001.872.500,00 1.872.500,001.872.500,00 1. 872.500,00
850.000,00 850.000,00800.000,00 800.000,0050.000,00 50.000,00
ManutencaoApucarana
Defesa CivilReequipar os Bombeiros.
da Guarda Municipal de
O Municipio necessita de um programaespecifico com a finalidade de darsuporte ao pessoal da Defesa Civil afim de subsidiar o trabalho a serexecutado.
'ARANA Programa III - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas,ubfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos'refeitura Municipal de Apucarana
idade GestoraCodigo
08.000.000008.243.000008.243.0019
08.244.000008.244.0018
08.244.0019
10.000.000010.122.000010.122.0052
10.301. 000010.301. 0052
10.301.005410.301.005510.303.000010.303.005310.303.005410.304.000010.304.005710.305.000010.305.0057
11. 000.000011.334.000011.334.0013
12.000.000012.306.000012.306.004812.361. 000012.361.0040
12.361.004812.361.0090
12.363.000012.363.0022
12.363.0024
12.365.000012.365.0048
CONSOLIDADOEspecificacao Ordinario
Assistencia SocialAssistencia a Crianca e ao Adolescente
5.887.950,00381.000,00381.000,00Captacao,
recursose aplicacao derepasse
destinados a subsidar asatividades da assistencia social
Assistencia Comunitaria 5.506.950,004.078.500,00Atender populacao atraves de um
daa
acompanhamentofamilia, para
intersetorialsua promocao ao nivel da
habitacao, transporte, educacao, saude,assistenciaesporte,
social, cultura, lazer ealirnentacao,
profissionalizacao e economia solidaria.Captacao, repasse e aplicacao derecursos destinados a subsidar asatividades da assistencia social
1.428.450,00
SaudeAdministracao GeralGerir os recursos afim de realizar ospagamentos com as despesas operacionaisde manutencao da Aut. de Saude.
Atencao BasicaGerir os recursos afim de realizar ospagamentos com as despesas operacionaisde manutencao da Aut. de Saude.Atencao de Media Alta ComplexidadeFomentar a atencao basica aos municipes.
Suporte Profilatico e TerapeuticoAssistencia farmaceuticaAtencao de Media Alta Complexidade
Vigilancia SanitariaVigilancia em Saude
Vigilancia EpidemiologicaVigilancia em Saude
822.580,00470.000,00470.000,00
352.580,00352.580,00
TrabalhoFomento ao TrabalhoGeracao de emprego e renda
275.000,00275.000,00275.000,00
EducacaoAlimentacao e NutricaoEducacao de Qualidade em Tempo Integral
Ensino FundamentalSubsidiar a Educacao
1.449.000,00
1.100.000,00Basica de
Apucarana.Educacao de Qualidade em Tempo IntegralProporcionar um atendimento eficaz noensino infantil municipal.
Ensino Profissional
1.100.000,00
349.000,00329.000,00daManutencao
SuperiorOferecer formacao academica em nível
Secretaria de Ensino
20.000,00tecnica, graduacao, pos graduacao,pesquisa e extensao.
Educacao InfantilEducacao de Qualidade em Tempo Integral
Vinculado
801.500,00
801. 500, 00596.500,00
205.000,00
111.135.191,1510.066.910,0010.066.910,00
27.672.241,767.834.000,00
2.148.389,4417.689.852,3270.515.215,112.267.256,53
68.247.958,581.11 7.699,581.117.699,581.763.124,701.763.124,70
74.682.933,113.403.425,003.403.425,00
66.034.508,1145.852.500,00
18.501.508,111.680.500,00
5.245.000,005.245.000,00
Total
6.689.450,00381. 000, 00381. 000, 00
6.308.450,004.675.000,00
1.633.450,00
111.957.771,1510.536.910,0010.536.910,00
27.672.241,767.834.000,00
2.148.389,4417.689.852,3270.515.215,112.267.256,53
68.247.958,581.470.279,581.470.279,581. 763.124, 701. 763.124, 70
275.000,00275.000,00275.000,00
76.131. 933, 113.403.425,003.403.425,00
67.134.508,1145.852.500,00
19.601.508,111.680.500,00
349.000,00329.000,00
20.000,00
5.245.000,005.245.000,00
'ARANA Programa 111 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas,ubfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos'refeitura Municipal de Apucarana
idade GestoraCodigo
13.000.000013.392.000013.392.0051
14.000.000014.241. 000014.241.0018
14.241.0019
14.242.000014.242.0019
14.243.000014.243.0019
14.243.0021
14.422.000014.422.0012
14.422.0014
15.000.000015.127.000015.127.0033
15.127.003615.451. 000015.451.0026
15.451. 0060
15.451. 0069
15.452.000015.452.0050
15.452.0062
CONSOLIDADOEspecificacao Ordinario Vinculado
CulturaDifusao CulturalManutencao e ampliacao das AtividadesCulturais.
1. 769.300,001. 769.300,001.769.300,00
Direitos da CidadaniaAssistencia ao IdosoAtender a populacao
2.807.810,0045.880,0034.000,00
173.885,00
atraves de umdaacompanhamento intersetorial
familia, para sua prornocao ao nivel dahabitacao, transporte, educacao, saude,assistencia social, cultura, lazer eesporte, alimentacao,profissionalizacao e economia solidaria.Captacao, repasse e aplicacao derecursos destinados a subsidar asatividades da assistencia social
Assistencia ao Portador de Deficiencia
11.880,00
50.000,0050.000,00
173.885,00173.885,00Captacao, repasse e aplicacao de
destinados a subsidar asrecursosatividades da assistencia social
Assistencia a Crianca e ao Adolescente 1.616.930,00305.830,00Captacao,
recursosrepasse e aplicacao de
destinados a subsidar asatividades da assistencia socialDesenvolver atividades para os jovensapucaranenses.
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
1. 311.100, 00
1.095.000,0030.000,00Atender
violencia.Manutencaoadministrativas
mulheres em situacao de
dasda
atividadesSecretaria da
1.065.000,00
Mulher e da Familia
UrbanismoOrdenamento TerritorialImplantar uma politica de MobilidadeUrbana visando o sistema de pontos deinteresses publicos e planejamento devias e de transportes.Manutencao das atividades do IDEPPLAN.Infra-Estrutura UrbanaGerenciar as obras publicas, aprovarobras dos municipes, realizar servicosde engenharia, topografia e arquivopublico de projetos.
34.563.631,861. 965.060,00
405.500,00
3.643.059,84
1.559.560,0011.253.571,8610.568.571,86
3.643.059,843.443.059,84
ManutencaoPublicos
e Ampliacao de Espacos 435.000,00
Dar condicoes 200.000,00de infraestrutura 250.000,00industrial para promover o crescimentoeconomico
Servicos Urbanos 21.283.000,006.670.000,00Manutencao do sistema de iluminacao
publica e semaforica.Gerir diversas atividades da Seco deServicos Publicos
14 .613.000,00
Total
1. 769.300, 001. 769.300,001. 769.300,00
2.981. 695, 0045.880,0034.000,00
11.880,00
223.885,00223.885,00
1. 616. 930, 00305.830,00
1. 311.100, 00
1.095.000,0030.000,00
1.065.000,00
38.206.691,701.965.060,00
405.500,00
1.559.560,0014.896.631,7014.011.631,70
435.000,00
450.000,00
21. 283.000,006.670.000,00
14.613.000,00
'ARANA Programa 111 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas.ubfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos'refeitura Municipal de Apucarana
idade GestoraCodigo
15.482.000015.482.0061
18.000.000018.541. 000018.541. 0006
18.541. 0007
20.000.000020.122.000020.122.0017
20.573.000020.573.0017
20.608.000020.608.0017
20.609.000020.609.0017
23.000.000023.334.000023.334.0016
27.000.000027.812.000027.812.0020
28.000.000028.843.000028.843.0044
28.843.004528.843.0046
99.000.000099.999.000099.999.0075
CONSOLIDADOEspecificacao Ordinario Vinculado
Habitacao UrbanaCessa0 de projetos para moradia popular.
