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1 中国邮政集团公司 2018 年度部门决算 目录 第一部分 中国邮政集团公司概况 第二部分 中国邮政集团公司 2018 年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 第三部分 中国邮政集团公司 2018 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释

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中国邮政集团公司 2018 年度部门决算

目录

第一部分 中国邮政集团公司概况

第二部分 中国邮政集团公司 2018 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分 中国邮政集团公司 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 中国邮政集团公司概况

一、部门职责

中国邮政集团公司是依照《中华人民共和国全民所有制工业

企业法》组建的大型国有独资企业。中国邮政集团公司依法经营

各项邮政业务,承担邮政普遍服务义务,受政府委托提供邮政特

殊服务,对竞争性邮政业务实行商业化运营。

中国邮政集团公司经营的主要业务:国内和国际信函寄递业

务;国内和国际包裹快递业务;报刊、图书等出版物发行业务;

邮票发行业务;邮政汇兑业务;机要通信业务;邮政金融业务;

邮政物流业务;电子商务业务;各类邮政代理业务;国家规定开

办的其他业务。

按照《邮政法》的规定,提供邮政普遍服务的基础设施等组

成的邮政网络是国家重要的通信基础设施;国家对邮政企业提供

邮政普遍服务和特殊服务给予补贴。

二、机构设置

中国邮政集团公司在全国各省、自治区、直辖市设置邮政分

公司。控股子公司、直属单位及事业部包括中国邮政储蓄银行、

中邮人寿保险股份有限公司、中邮证券有限责任公司、中国集邮

总公司、中国邮政集团公司信息技术局、中国邮政集团公司研究

院、石家庄邮电职业技术学院、中国邮政集团公司邮票印制局、

集团公司寄递事业部等 17 家单位。其中,石家庄邮电职业技术

学院为中央财政补助事业单位。

3

中国邮政集团公司总部内设机构包括办公室(党组办公室)、

战略规划部(法律事务部)、市场协同部、邮政业务局、财务部、

人力资源部(党组组织部)等 14 个部门。

第二部分 中国邮政集团公司 2018 年度部门决算表

中国邮政集团公司未使用财政拨款安排“三公”经费支出;

中国邮政集团公司无政府性基金收支事项。

其余内容详见附表。

第三部分 中国邮政集团公司 2018 年度部门决算情况说明

一、总体支出情况说明

2018 年度中国邮政集团公司总体支出 699914.12 万元,比

2017 年度决算数减少 37149.16 万元,降幅 5.0%。包括:

1.石家庄邮电职业技术学院教育支出 22516.49 万元。其中:

用于基本支出 22452.47 万元,用于项目支出 64.02 万元。较 2017

年度决算数增加 2328.81 万元,增幅 11.5%,主要是人员经费支

出增加。

2.中国邮政集团公司(本级)交通运输支出(邮政业支出)

676463.42 万元,用于邮政普遍服务和特殊服务支出、西部和农

村地区邮政普遍服务基础设施建设支出、邮政服务“三农”支出

等。较 2017 年度决算数减少 39500 万元,降幅 5.5%,主要是 2016

年结转的基建项目资金于2017年支出,2018年无类似结转事项。

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3.石家庄邮电职业技术学院住房保障支出 934.21 万元,用

于教职工住房公积金支出。较2017年度决算数增加122.03万元,

增幅 15.0%,主要是住房公积金缴存基数增加。

二、财政拨款支出情况说明

2018 年度中国邮政集团公司财政拨款支出 687467.49 万元,

年初预算为 687382.23 万元,完成年初预算的 100.01%。包括:

1.石家庄邮电职业技术学院教育支出 10154.07 万元,全部

用于基本支出。年初预算为10068.81 万元,调整预算为 10154.07

万元,完成调整预算的 100.0%。决算数与调整预算数一致。

2.中国邮政集团公司(本级)交通运输支出 676463.42 万元,

用于邮政普遍服务和特殊服务支出、西部和农村地区邮政普遍服

务基础设施建设支出、邮政服务“三农”支出等。年初预算为

676463.42 万元,完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致。

3.石家庄邮电职业技术学院住房保障支出 850 万元,用于教

职工住房公积金支出。年初预算为 850 万元,完成年初预算的

100.0%。决算数与预算数一致。

三、政府采购支出说明。

石家庄邮电职业技术学院 2018 年度政府采购支出总额

108.65 万元,全部为政府采购货物支出。

四、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,石家庄邮电职业技术学院共有车

辆 6 辆,其中,特种专业技术用车 1 辆,其他用车 5 辆,其他用

5

车主要是一般公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 11 台

(套),单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

五、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我公司组织对 2018 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项

目 5 个,共涉及资金 676463.42 万元,占一般公共预算项目支出

总额的 100%。

共组织对“西部和农村地区邮政普遍服务基础设施建设项

目”、“邮政服务“三农”补贴项目”等 3 个项目开展了重点绩

效评价,涉及一般公共预算支出 56463.42 万元。其中,对“西

部和农村地区邮政普遍服务基础设施建设项目”、“邮政服务“三

农”补贴项目”等分别委托“北京金凯伟业咨询有限公司”、“中

景瑞晟(北京)管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效

目标合理,评价指标体系完善,绩效管理方式较清晰,项目管理

制度较健全,资金到位及时、使用合规,服务水平和质量稳步提

升,产生了较好的经济效益和社会效益,项目综合绩效显著。

组织对“石家庄邮电职业技术学院”1 个单位开展整体支出

绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 11004.07 万元。其中,

对“石家庄邮电职业技术学院”的整体支出委托“北京华盛中天

咨询有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,

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绩效目标编制科学,组织实施措施得力,各项管理制度健全,资

金使用合规,较好的完成了年度绩效目标,达到了预期结果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我公司在 2018 年度部门决算中反映西部和农村地区邮政普

遍服务基础设施建设项目绩效自评结果。

“西部和农村地区邮政普遍服务基础设施建设”项目绩效自

评综述:根据年初设定的绩效目标,“西部和农村地区邮政普遍

服务基础设施建设”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为

40000 万元,执行数为 40000 万元,完成预算的 100%。主要产出

和效果:通过项目实施,有效保障了邮政普遍服务义务的顺利履

行。发现的主要问题:项目过程管理水平有待进一步提高。下一

步改进措施:加大对省、市、县各级工程管理人员的培训力度,

不断提升其项目过程管理能力。

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项目支出绩效自评表( 2018 年度)

项目名称 西部和农村地区邮政普遍服务基础设施建设

主管部门

及代码[299]中国邮政集团公司 实施单位:中国邮政集团公司本级

项目资金

(万元)

年初预算 全年执行 分值 执行率 得分

年度资金总额: 40000.00 40000.00 10 100% 10

其中:本年一般公共预算拨款 40000.00 40000.00 10 100% 10

其他资金

预期目标 目标实际完成情况

为贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》关

于加强邮政网络终端建设、提升邮政网络服务水平和安全管理

能力的要求,根据《国家发展改革委办公厅关于印发“十三五”

西部和农村地区邮政普遍服务以及全国机要通信基础设施建设

工作方案的通知》(发改办基础〔2016〕917 号)精神,改善

邮政普遍服务基础设施条件和服务环境,实现建制村直接通邮,

消除邮政网点危房,增强网络运输和投递能力,提高邮政普遍

服务能力和水平,更好地满足西部和农村地区邮政普遍服务需

求。

按照年初设定目标,中国邮政集团公司组织全国

各级邮政企业认真履行邮政普遍服务基础设施建

设,改善服务环境,为保证项目推进的时限性和

合规性,各省(区、市)分公司成立强有力的工

作班子,积极协调解决项目建设中遇到的实际问

题,搞好任务分解,明确具体分工,责任落实到

部门、具体到个人。实现了建制村直接通邮,消

除了邮政网点危房,增强了网络运输和投递能力,

提高了邮政普遍服务能力和水平。更好地满足了

西部和农村地区邮政普遍服务需求,全国普遍服

务用户满意度再创新高达到 82.2 分(实现了 6年

连升)。综合各项评价指标,符合项目申请时的

目标要求。

绩效指标

一级指

标二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分 未完成原因分析

产出指

标(75

分)