62.000,0062.000,00
Gestao AmbientalPreservacao e Conservacao AmbientalProcessos Administrativos de MeioAmbiente
1.260.910,001.260.910,001.260.910,00
380.000,00380.000,00
ICMS Ecologico 380.000,00para um AmbienteSustentavel
AgriculturaAdministracao Geral
1.824.500,001.299.500,001.299.500,00Fornent ar , criar dealternativas
diversificacao, gerar renda e melhorara qualidade da vida da familia rural.
Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec 100.000,00100.000,00Fomentar, criar dealternativas
diversificacao, gerar renda e melhorara qualidade da vida da familia rural.
Promocao da Producao Agropecuaria 410.000,00410.000,00Fomentar, criar dealternativas
diversificacao, gerar renda e melhorara qualidade da vida da fami1ia rural.
Defesa Agropecuaria 15.000,0015.000,00Fomentar, criar dealternativas
diversificacao, gerar renda e melhorara qualidade da vida da familia rural.
Comercio e ServicosFomento ao TrabalhoFomentar e fortalecer as industrias comacoes efetivas na geracao de emprego erenda.
62.500,0062.500,0062.500,00
Desporto e LazerDesporto ComunitarioManutencao das atividades Desportivase Eventos
1.681.000, 001.681.000,001.681.000,00
42.100,0042.100,0042.100,00
Encargos EspeciaisServico da Divida InternaRealizar o pagamento dos juros oriundosde quaisquer financiamentos que oMunicipio possui e pagamento da Dividado Municipio perante a terceiros.Pagar anualmente as Sentencas Judiciais.Pagamento de Indenizacoes.
21.105.000,0021.105.000,0011.200.000,00
9.505.000,00400.000,00
Reserva de ContingenciaReserva de ContingenciaReserva de Contingencia
Total . 123.968.323,73 190.869.169,10
Total
62.000,0062.000,00
1. 640.910,001.640.910,001.260.910,00
380.000,00
1.824.500,001.299.500,001.299.500,00
100.000,00100.000,00
410.000,00410.000,00
15.000,0015.000,00
62.500,0062.500,0062.500,00
1.723 .100, 001.723 .100, 001.723 .100, 00
21.105.000,0021.105.000,0011.200.000,00
9.505.000,00400.000,00
1.700.000,001.700.000,001. 700.000,00
316.537.492,83
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro rv - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
01CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA01. 01PODER LEGISLATIVO01. 01. 01Legislativa01. 01. 01031Acao Legislativa01. 01. 010310001Atividades Legislativas Dotar o poder legislativode funcional, com ocompativelestruturaumadesenvolvimento do municipio.01.01.0103100012.107Manutencao das Atividades Legislativas319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRlGACOES PATRONAIS319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Unidade Orcamentaria
Total Orgao
----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas Despesas
Correntes de Capital Total
8.777.500,00 500.000,00 9.277.500,00
8.777.500,00 500.000,00 9.277.500,00
8.777.500,00 500.000,00 9.277.500,00
8.777.500,00 500.000,00 9.277.500,00
8.777.500,00 500.000,00 9.277.500,00
8.777.500,00 500.000,00 9.277.500,00122.000,00 122.000,00
5.270.000,00 5.270.000,001. 220.000,00 1. 220.000,00
380.000,00 380.000,00110.000,00 110.000,00400.000,00 400.000,0040.000,00 40.000,009.750,00 9.750,00
1.225.750,00 1.225.750,00300.000,00 300.000,00200.000,00 200.000,00
8.777.500,00 500.000,00 9.277.500,00
8.777.500,00 500.000,00 9.277.500,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titu10s
02PODER EXECUTIVO02.01GABINETE DO PREFEITO02.01.04Administracao02.01. 04122Administracao Geral02.01.041220002Gestao Politicas Publicas Gestao governamental domunicipio em atendimento as necessidades da populacao.02.01.0412200022.001Manutencao das Atividades do Gabinete319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
02.01.06Seguranca Publica02.01.06181Policiamento02.01.061810030Manutencao da Guarda Municipal de Apucarana02.01.0618100302.060Manutencao da Guarda Municipal319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Total Unidade Orcamentaria
----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas
CorrentesDespesas
de Capital
96.255.013,57 16.117.000,00
4.048.500,00
2.176.000,00
2.176.000,00
2.176.000,00
2.176.000,001.500.000,00
350.000,0028.000,0015.000,0028.000,005.000,00
250.000,00
1.872.500,00
1.872.500,00
1.872.500,00
1.872.500,001.500.000,00
345.000,002.500,005.000,00
20.000,00
4.048.500,00
Total
112.372. 013,57
4.048.500,00
2.176.000,00
2.176.000,00
2.176.000,00
2.176.000,001.500.000,00
350.000,0028.000,0015.000,0028.000,005.000,00
250.000,00
1.872.500,00
1.872.500,00
1.872.500,00
1.872.500,001.500.000,00
345.000,002.500,005.000,00
20.000,00
4.048.500,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
02.02SECRETARIA DE GOVERNO02.02.04Administracao02.02.04122Administracao Geral02.02.041220002Gestao Politicas Publicas Gestao governamental domunicipio em atendimento as necessidades da populacao.02.02.0412200022.135Manutencao do PROCON339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
02.02.041220003Gestao de Procedimentos Administrativos de Governo02.02.0412200032.002Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS ~ PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ~ PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ~ PESSOA JU
Total Unidade Orcamentaria
----------- A u t o r i z a d a -----------
DespesasCorrentes
Despesasde Capital Total
3.932.000,00 3.932.000,00
3.932.000,00 3.932.000,00
3.932.000,00 3.932.000,00
100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,0015.000,00 15.000,0085.000,00 85.000,00
3.832.000,00 3.832.000,00
3.832.000,00 3.832.000,00800.000,00 800.000,00160.000,00 160.000,0016.000,00 16.000,005.000,00 5.000,00
16.000,00 16.000,0035.000,00 35.000,00
2.800.000,00 2.800.000,00
3.932.000,00 3.932.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
02.03PROCURADORIA JURIDICA02.03.04Administracao02.03.04092Representacao Judicial e Extrajudicial02.03.040920004Gestao de Atividades Judiciais02.03.0409200042.003Manutencao das Atividades Judiciais319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
02.03.28Encargos Especiais02.03.28843Servico da Divida Interna02.03.288430045Pagar anualmente as Sentencas Judiciais.02.03.2884300450.002Pagamento de Sentencas Judiciais319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS469091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
Total Unidade Orcamentaria
----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas
CorrentesDespesas
de Capital
10.586.000,00 5.000,00
1.086.000,00
1.086.000,00
1.086.000,00
1.086.000,00750.000,00168.000,00
5.000,0027.000,005.000,006.000,00
75.000,0050.000,00
9.500.000,00 5.000,00
9.500.000,00 5.000,00
9.500.000,00 5.000,00
9.500.000,009.500.000,00
5.000,00
5.000,00
10.586.000,00 5.000,00
Total
10.591. 000,00
1.086.000,00
1.086.000,00
1.086.000,00
1.086.000,00750.000,00168.000,00
5.000,0027.000,005.000,006.000,00
75.000,0050.000,00
9.505.000,00
9.505.000,00
9.505.000,00
9.505.000,009.500.000,00
5.000,00
10.591.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
02.04SECRETARIA DE FAZENDA02.04.04Administracao02.04.04123Administracao Financeira02.04.041230005Manutencao das administrativas daatividadessecretaria da Fazenda.02.04.0412300052.004Administracao de Recursos Financeiros319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
02.04.28Encargos Especiais02.04.28843Servico da Divida Interna02.04.288430044Realizar o pagamento dos juros oriundos de quaisquerfinanciamentos que o Municipio possui e pagamento daDivida do Municipio perante a terceiros.02.04.2884300440.001Juros e Amortizacao da Divida329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Total Unidade Orcamentaria
-----------A u t o r i z a d a -----------Despesas
CorrentesDespesas
de Capital
8.094.500,00 9.500.000,00
6.394.500,00
6.394.500,00
6.394.500,00
6.394.500,003.000.000,00
705.000,0016.000,00
100.000,0060.000,005.000,00
2.503.500,005.000,00
1. 700.000,00 9.500.000,00
1. 700.000,00 9.500.000,00
1. 700.000,00 9.500.000,00
1. 700.000,001. 700.000,00
9.500.000,00
9.500.000,00
8.094.500,00 9.500.000,00
Total
17.594.500,00
6.394.500,00
6.394.500,00
6.394.500,00
6.394.500,003.000.000,00
705.000,0016.000,00
100.000,0060.000,005.000,00
2.503.500,005.000,00
11.200.000,00
11.200.000,00
11.200.000,00
11.200.000,001. 700.000,009.500.000,00
17.594.500,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
02.05SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA02.05.04Administracao02.05.04122Administracao Geral02.05.041220008Gestao Publica02.05.0412200082.007Manutencao da Secretaria de Gestao Publica319001.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
02.05.0412200082.113Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.05.041220009ADMINISTRACAO DE FROTAS DO MUNICIPIO DE APUCARANA02.05.0412200092.008Manutencao da Frota Municipal339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
02.05.28Encargos Especiais02.05.28843Servico da Divida Interna02.05.288430046Pagamento de Indenizacoes.02.05.2884300460.003Pagamentos de Indenizacoes319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
Total Unidade Orcamentaria
----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas Despesas
Correntes de Capital
22.413.641,87 350.000,00
22.013.641,87 350.000,00
22.013.641,87 350.000,00
19.413.641,87 350.000,00
19.413.641,873.000.000,001.800.000,00
5.000,005.055.070,001.128.550,00
1.000,0055.021,877.000,00
250.000,007.000,00
45.000,00150.000,00
5.500.000,002.410.000,00
350.000,00350.000,00
2.600.000,00
2.600.000,002.000.000,00
600.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00200.000,00200.000,00
22.413.641,87 350.000,00
Total
22.763.641,87
22.363.641,87
22.363.641,87
19.763.641,87
19.413.641,873.000.000,001.800.000,00
5.000,005.055.070,001.128.550,00
1.000,0055.021,877.000,00
250.000,007.000,00
45.000,00150.000,00
5.500.000,002.410.000,00
350.000,00350.000,00
2.600.000,00
2.600.000,002.000.000,00
600.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00200.000,00200.000,00
22.763.641,87
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------
IdentificacaoCodigos
DespesasCorrentes
Despesasde CapitalTitulos
02.06CONTROLE INTERNO02.06.04
565.500,00
Administracao02.06.04124Controle Interno02.06.041240010
565.500,00
565.500,00
Planejar, atividades 565.500,00coordenar e executar asoperacionais do Sistema de Controle Interno doMunicipio. de forma previa, concomitante eAtuarposterior aos atos administrativos, visando aavaliacao da acao governamental e da gestao fiscal dosadministradores municipais, por intermedio dafiscalizacao contabil, financeira,orcarnentaria, operacional e patrimonial, quanto aosprincipios e normas que regem a administracao publica.02.06.0412400102.009Manutencao das Atividades do Controle InternoMunicipal319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAl319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAl CIVIL339030.00.00.00 MATERIAl DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
565.500,00450.000,00101. 000,00
5.000,004.000,002.000,00
500,003.000,00
Total Unidade Orcamentaria 565.500,00
Total
565.500,00
565.500,00
565.500,00
565.500,00
565.500,00450.000,00101.000,00
5.000,004.000,002.000,00
500,003.000,00
565.500,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Títulos
02.07SECo DA MULHER E ASSUNTOS DA FAMILIA02.07.11Trabalho02.07.11334Fomento ao Trabalho02.07.113340013Geracao de emprego e renda02.07.1133400132.050Manutencao do Centro de Oficinas339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
02.07.14Direitos da Cidadania02.07.14422Direitos Individuais, Coletivos e Difuso02.07.144220012Atender mulheres em situacao de violencia.02.07.1442200122.012Auxilio a familias fragilizadas pela violenciadomestica339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI
02.07.144220014Manutencao das daatividades administrativasSecretaria da Mulher e da Familia02.07.1442200142.010Manutencao da Secretaria da Mulher e Familia319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Total Unidade Orcamentaria
----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas
CorrentesDespesas
de Capital Total
1.370.000,00 1.370.000,00
275.000,00 275.000,00
275.000,00 275.000,00
275.000,00 275.000,00
275.000,0040.000,00
210.000,0025.000,00
275.000,0040.000,00
210.000,0025.000,00
1.095.000,00 1.095.000,00
1.095.000,00 1.095.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,0030.000,00
30.000,0030.000,00
1.065.000,00 1.065.000,00
1.065.000,00705.000,00160.000,0010.000,0025.000,005.000,00
70.000,0010.000,0080.000,00
1.065.000,00705.000,00160.000,0010.000,0025.000,005.000,00
70.000,0010.000,0080.000,00
1.370.000,00 1.370.000,00
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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
02.08SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE02.08.18Gestao Ambiental02.08.18541Preservacao e Conservacao Ambiental02.08.185410006Processos Administrativos de Meio Ambiente02.08.1854100062.005Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Total Unidade Orcamentaria
----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas
CorrentesDespesas
de Capital
1.260.910,00
1.260.910,00
1.260.910,00
1.260.910,00
1.260.910,00771. 000, 00184.410,00
3.000,00150.000,00
2.000,00500,00
150.000,00
1.260.910,00
Total
1.260.910,00
1.260.910,00
1.260.910,00
1.260.910,00
1.260.910,00771. 000,00184.410,00
3.000,00150.000,00
2.000,00500,00
150.000,00
1.260.910,00
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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
02.09SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO02.09.04Adrninistracao02.09.04122Adrninistracao Geral02.09.041220015Fomentar e promover o comercio, servicos e industriasem geral apoiando o crescimento e fortalecimento dosmesmos.02.09.0412200152.015Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
02.09.23Comercio e Servicos02.09.23334Fomento ao Trabalho02.09.233340016Fomentar e fortalecer as industrias com acoes efetivasna geracao de emprego e renda.02.09.2333400162.017Atendimento ao Setor de Vestuario339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Total Unidade Orcamentaria
----------- A u t o r i z a d a -----------
DespesasCorrentes
Despesasde Capital Total
1.277.500,00 1.277.500,00
1.215.000,00 1.215.000,00
1.215.000,00 1.215.000,00
1.215.000,00 1.215.000,00
1.215.000,00 1.215.000,00850.000,00 850.000,00190.000,00 190.000,0010.000,00 10.000,0035.000,00 35.000,0010.000,00 10.000,005.000,00 5.000,00
115.000,00 115.000,00
62.500,00 62.500,00
62.500,00 62.500,00
62.500,00 62.500,00
62.500,00 62.500,0062.500,00 62.500,00
1. 277 .500,00 1.277.500,00
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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
02.10SECRETARA DE AGRICULTURA02.10.20Agricultura02.10.20122Administracao Geral02.10.201220017Fomentar, criar alternativas de diversificacao, gerarrenda e melhorar a qualidade da vida da familia rural.02.10.2012200172.018Manutencao da Secretaria de Agricultura319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS333041.00.00.00 CONTRIBUICOES339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
02.10.20573Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec02.10.205730017Fomentar, criar alternativas de diversificacao, gerarrenda e melhorar a qualidade da vida da familia rural.02.10.2057300172.019Eventos Rurais339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
02.10.20608Promocao da Producao Agropecuaria02.10.206080017Fomentar, criar alternativas de diversificacao, gerarrenda e melhorar a qualidade da vida da familia rural.02.10.2060800172.020Fomento ao Plantio de Mudas de Cafe e MudasFlorestais339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02.10.20609Defesa Agropecuaria02.10.206090017Fomentar, criar alternativas de diversificacao, gerarrenda e melhorar a qualidade da vida da familia rural.02.10.2060900172.021Pecuaria Sustentavel339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Total Unidade Orcamentaria
----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas
CorrentesDespesas
de Capital Total
1.824.500,00 1.824.500,00
1.824.500,00 1.824.500,00
1.299.500,00 1.299.500,00
1.299.500,00 1.299.500,00
1.299.500,00800.000,00179.000,0060.000,005.000,00
100.000,005.000,00
500,00150.000,00
1.299.500,00800.000,00179.000,0060.000,005.000,00
100.000,005.000,00
500,00150.000,00
100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
100.000,00100.000,00
100.000,00100.000,00
410.000,00 410.000,00
410.000,00 410.000,00
410.000,00 410.000,00410.000,00 410.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,005.000,00 5.000,00
10.000,00 10.000,00
1. 824.500,00 1.824.500,00