数量指标 车辆购置数量 11 ≥2500 辆 3268 辆 11

数量指标邮政局所改造

或翻建数量11 ≥1000 处 1298 处 11

时效指标基建项目完工

率11 ≥50% 90.85% 11

时效指标基建项目开工

率11 ≥70% 99.77% 11

时效指标车辆购置完成

率11 100% 100% 11

质量指标基建项目完工

验收合格率10 ≥95% 100% 10

质量指标购置项目完成

验收合格率10 100% 100% 10

满意度

指标(15

分)

服务对象

满意度指

客户重大投次

数15 0 0 15

总分 100

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(三)以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果

我公司在 2018 年度部门决算中反映西部和农村地区邮政普

遍服务基础设施建设项目的重点绩效评价结果。具体情况如下:

为贯彻落实党的十九大关于“全面实际绩效管理”的战略部

署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《中华人民共和国

预算法》和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出

预算和政策拓展的指导意见》的要求,2019 年 1 月-3 月,中国

邮政集团公司委托第三方机构对“西部和农村地区邮政普遍服务

基础设施建设”项目进行了绩效评价。

1.项目基本情况

(1)项目立项背景。《中华人民共和国邮政法》提出,“邮

政设施的布局和建设应当满足保障邮政普遍服务的需要。地方各

级人民政府应当将邮政设施的布局和建设纳入城乡规划,对提供

邮政普遍服务的邮政设施建设给予支持,重点扶持农村边远地区

邮政设施的建设”。国家发展和改革委员会(以下简称“国家发

展改革委”)下发《关于<“十三五”西部和农村地区邮政普遍

服务以及全国邮政机要通信基础设施建设工作方案>的通知》(发

改办基础〔2016〕917 号)提出在“十二五”邮政基础设施建设

的基础上,统筹规划、突出重点,进一步加强西部和农村地区邮

政普遍服务以及全国邮政机要通信基础设施建设,并对建设目

标、项目标准、建设规模等内容作出明确要求。设立本项目的宗

旨在于保障邮政企业顺利履行邮政普遍服务义务。

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(2)项目目标。为贯彻落实《国民经济和社会发展第十三

个五年规划纲要》关于加强邮政网络终端建设、提升邮政网络服

务水平和安全管理能力的要求,根据《国家发展改革委办公厅关

于印发“十三五”西部和农村地区邮政普遍服务以及全国机要通

信基础设施建设工作方案的通知》(发改办基础〔2016〕917 号)