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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
02.11SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL02.11.08Assistencia Social02.11. 08244Assistencia Comunitaria02.11.082440018Atender a populacao atraves de um acompanhamentointersetorial da familia, para sua promocao ao nivelda habitacao, transporte, educacao, saude, assistenciasocial, cultura, lazer e esporte, alimentacao,profissionalizacao e economia solidaria.02.11.0824400182.025Gestao - Manutencao das Ativiades da Secretaria deAssistencia Social319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI
02.11.14Direitos da Cidadania02.11.14243Assistencia a Crianca e ao Adolescente02.11.142430019Captacao, repasse e aplicacao de recursos destinados asubsidar as atividades da assistencia social02.11.1424300196.002Protecao Social de Media Complexidade - ConselhoTutelar319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Total Unidade Orcamentaria
----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas
CorrentesDespesas
de Capital Total
4.204.330,00 4.204.330,00
3.898.500,00 3.898.500,00
3.898.500,00 3.898.500,00
3.898.500,00 3.898.500,00
3.898.500,002.800.000,00
630.000,005.000,00
100.000,0050.000,003.000,00
10.500,00300.000,00
3.898.500,002.800.000,00
630.000,005.000,00
100.000,0050.000,003.000,00
10.500,00300.000,00
0,00
305.830,00 305.830,00
305.830,00 305.830,00
305.830,00 305.830,00
305.830,00 305.830,00210.000,00 210.000,0047.830,00 47.830,007.000,00 7.000,003.000,00 3.000,002.000,00 2.000,00
36.000,00 36.000,00
4.204.330,00 4.204.330,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
02.12SECRETARIA DE ESPORTES02.12.27Desporto e Lazer02.12.27812Desporto Comunitario02.12.278120020Manutencao das atividades Desportivas e Eventos02.12.2781200202.041Manutencao das Atividades Desportivas319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
02.12.2781200202.141Fundo Esportivo de Apucarana339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI
Total Unidade Orcamentaria
----------- A u t o r i z a d a -----------
DespesasCorrentes
Despesasde Capital
1.723 .100,00
1.723.100,00
1.723.100,00
1.723.100,00
1.693 .100,00730.000,00165.000,00
7.000,00192.100,0095.000,002.000,002.000,00
500.000,00
30.000,0030.000,00
1.723.100,00
Total
1.723 .100,00
1.723 .100,00
1.723 .100,00
1.723 .100,00
1.693 .100,00730.000,00165.000,00
7.000,00192.100,0095.000,002.000,002.000,00
500.000,00
30.000,0030.000,00
1.723 .100,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
02.13SECRETARIA DE OBRAS02.13.15Urbanismo02.13.15451Infra-Estrutura Urbana02.13.154510026Gerenciar obras publicas, aprovar obras dosasmunicipes, realizar servicos de engenharia, topografiae arquivo publico de projetos.02.13.1545100262.061Manutencao da Secretaria de Obras319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
02.13.1545100262.062Manutencao de Pavimento339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
02.13.1545100262.063pavimentacao339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02.13.1545100262.064Drenagem339030.00.00.00 MATERIAl DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
02.13.1545100262.065Acessibilidade339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
02.13.1545100262.067Aquisicao de Veiculos e Maquinarios449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.13.1545100262.115Obras e Instalacoes - Drenagem449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
02.13.1545100262.116Obras e Instalacoes - Pavimentacao449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
02.13.154510060Manutencao e Ampliacao de Espacos Publicos02.13.1545100602.114Obras e Instalacoes - Secretarias449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas
CorrentesDespesas
de Capital
15.368.631,70 6.260.000,00
15.368.631,70 6.260.000,00
8.736.631,70 6.160.000,00
8.736.631,70 5.275.000,00
2.385.000,001.200.000,00
270.000,005.000,00
455.000,005.000,00
450.000,00
5.121.631,703.318.059,841.803.571,86
500.000,00500.000,00
355.000,005.000,00
350.000,00
375.000,00125.000,00250.000,00
75.000,0075.000,00
1.200.000,001.200.000,00
4.000.000,004.000.000,00
435.000,00
435.000,00435.000,00
Total
21. 628.631,70
21.628.631,70
14.896.631,70
14.011.631,70
2.385.000,001.200.000,00
270.000,005.000,00
455.000,005.000,00
450.000,00
5.121. 631, 703.318.059,841.803.571,86
500.000,00500.000,00
355.000,005.000,00
350.000,00
375.000,00125.000,00250.000,00
75.000,0075.000,00
1. 200.000,001.200.000,00
4.000.000,004.000.000,00
435.000,00
435.000,00435.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------
IdentificacaoCodigos Titulos
DespesasCorrentes
Despesasde Capital Total
02.13.154510069Dar condi coes de infraestrutura industrial para 450.000,00 450.000,00promover o crescimento economico02.13.1545100692.118Aquisicao de Imoveis459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
450.000,00450.000,00
450.000,00450.000,00
02.13 .15452Servicos Urbanos02.13.154520050
6.570.000,00 100.000,00 6.670.000,00
Manutencaosemaforica.02.13.1545200502.068
do sistema de iluminacao publica e 6.570.000,00 100.000,00 6.670.000,00
Mantencao do Sistema de Iluminacao Publica eImplantacao de novos elementos de il319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
6.570.000,00350.000,00100.000,00120.000,00
6.000.000,00
6.570.000,00350.000,00100.000,00120.000,00
6.000.000,00
02.13.1545200502.119Obras e Instalacoes - Iluminacao Publica449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
50.000,0050.000,00
50.000,0050.000,00
02.13.1545200502.120Aquisicao de Equipamentos para a IluminacaoPublica449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Unidade Orcamentaria
50.000,00 50.000,0050.000,00 50.000,00
62.000,00 62.000,00
62.000,00 62.000,00
62.000,00 62.000,0062.000,00 62.000,00
15.368.631,70 6.260.000,00 21.628.631,70
02.13.15482Habitacao Urbana02.13.154820061Cessa0 de projetos para moradia popular.02.13.1548200612.070Projetos a Custo Zero335041.00.00.00 CONTRIBUI COES
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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
02.14SECRETARIA DE SERV PUBLICOS02.14.15Urbanismo02.14.15452Servicos Urbanos02.14.154520062Gerir diversas atividades da Seco de Servicos Publicas02.14.1545200622.071Manutencao das Atividades da Secretaria de ServicosPublicas319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
02.14.1545200622.072Apucarana Limpa339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Total Unidade Orcamentaria
----------- A u t o r i z a d a -----------
DespesasCorrentes
Despesasde Capital
14.613.000,00
14.613.000,00
14.613.000,00
14.613.000,00
7.3l3.000,005.500.000,001.300.000,00
1.500,00130.000,00
1.500,00380.000,00
7.300.000,007.300.000,00
14.613.000,00
Total
14.613.000,00
14.613.000,00
14.613.000,00
14.613.000,00
7.313.000,005.500.000,001.300.000,00
1.500,00130.000,00
1.500,00380.000,00
7.300.000,007.300.000,00
14 .613.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titu10s
02.15SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO02.15.12Educacao02.15.12361Ensino Fundamental02.15.123610090Proporcionar um atendimento eficaz no ensino infantilmunicipal.02.15.1236100902.052Manutencao das Atividades de Educacao319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
02.15.1236100902.121Obras e Instalacoes de Unidades Escolares449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
02.15.1236100902.122Aquisicao de Equipamentos para Secretaria deEducacao449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Unidade Orcamentaria
----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas
CorrentesDespesas
de Capital Total
1. 678.500,00 2.000,00 1.680.500,00
1.678.500,00 1. 680.500,002.000,00
1.678.500,00 2.000,00 1.680.500,00
1. 678.500,00 1.680.500,002.000,00
1. 678.500,00219.000,0051.000,00
500,004.500,00
245.000,007.500,001.000,00
1.150.000,00
1.678.500,00219.000,0051.000,00
500,004.500,00
245.000,007.500,001.000, 00
1.150.000,00
1.000,001.000,00
1.000,001.000,00
1.000,001.000,00
1.000,001.000,00
1. 678.500,00 2.000,00 1. 680.500,00
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Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
02.16SECRETARIA DA JUVENTUDE02.16.14Direitos da Cidadania02.16.14243Assistencia a Crianca e ao Adolescente02.16.142430021Desenvolver atividades para os jovens apucaranenses.02.16.1424300212.043Manutencao das Atividades da Secretaria deJuventude319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRlGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTlCAS, CIENTIF. DE339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Total Unidade Orcamentaria
----------- A u t o r i z a d a -----------
DespesasCorrentes
Despesasde Capital
1.311.100,00
1.311.100,00
1.311.100,00
1.311.100, 00
1.311.100,00700.000,00156.100,00
5.000,00300.000,0045.000,005.000,00
20.000,0080.000,00
1.311.100, 00
Total
1.311.100, 00
1.311.100, 00
1.311.100, 00
1.311.100,00
1.311.100, 00700.000,00156.100,00
5.000,00300.000,0045.000,005.000,00
20.000,0080.000,00
1.311.100,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------
IdentificacaoCodigos Titulos
DespesasCorrentes
Despesasde Capital Total
02.17SECRETARIA DA SAUDE02.17.10Saude02.17.10122Administracao Geral02.17.101220052Gerir os recursos afim de realizar os pagamentos comas despesas operacionais de manutencao da Aut. deSaude.02.17.1012200522.138Manutencao das atividades administrativas dasecretaria de saude319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
175.000,00 175.000,00
175.000,00 175.000,00
175.000,00 175.000,00
175.000,00 175.000,00
175.000,00 175.000,00110.000,00 110.000,0024.200,00 24.200,005.000,00 5.000,002.000,00 2.000,00
33.800,00 33.800,00
02.17.10302Assistencia Hospitalar e Ambulatorial02.17.103020081CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE02.17.1030200811.065CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EMSAUDE449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00
Total Unidade Orcamentaria 175.000,00 175.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO-----------A u t o r i z a d a -----------
IdentificacaoCodigos
DespesasCorrentes
Despesasde CapitalTitulos
02.18SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR02.18.12
349.000,00
Educacao02.18.12363
349.000,00
Ensino Profissional 349.000,0002.18.123630022Manutencao da Secretaria de Ensino Superior02.18.1236300222.044
329.000,00
Manutencao da Secretaria de Ensino Superior319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRlGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
329.000,00240.000,0055.000,002.000,005.000,00
22.000,005.000,00
02.18.123630024Oferecer formacao academica nivel tecnica, 20.000,00emgraduacao, pos graduacao, pesquisa e extensao.02.18.1236300242.046Manutencao do POLO da UAB339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
20.000,0010.000,0010.000,00
Total Unidade Orcamentaria 349.000,00
Total
349.000,00
349.000,00
349.000,00
329.000,00
329.000,00240.000,0055.000,002.000,005.000,00
22.000,005.000,00
20.000,00
20.000,0010.000,0010.000,00
349.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
02.19Sec Promocao Artistica, Cultural e Turis02.19.13Cultura02.19.13392Difusao Cultural02.19.133920051Manutencao e ampliacao das Atividades Culturais.02.19.1339200512.144Manutencao da Secretaria de promocao Artistica,Cultural e Turistica de Apucarana319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRlGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Total Unidade Orcamentaria
Total Orgao
----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas Despesas
Correntes de Capital Total
1.459.300,00 1.459.300,00
1.459.300,00 1. 459.300,00
1.459.300,00 1. 459.300,00
1.459.300,00 1.459.300,00
1.459.300,00 1.459.300,001.100.000,00 1.100.000,00
245.300,00 245.300,005.000,00 5.000,00
10.000,00 10.000,005.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00
15.000,00 15.000,0074.000,00 74.000,00
1.459.300,00 1.459.300,00
96.255.013,57 16.117.000,00 112.372.013,57
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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------
Total Unidade Orcamentaria
Despesas DespesasCorrentes de Capital
275.000,00 35.000,00
275.000,00 35.000,00
275.000,00 35.000,00
275.000,00 35.000,00
275.000,00 35.000,00
275.000,005.000,00
10.000,0035.000,0030.000,0010.000,005.000,00
50.000,00130.000,00
35.000,0035.000,00
275.000,00 35.000,00
275.000,00 35.000,00
TotalIdentificacaoCodigos Titulos
03FUND. CULTURAL E ESPORTIVA DE APUCARANA03.01FUND. CULTURAL E ESPORTIVA DE APUCARANA03.01.13Cultura03.01.13392Difusao Cultural03.01.133920051Manutencao e ampliacao das Atividades Culturais.03.01.1339200512.085Promocao e Organizacao de eventos artisticos eculturais319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
275.000,005.000,00
10.000,0035.000,0030.000,0010.000,005.000,00
50.000,00130.000,00
03.01.1339200512.123Aquisicao de Equipamentos para a Fundacao Cultural449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
35.000,0035.000,00
310.000,00
Total Orgao 310.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------
IdentificacaoCodigos Titulos
DespesasCorrentes
Despesasde Capital Total
04AUTARQUIA DOS SERVICOS FUNERARIOS04.01AUTARQUIA DOS SERVICOS FUNERARIOS04.01. 04Administracao04.01.04122
689.000,00 48.000,00 737.000,00
689.000,00 48.000,00 737.000,00
689.000,00 48.000,00 737.000,00
Administracao Geral04.01.041220047
689.000,00 48.000,00 737.000,00
Manutencao das Atividades da Autarquia Funeraria04.01.0412200472.049
689.000,00 48.000,00 737.000,00
Manutencao das Atividades da Autarquia Funeraria319013.00.00.00 OBRlGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
689.000,001.000,002.000,00
550.000,001.000,00
50.000,0085.000,00
689.000,001.000,002.000,00
550.000,001.000,00
50.000,0085.000,00
04.01.0412200472.124Aquisicao de Equipamentos para a ASERFA449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
48.000,0048.000,00
48.000,0048.000,00
Total Unidade Orcamentaria 689.000,00 48.000,00 737.000,00
Total Orgao 689.000,00 48.000,00 737.000,00
PARANA Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - OrçamentoPrefeitura Municipal de Apucarana
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
06AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE06.01AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE06.01.10Saude06.01.10122Administracao Geral06.01.101220052Gerir os recursos afim de realizar os pagamentos comas despesas operacionais de manutencao da Aut. deSaude.06.01.1012200520.004Operacoes Especiais - Sentencas Judicias319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
06.01.1012200520.005Operacoes Especiais - Indenizacoes da Manutencao daSaude319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
06.01.1012200520.006Operacoes Especiais - Amortizacao da Divida469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
06.01.1012200522.087Manutencao das atividades administrativas da saudemunicipal319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
06.01.1012200522.108Manutencao do Conselho Municipal da Saude339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
06.01.1012200522.125Aquisicao de Equipamentos para o Conselho de Saude449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.01.10301Atencao Basica06.01.103010052
----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas
CorrentesDespesas
de Capital Total
109.222.171,15 111.782.771,152.560.600,00
109.222.171,15 2.560.600,00 111. 782. 771,15
109.222.171,15 2.560.600,00 111.782.771,15
9.554.910,00 807.000,00 10.361. 910, 00
9.554.910,00 807.000,00 10.361. 910, 00
40.000,0040.000,00
40.000,0040.000,00
280.000,00275.000,00
5.000,00
280.000,00275.000,00
5.000,00
500.000,00500.000,00
500.000,00500.000,00
9.181. 910, 00 302.000,00 9.483.910,004.550.000,00 4.550.000,00
31.000,00 31. 000, 00100.000,00 100.000,00811. 910, 00 811.910,0035.000,00 35.000,00
610.000,00 610.000,0019.000,00 19.000,0020.000,00 20.000,00
3.005.000,00 3.005.000,00200.000,00 200.000,00101. 000, 00 101. 000, 00
1.000,00 1. 000, 00
53.000,00 53.000,008.000,00 8.000,005.000,00 5.000,00
10.000,00 10.000,0030.000,00 30.000,00
5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00
26.446.141,76 1. 226 .100,00 27.672.241,76=t
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titu10s
Gerir os recursos afim de realizar os pagamentos comas despesas operacionais de manutencao da Aut. deSaude.06.01.1030100522.087Manutencao das atividades administrativas da saudemunicipal319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER
06.01.1030100522.088Manutencao das Atividades Basicas da Saude319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS339014.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.01.1030100522.103Ampliacao e Construcao de Predios da SaudeMunicipal449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
06.01.103010054Atencao de Media Alta Complexidade06.01.1030100542.100Piso da Atencao Basica Variavel - Saude Bucal319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339014.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.01.103010055Fomentar a atencao basica aos rnunicipes.06.01.1030100550.005Operacoes Especiais - Indenizacoes da Manutencao daSaude319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
06.01.1030100550.008Operacoes Especiais - Indenizacoes - PAB FIXO319094.00.00.00 INOENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
06.01.1030100552.098Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA OISTRIBUIC
----------- A u t o r i z a d a -----------
DespesasCorrentes
Despesasde Capital Total
6.759.000,00 1.075.000,00 7.834.000,00
1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00
6.758.000,00 75.000,00 6.833.000,004.000.000,00 4.000.000,00
1.000,00 1.000,0035.000,00 35.000,00
500.000,00 500.000,00350.000,00 350.000,00
8.000,00 8.000,0010.000,00 10.000,00
1.500.000,00 1. 500.000,00120.000,00 120.000,00234.000,00 234.000,00
75.000,00 75.000,00
1.000.000,00 1.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00
2.098.389,44 50.000,00 2.148.389,44
2.098.389,44 50.000,00 2.148.389,441.540.000,00 1.540.000,00
2.000,00 2.000,00148.000,00 148.000,00
2.500,00 2.500,0075.889,44 75.889,44
330.000,00 330.000,0050.000,00 50.000,00
17.588.752,32 101.100,00 17.689.852,32
50.000,00 50.000,0050.000,00 50.000,00
80.000,00 80.000,0080.000,00 80.000,00
121.000,00 5.000,00 126.000,00100.000,00 100.000,00
1.000,00 1.000,005.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00
~
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.01.1030100552.099Piso da Atencao Basica Variavel - Saude da Familia319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.01.1030100552.101NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.01.1030100552.102Piso da Atencao Basica Variavel - ACS319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
06.01.10303Suporte Profilatico e Terapeutico06.01.103030053Assistencia farmaceutica06.01.1030300532.089Basico da Assistencia Farmaceutica319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
06.01.1030300532.090Farmacia Popular319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.01.103030054Atencao de Media Alta Complexidade06.01.1030300542.091Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
06.01.1030300542.092Teto Municipal da Media e Alta Complexidade
-----------A u t o r i z a d a -----------Despesas Despesas
Correntes de Capital
5.000,005.000,00
5.000,00
13.020.614,88 86.100,0010.478.000,00
5.500,00782.614,88
3.500,001.000,00
1. 750.000,0021.000,0065.100,00
1.052.000,00 10.000,001.000.000,00
10.000,0014.000,0014.000,0014.000,00
10.000,00
3.265.137,443.265.137,44
70.134.715,11 380.500,00
2.262.256,53 5.000,00
1. 923.816,12266.200,00505.000,00
1.147.116,12500,00
5.000,00
338.440,41 5.000,00264.440,4113.000,0040.000,0021.000,00
5.000,00
67.872.458,58 375.500,00
12.000.000,0012.000.000,00
Total
5.000,005.000,005.000,00
13.106.714,8810.478.000,00
5.500,00782.614,88
3.500,001.000,00
1. 750.000,0021.000,0065.100,00
1.062.000,001.000.000,00
10.000,0014.000,0014.000,0014.000,0010.000,00
3.265.137,443.265.137,44
70.515.215,11
2.267.256,53
1. 923.816,12266.200,00505.000,00
1.147.116,12500,00
5.000,00
343.440,41264.440,4113.000,0040.000,0021.000,005.000,00
68.247.958,58
12.000.000,0012.000.000,00
Prefeitura MUnicipal de ApucaranaQuadro IV - Detalhamento do Programa de Trabalho
Exercicio de 2017 - OrçamentoPARANA
Ambulatorial e Hospitalar - MAC339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
06.01.1030300542.093Teto Municipal Rede de Urgencia - UPA319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.01.1030300542.094Teto Municipal Rede Saude Mental319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.01.1030300542.096SAMU (Servico de atendimento movel de urgencia) -Federal319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.01.1030300542.097CEO - Centro de Especialidades odonto1ogicas319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.01.10304Vigilancia Sanitaria06.01.103040057Vigilancia em Saúde06.01.1030400572.104Vigilancia Sanita ria319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.01.1030400572.109Canil e Gatil319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
41.960.000,0041.960.000,00
7.556.958,585.839.958,58
410.000,002.000,00
1.305.000,00
317.000,00
2.000,00315.000,00
1.099.500,00950.000,0028.500,00l1. 000, 00
l10.000,00
6.000,00
6.000,00
4.568.300,004.200.000,00
8.000,00113.000,00
5.800,0028.500,00
213.000,00
34.500,00
2.000,0032.500,00
687.700,00565.700,0010.000,0028.000,0014.000,0070.000,00
18.000,00
18.000,00
1.345.279,58 125.000,00
1.345.279,58 125.000,00
650.699,58556.000,00
4.000,0034.980,003.000,00
12.000,0040.719,58
25.000,00
25.000,00
184.580,0034.000,009.820,00
95.000,0045.760,00
41.960.000,0041.960.000,00
7.873.958,585.839.958,58
410.000,002.000,00
1.305.000,002.000,00
315.000,00
1.105.500,00950.000,0028.500,0011.000,00
l10.000,006.000,00
4.602.800,004.200.000,00
8.000,00l13.000,00
5.800,0028.500,00
213.000,002.000,00
32.500,00
705.700,00565.700,0010.000,0028.000,0014.000,0070.000,0018.000,00
1.470.279,58
1. 470.279,58
675.699,58556.000,00
4.000,0034.980,003.000,00
12.000,0040.719,5825.000,00
184.580,0034.000,009.820,00
95.000,0045.760,00=t~
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
06.01.1030400572.143VigiaSUS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339032.00.00.00 MATERIAL, 8EM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.01.10305Vigilancia Epidemiologica06.01.103050057Vigilancia em Saude06.01.1030500570.019Operacoes Especiais - Indenizacoes - NATTA319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
06.01.1030500572.105Piso Variavel de Vigilanica e promocao a Saude -Natta319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL335043.00.00.00 SU8VENCOES SOCIAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI8UIC339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.01.1030500572.106Vigilancia e Promocao a Saude319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Unidade Orcamentaria
Total Orgao
- --------
----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas
CorrentesDespesas
de Capital Total
510.000,00 100.000,00 610.000,0035.000,00 35.000,00
200.000,00 200.000,005.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00
265.000,00 265.000,00100.000,00 100.000,00
1. 741.124, 70 22.000,00 1.763.124,70
1.741.124,70 22.000,00 1.763.124, 70
5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00
628.715,34 11.000,00 639.715,34326.757,09 326.757,0960.000,00 60.000,0010.000,00 10.000,0040.000,00 40.000,0075.000,00 75.000,0012.000,00 12.000,0036.000,00 36.000,0068.958,25 68.958,25
11.000,00 11.000,00
1.107.409,36 11.000,00 1.118.409,361.045.409,36 1.045.409,36
7.500,00 7.500,0018.500,00 18.500,005.000,00 5.000,006.000,00 6.000,00
25.000,00 25.000,0011. 000, 00 11.000,00
109.222.171,15 2.560.600,00 111.782.771,15
109.222.171,15 2.560.600,00 111. 782. 771,15
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
07INST. DES PESQ E PLANEJAMENTO07.01INST DES PESQ E PLANEJAMENTO07.01.15Urbanismo07.01.15127Ordenamento Territorial07.01.151270033Implantar uma politica de Mobilidade Urbana visando osistema de publicos epontos de interessesplanejamento de vias e de transportes.07.01.1512700332.079Novos Caminhos339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
07.01.151270036Manutencao das atividades do IDEPPLAN.07.01.1512700362.082Manutencao do IDEPPLAN319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
07.01.1512700362.126Aquisicao de Equipamentos para o IDEPPLAN449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Unidade Orcamentaria
Total Orgao
----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas
CorrentesDespesas
de Capital Total
1. 955. 060, 00 10.000,00 1. 965.060,00
1.955.060,00 10.000,00 1. 965.060,00