精神,改善邮政普遍服务基础设施条件和服务环境,实现建制村

直接通邮,消除邮政网点危房,增强网络运输和投递能力,提高

邮政普遍服务能力和水平,更好地满足西部和农村地区邮政普遍

服务需求。

(3)主要内容和预算支出情况。该项目 2018 年度获得财政

批复预算资金 40000 万元,主要用于邮政普遍服务网点整修和翻

建、危旧局房改造、邮运和投递车辆购置更新等内容。本项目严

格按照预算批复的资金用途使用资金,全年预算执行率 100%。

2.绩效评价工作情况

(1)评价范围和目的。按照财政部“加强财政支出管理,

强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,

提高财政资金使用效益”要求开展,受中国邮政集团公司委托,

北京金凯伟业咨询有限公司(以下简称“评价机构”)对“2018

年度西部和农村地区邮政普遍服务基础设施建设项目”的执行情

况和资金使用情况进行绩效评价,以促进中国邮政集团及各省分

公司及时加强经验总结、发现问题、改进工作,进一步加强普服

基础设施建设项目管理,提高资金使用效益。

10

(2)评价指标体系。主要包括投入、过程、产出、效果四

个方面,满分 100 分。项目投入(20 分),主要是对项目立项、

资金投资等情况进行评价。如项目立项是否规范、项目投资建设

绩效目标是否合理性、绩效指标是否明确性、资金是否足额到位、

到位是否及时等。项目过程(25 分),主要是对项目业务管理

和财务管理情况进行评价。如项目业务管理制度是否健全、业务

管理制度执行是否有效、项目质量是否可控;项目财务管理制度

是否健全、资金使用是否合法合规、财务监控是否有效等。项目

产出(30 分),主要是对项目实际完成率、项目完成及时情况、

质量达标情况、成本节约情况进行评价。如项目整体、各省分公

司项目实际完成率,项目工程质量,项目实施进度,项目整体、

各省分公司成本控制情况。项目效果(25 分),主要是对项目

的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、服务对象

满意度情况进行评价。

(3)评价方法。评价机构本着科学规范、公开公正、绩效

相关的原则,采用全面评价和重点评价相结合、现场调研及非现

场评价和专家集体讨论相结合的方式,运用成本效益分析法、比

较法、专家评议法、公众评判法等分析方法,对项目投入、过程、

产出、效果四方面进行综合评价。

3.绩效评价情况及评价结论

2018 年度西部和农村地区邮政普遍服务基础设施建设项目

绩效评价得分为 85.88 分,专项综合评价等级为“良”。

11

(1)项目投入情况分析。投入指标得分 17.30 分,得分率

86.50%。项目立项程序较为规范完整。项目前期立项论证的深度、

规范性还需强化,可行性论证的充分性仍需加强。项目立项依据

较为充分,绩效目标设置较为合理,绩效目标分解下达情况较好,

但个别指标值设置偏低。

(2)项目过程情况分析。投入指标得分 19.35 分,得分率

77.40%。邮政集团、各省分公司层面均建立了建设工程和财务相

关管理制度,并不断完善项目管理机制,项目和财务管理制度较

为完善。根据调研情况,工程项目设计、监理、合同管理、验收

管理和档案管理方面尚存在一定问题,项目过程管控水平仍需提

升。

(3)项目产出情况分析。投入指标得分 26.93 分,得分率

89.77%。基建类项目开工率为 99.69%,整体形象进度完成率为

88.47%,均完成年初设定目标。9 个调研省分公司抽查项目大部

分项目验收结论为“合格”,完成质量较好。