1. 955.060,00 10.000,00 1.965.060,00
1. 955. 060, 00 10.000,00 1.965.060,00
405.500,00 405.500,00
405.500,00 405.500,00150.000,00 150.000,00255.500,00 255.500,00
1.549.560,00 10.000,00 1.559.560,00
1.549.560,00 1.549.560,001. 064.800,00 1.064.800,00
234.260,00 234.260,005.000,00 5.000,00
10.000,00 10.000,0075.000,00 75.000,003.500,00 3.500,00
155.000,00 155.000,002.000,00 2.000,00
10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00
1. 955 .060,00 10.000,00 1.965.060,00
1. 955 .060, 00 10.000,00 1.965.060,00
PARANA Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - OrçamentoPrefeitura MUnicipal de Apucarana
Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i 2 a d a -----------
IdentificacaoCodigos Titulos
Despesas DespesasCorrentes de Capital
366.000,00 15.000,00
366.000,00 15.000,00
366.000,00 15.000,00
366.000,00 15.000,00
366.000,00 15.000,00
Total
09FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE09.01FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE09.01.08
381. 000,00
381.000,00
Assistencia Social 381. 000,0009.01.08243Assistencia a Crianca e ao Adolescente09.01.082430019
381.000,00
Captacao, repasse e aplicacao de recursos destinados asubsidar as atividades da assistencia social09.01.0824300192.140Aquisicao de Equipamentos e Material Permanentepara o FMDCA449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
381. 000,00
15.000,0015.000,00
15.000,0015.000,00
09.01.0824300196.001Manutencao do Fundo Municipal de Direitos daCrianca e Adolescente335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS339014.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Total Unidade Orcamentaria
366.000,00 366.000,00200.000,00 200.000,00
3.000,00 3.000,00100.000,00 100.000,00
3.000,00 3.000,0060.000,00 60.000,00
366.000,00 15.000,00 381. 000,00
366.000,00 15.000,00 381. 000,00Total Orgao
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
10RESERVA DE CONTINGENCIA10.01RESERVA DE CONTINGENCIA10.01.99Reserva de Contingencia10.01.99999Reserva de Contingencia10.01.999990075Reserva de Contingencia10.01.9999900752.112Reserva de Contingencia999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
----------- A u t O r i z a d a -----------
DespesasCorrentes
Despesasde Capital
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000, 00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,001.700.000,00
Total Unidade Orcamentaria
Total Orgao
1.700.000,00
1.700.000,00
Total
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,001.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------
IdentífícacaoCodigos Títulos
DespesasCorrentes
Despesasde Capítal Total
11FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO11.01FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO11.01.14Direitos da Cidadania11. 01.14241Assistencia ao Idoso11,01,142410018
34,000,00 34,000,00
34,000,00 34,000,00
34,000,00 34,000,00
34,000,00 34,000,00
Atender a populacao atraves de um acompanhamento 34,000,00 34,000,00intersetorial da familia, para sua promocao ao nivelda habitacao, transporte, educacao, saudei assistenciasocial, cultura, lazer e esporte, alimentacao,profissionalizacao e economia solidaria.11,01,1424100182,024Manutencao do Fundo Municipal do Idoso339014,00,00,00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030,00,00,00 MATERIAL DE CONSUMO339032,00,00,00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC339033,00,00,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039,00,00,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Total Unidade Orcamentaria
34,000,00 34,000,003,000,00 3,000,003,000,00 3,000,00
10,000,00 10,000,003,000,00 3,000,00
15,000,00 15,000,00
34,000,00 34,000,00
34,000,00 34,000,00Total Orgao
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
12AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA12.01AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA12.01. 12Educacao12.01.12306Alimentacao e Nutricao12.01.123060048Educacao de Qualidade em Tempo Integral12.01.1230600482.054Alimentacao Escolar339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
12.01.12361Ensino Fundamental12.01.123610040Subsidiar a Educacao Basica de Apucarana.12.01.1236100402.056Desenvolvimento da Educacao Basica e Valorizacaodos Profissionais da Educacao319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
12.01.1236100402.127Aquisicao de Equipamentos - FUNDEB449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.01.1236100402.128Obras e Instalacoes - FUNDEB449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
12.01.123610048Educacao de Qualidade em Tempo Integral12.01.1236100482.053Obras e instalacoes em unidades escolares449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
12.01.1236100482.055Transporte Escolar339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.01.1236100482.057Manutencao das atividades do ensino fundamental319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
----------- A u t o r i z a d a -----------
DespesasCorrentes
Despesasde Capital
70.274.433,11 3.828.000,00
70.274.433,11 3.828.000,00
70.274.433,11 3.828.000,00
3.403.425,00
3.403.425,00
3.403.425,003.403.425,00
61.626.008,11 3.828.000,00
43.652.500,00 2.200.000,00
43.652.500,0040.000.000,00
50.000,00100.000,0025.000,00
100.000,0082.000,00
500.000,00155.000,00135.000,00
2.500.000,005.500,00
1.000.000,001.000.000,00
1.200.000,001.200.000,00
17.973.508,11 1.628.000,00
500.000,00500.000,00
3.810.008,11442.090,00
2.987.007,78380.910,33
14.113.500,007.233.000,00
30.000,00
Total
74.102.433,11
74.102.433,11
74.102.433,11
3.403.425,00
3.403.425,00
3.403.425,003.403.425,00
65.454.008,11
45.852.500,00
43.652.500,0040.000.000,00
50.000,00100.000,0025.000,00
100.000,0082.000,00
500.000,00155.000,00135.000,00
2.500.000,005.500,00
1.000.000,001.000.000,00
1.200.000,001.200.000,00
19.601. 508,11
500.000,00500.000,00
3.810.008,11442.090,00
2.987.007,78380.910,33
14.143.500,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO335041.00.00.00 CONTRIBUI COES339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
12.01.1236100482.129Aquisicao de Equipamentos para Educacao449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.01.1236100482.139Programa Educacional de Resistencia as Drogas e aViolencia339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.01.12365Educacao Infantil12.01.123650048Educacao de Qualidade em Tempo Integral12.01.1236500482.058Manutencao do Ensino Infantil319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Total Unidade Orcamentaria
Total Orgao
----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas Despesas
Correntes de Capital Total
50.000,00 50.000,00150.000,00 150.000,0025.000,00 25.000,00
800.000,00 800.000,00650.000,00 650.000,00
1.695.000, 00 1.695.000,005.000,00 5.000,00
500,00 500,003.500.000,00 3.500.000,00
5.000,00 5.000,0030.000,00 30.000,00
1.098.000,00 1.098.000,001.098.000,00 1.098.000,00
50.000,0035.000,0015.000,00
50.000,0035.000,0015.000,00
5.245.000,00 5.245.000,00
5.245.000,00 5.245.000,00
5.245.000,004.000.000,00
50.000,00435.000,00400.000,0010.000,00
350.000,00
5.245.000,004.000.000,00
50.000,00435.000,00400.000,0010.000,00
350.000,00
70.274.433,11 3.828.000,00 74.102.433,11
70.274.433,11 3.828.000,00 74.102.433,11
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------
IdentificacaoCodigos
DespesasCorrentes
Despesasde CapitalTitulos
13Comdec - Coord Munic Defesa Civil13.01Comdec - Coord Munic Defesa Civil13.01.06Seguranca Publica13.01.06182Defesa Civil13.01.061820049O Municipio necessita de um programa especifico com afinalidade de dar suporte ao pessoal da Defesa Civil afim de subsidiar o trabalho a ser executado.13.01.0618200492.059Defesa Civil339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,0025.000,0025.000,00
Total Unidade Orcamentaria 50.000,00
Total Orgao 50.000,00
Total
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,0025.000,0025.000,00
50.000,00
50.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------
IdentificacaoCodigos
DespesasCorrentes
Despesasde CapitalTitulos
14FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL14.01FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL14 .01.08Assistencia Social14.01. 08241Assistencia ao Idoso14.01. 082410019Captacao, repasse e aplicacao de recursos destinados asubsidar as atividades da assistencia social14.01.0824100192.029Protecao Social de Media Complexidade - PessoasIdosas e suas familias339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.331. 215, 00 154.500,00
2.331.215,00 154.500,00
2.095.450,00 154.500,00
14.01. 08242Assistencia ao Portador de Deficiencia14.01.082420019Captacao, repasse e aplicacao de recursos destinados asubsidar as atividades da assistencia social14.01.0824200192.032Protecao Social de Alta Complexidade - ResidenciaInclusiva319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14.01. 08243Assistencia a Crianca e ao Adolescente14.01.082430018Atender aintersetorial
populacao atraves de um acompanhamentoda familia, para sua promocao ao nivel
da habitacao, transporte, educacao, saude, assistenciasocial, cultura, lazer e esporte, alimentacao,profissionalizacao e economia solidaria.14.01.0824300182.035BPC na Escola339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
14.01.082430019Captacao, repasse e aplicacao de recursos destinados asubsidar as atividades da assistencia social14.01.0824300196.003PETI - Programa de Erradicacao Infantil339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14.01.0824300196.004AFAI - Atencao as familias dos adolescentesinternados por medida socioeducativa339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
14.01.0824300196.005Aquisicao de Equipamentos pelo AFAI
Total
2.485.715,00
2.485.715,00
2.249.950,00
0,00
0,000,000,00
0,000,00
0,00
0,000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------
IdentificacaoCodigos Titulos
DespesasCorrentes
Despesasde Capital Total
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
14.01. 08244Assistencia Cornunitaria 2.095.450,00 154.500,00 2.249.950,00
14.01.082440018Atender a populacao atraves de um acompanhamento 622.000,00 154.500,00 776.500,00intersetorial da familia, para sua promocao ao nivelda habitacao, transporte, educacao, saude, assistenciasocial, cultura, lazer e esporte, alimentacao,profissionalizacao e economia solidaria.14.01.0824400182.034IGD - Indice de Gestao Descentralizada339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
80.000,0040.000,0040.000,00
80.000,0040.000,0040.000,00
14.01.0824400182.036Familia Paranaense339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
14.01.0824400182.037PAIF - Servico de Protecao e Atendimento Integral aFamilia desenvolvidos nos CRA319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
432.000,00 432.000,00150.000,00 150.000,0033.450,00 33.450,00
150.000,00 150.000,000,00
98.550,00 98.550,00
14.01.0824400182.038Servicos de Reordenamento do Servico deConvivenicia e Fortalecimento de Vinculos319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
110.000,00 110.000,0045.000,00 45.000,0010.000,00 10.000,0040.000,00 40.000,0015.000,00 15.000,00
14.01.0824400182.039Programa Nacional de promocao do Acesso ao Mundo doTrabalho - ACESSUAS TRABALHO319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,000,000,000,00
14.01.0824400182.130Aquisicao de Equipamentos pelo IGD449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
154.500,00154.500,00
154.500,00154.500,00
14.01.082440019Captacao, repasse e aplicacao de recursos destinados asubsidar as atividades da assistencia social14.01.0824400192.026
1.473.450,00 1.473.450,00
Subvencoes as Entidades Assistenciais335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
800.000,00800.000,00
800.000,00800.000,00
14.01.0824400192.031
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------
IdentificacaoCodigos Titulos
DespesasCorrentes
Despesasde Capital Total
Protecao Social de Media Complexidade - CREAS/PAEFIe CREAS-Medidas socio Educati319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
238.450,00110.000,0025.000,0050.000,0053.450,00
238.450,00110.000,0025.000,0050.000,0053.450,00
14.01.0824400192.033Protecao Social de Alta Complexidade - Pessoas emSituacao de Rua319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
14 .01.14
205.000,00 205.000,0076.000,00 76.000,0016.720,00 16.720,0056.140,00 56.140,0056.140,00 56.140,00
230.000,00 230.000,00100.000,00 100.000,00
0,0060.000,00 60.000,0070.000,00 70.000,00
235.765,00 235.765,00
11.880,00 11.880,00
11.880,00 11.880,00
14.01.0824400192.040Beneficios Eventuais339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI
Direitos da Cidadania14.01.14241Assistencia ao Idoso14.01.142410019Captacao, repasse e aplicacao de recursos destinados asubsidar as atividades da assistencia social14.01.1424100192.029Protecao Social de Media Complexidade - PessoasIdosas e suas familias 11.880,00
11.880,0011.880,0011.880,00339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14.01.14242Assistencia ao Portador de Deficiencia14.01.142420019Captacao, repasse e aplicacao de recursos destinados asubsidar as atividades da assistencia social14.01.1424200192.032
223.885,00 223.885,00
223.885,00 223.885,00
Protecao Social de Alta Complexidade - ResidenciaInclusiva 223.885,00
50.000,0011.150,0080.000,0082.735,00
223.885,0050.000,0011.150,0080.000,0082.735,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Total Unidade Orcamentaria 2.331.215,00 154.500,00 2.485.715,00
Total Orgao 2.331.215,00 154.500,00 2.485.715,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------
IdentificacaoCodigos Titulos
DespesasCorrentes
Despesasde Capital Total
15FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS15.01FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS15.01.06
350.000,00 450.000,00 800.000,00
350.000,00 450.000,00 800.000,00
Seguranca Publica15.01.06182
350.000,00 450.000,00 800.000,00
Defesa Civil 350.000,00 450.000,00 800.000,0015.01. 061820041Reequipar os Bombeiros.15.01.0618200412.048
350.000,00 450.000,00 800.000,00
Manutencao do Fundo de Reequipamentos dos Bombeirosde Apucarana319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
350.000,005.000,00
15.000,00125.000,0010.000,00
180.000,0015.000,00
350.000,005.000,00
15.000,00125.000,0010.000,00
180.000,0015.000,00
15.01.0618200412.131Obras e Instalacoes dos Bombeiros449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
300.000,00300.000,00
300.000,00300.000,00
15.01.0618200412.132Aquisicao de Equipamentos para os Bombeiros449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
150.000,00150.000,00
150.000,00150.000,00
Total Unidade Orcamentaria 350.000,00 450.000,00 800.000,00
Total Orgao 350.000,00 450.000,00 800.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------
IdentificacaoCodigos
DespesasCorrentes
Despesasde CapitalTitulos
16FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS16.01FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS16.01.08Assistencia Social16.01.08244
45.000,00
45.000,00
45.000,00
Assistencia Comunitaria 45.000,0016.01.082440019Captacao, repasse e aplicacao de recursos destinados asubsidar as atividades da assistencia social16.01.0824400192.133
45.000,00
Manutencao do Fundo Municipal Antidrogas339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
45.000,005.000,00
10.000,005.000,00
25.000,00
Total Unidade Orcamentaria 45.000,00
Total Orgao 45.000,00
Total
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,005.000,00
10.000,005.000,00
25.000,00
45.000,00
45.000,00
Total Orgao 100.000,00 15.000,00 115.000,00
PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana
Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora CONSOLIDADO
IdentificacaoCodigos Titulos
18FUNDO DO MEIO AMBIENTE18.01FUNDO DO MEIO AMBIENTE18.01. 18Gestao Ambiental18.01.18541Preservacao e Conservacao Ambiental18.01.185410007ICMS Ecologico para um Ambiente Sustentavel18.01.1854100072.006Gestao Ambiental335041.00.00.00 CONTRIBUI COES339014.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Total Unidade Orcamentaria
Total Orgao
Total Geral
----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas Despesas
Correntes de Capital Total
380.000,00 380.000,00
380.000,00 380.000,00
380.000,00 380.000,00
380.000,00 380.000,00
380.000,00 380.000,00
380.000,00 380.000,00100.000,00 100.000,00
5.000,00 5.000,0025.000,00 25.000,002.500,00 2.500,00
247.500,00 247.500,00
380.000,00 380.000,00
380.000,00 380.000,00
292.804.392,83 23.733.100,00 316.537.492,83
l.I,
MUNICIPIO DE APUCARANASECRETARIA DA FAZENDA