(4)项目效果情况分析。投入指标得分 22.30 分,得分率

89.20%。项目实施具有一定的积极影响,提升了西部和农村地区

普遍服务基础设施的整体水平,营业网点、危旧县局房的形象外

观得以改善;邮运和投递车辆更新使地区运输与投递能力得到了

基础的保障。邮政网点工作人员对邮政普遍服务基础设施建设项

目的综合满意度为 91.96 分、居民综合满意度为 88.03 分。邮政

12

网点工作人员、居民用户对于邮政普通服务基础设施建设项目的

实施效果较为满意。

4.发现的主要问题

(1)项目前期准备和论证不够充分,部分项目下达投资计

划后调整。普服基础设施建设项目实施过程中,易受土地征用和

拆迁、城市形象总体规划、气候和地质、产权纠纷影响,部分项

目前期论证不充分,出现计划下达后无法落地,需要进行调整的

情况。

(2)项目全过程精细化管理水平仍需进一步提升。相较于

2017 年度项目评价情况,不论从集团公司还是各省分公司的管

理力度都有所加强,变化情况明显,工程项目开工率和完工率较

上年均有所提升。但根据调研情况,各省分公司在设计、监理、

合同、验收和档案管理等方面尚存在不同程度的细节问题,项目

全过程精细化管理水平仍需进一步提升。

5.有关建议

(1)统筹规划,加强项目前期论证。建议集团公司层面进

一步完善中央预算内资金项目建设管理长效机制,合理安排并指

导各省分公司申报项目。建议市州分公司、县分公司事前做好与

当地规划、住建、国土、消防等政府及相关部门的沟通联络工作,

及时了解城市管理规划方向及动向,提前完成立项、土地、规划

等建设前期手续,确保次年年初计划下达后,可顺利开展并实施

项目。

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(2)进一步提升项目全过程绩效管理水平。建议各省分公

司加大自查力度。进一步加强对项目投资建设资金执行情况、项

目实施过程的核查、巡查,及时发现项目实施过程出现的问题并

提供整改建议;及时总结、汇报项目实施进度、成果;对此次评

价发现的设计、监理、验收、合同管理和档案管理等方面的问题,

及时总结分析、督促整改。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指我公司所属石家庄邮电职业技术学院高等教

育和函授教育等收费收入。

3.其他收入:指我公司所属石家庄邮电职业技术学院提供技

术服务等收入。

4.教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指我公司所属

石家庄邮电职业技术学院从事高等教育支出。

5.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指我公司

所属石家庄邮电职业技术学院从事高等职业教育支出。

6.交通运输(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服

务(项):指中央财政拨付中国邮政集团公司的邮政普遍服务与

特殊服务补贴、西部和农村地区邮政普遍服务基础设施建设补

贴、邮政服务“三农”补贴等支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

14

指按照《住房公积金管理条例》,我公司所属石家庄邮电职业技

术学院为在职员工缴存的长期住房储金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。均为我公司所属石家庄邮电职业技

术学院发生的离休费、退休费、住房公积金等人员经费和取暖费

等公用经费。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

公开01表

部门:中国邮政集团公司 单位:万元

项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数

栏 次 1 栏 次 2

一、财政拨款收入 1 686761.91 一、一般公共服务支出 28

二、上级补助收入 2 二、外交支出 29

三、事业收入 3 10873.32 三、国防支出 30

四、经营收入 4 四、公共安全支出 31

五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 22516.49

六、其他收入 6 2143.29 六、科学技术支出 33

7 七、文化体育与传媒支出 34

8 八、社会保障和就业支出 35

9 九、医疗卫生与计划生育支出 36

10 十、节能环保支出 37

11 十一、城乡社区支出 38

12 十二、农林水支出 39

13 十三、交通运输支出 40 676463.42

14 十四、资源勘探信息等支出 41

15 十五、商业服务业等支出 42

16 十六、金融支出 43

17 十七、援助其他地区支出 44

18 十八、国土海洋气象等支出 45

19 十九、住房保障支出 46 934.21

20 二十、粮油物资储备支出 47

21 二十一、其他支出 48

22 二十二、债务还本支出 49

23 二十三、债务付息支出 50

本年收入合计 24 699778.53 本年支出合计 51 699914.12

用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52 4.61

年初结转和结余 26 838.61 年末结转和结余 53 698.41

总计 27 700617.14 总计 54 700617.14

收入支出决算总表

收入 支出

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第 1 页

公开02表

部门:中国邮政集团公司 单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

1 2 3 4 5 6 7

699778.53 686761.91 10873.32 2143.29

205 教育支出 22380.9 9448.49 10789.12 2143.29

20502 普通教育 3634.05 1473.89 16.87 2143.29

2050205 高等教育 3634.05 1473.89 16.87 2143.29

20503 职业教育 18746.85 7974.6 10772.25

2050305 高等职业教育 18746.85 7974.6 10772.25

214 交通运输支出 676463.42 676463.42

21405 邮政业支出 676463.42 676463.42

2140505 邮政普遍服务与特殊服务 676463.42 676463.42

221 住房保障支出 934.21 850.00 84.21

22102 住房改革支出 934.21 850.00 84.21

2210201 住房公积金 934.21 850.00 84.21

附属单位上缴收入 其他收入

收入决算表

项 目

栏次

合计

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入

第 2 页

公开03表

部门:中国邮政集团公司 单位:万元

功能分类科目编码 科目名称

1 2 3 4 5 6

699914.12 23386.68 676527.44

205 教育支出 22516.49 22452.47 64.02

20502 普通教育 3068.67 3004.65 64.02

2050205 高等教育 3068.67 3004.65 64.02

20503 职业教育 19447.82 19447.82

2050305 高等职业教育 19447.82 19447.82

214 交通运输支出 676463.42 676463.42

21405 邮政业支出 676463.42 676463.42

2140505 邮政普遍服务与特殊服务 676463.42 676463.42

221 住房保障支出 934.21 934.21

22102 住房改革支出 934.21 934.21

2210201 住房公积金 934.21 934.21

对附属单位补助支出

支出决算表

项 目

栏次

合计

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出

第 3 页

公开04表部门:中国邮政集团公司 单位:万元

项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 686761.91 一、一般公共服务支出 29二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 30

3 三、国防支出 314 四、公共安全支出 325 五、教育支出 33 10154.07 10154.076 六、科学技术支出 347 七、文化体育与传媒支出 358 八、社会保障和就业支出 369 九、医疗卫生与计划生育支出 3710 十、节能环保支出 3811 十一、城乡社区支出 3912 十二、农林水支出 4013 十三、交通运输支出 41 676463.42 676463.4214 十四、资源勘探信息等支出 4215 十五、商业服务业等支出 4316 十六、金融支出 4417 十七、援助其他地区支出 4518 十八、国土海洋气象等支出 4619 十九、住房保障支出 47 850.00 850.0020 二十、粮油物资储备支出 4821 二十一、其他支出 4922 二十二、债务还本支出 5023 二十三、债务付息支出 51

本年收入合计 24 686761.91 本年支出合计 52 687467.49 687467.49年初财政拨款结转和结余 25 705.58 年末财政拨款结转和结余 53

一般公共预算财政拨款 26 705.58 54 政府性基金预算财政拨款 27 55

总计 28 687467.49 总计 56 687467.49 687467.49

财政拨款收入支出决算总表

收入 支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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公开05表

部门:中国邮政集团公司 单位:万元

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

1 2 3

687467.49 11004.07 676463.42

205 教育支出 10154.07 10154.07

20502 普通教育 1473.89 1473.89

2050205 高等教育 1473.89 1473.89

20503 职业教育 8680.18 8680.18

2050305 高等职业教育 8680.18 8680.18

214 交通运输支出 676463.42 676463.42

21405 邮政业支出 676463.42 676463.42

2140505 邮政普遍服务与特殊服务 676463.42 676463.42

221 住房保障支出 850.00 850.00

22102 住房改革支出 850.00 850.00

2210201 住房公积金 850.00 850.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目 本年支出

栏次

合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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公开06表

部门:中国邮政集团公司 单位:万元

经济分类科目编码

科目名称 决算数经济分类科目编码

科目名称 决算数经济分类科目编码

科目名称 决算数

301 工资福利支出 8217.8 302 商品和服务支出 1641 307 债务利息及费用支出30101 基本工资 2015.3 30201 办公费 30701 国内债务付息30102 津贴补贴 187.88 30202 印刷费 75.93 30702 国外债务付息30103 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用30106 伙食补助费 30205 水费 170.90 310 资本性支出 256.4030107 绩效工资 3002.65 30206 电费 398.16 31001 房屋建筑物购建30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1113.49 30207 邮电费 31002 办公设备购置 205.8730109 职业年金缴费 412.65 30208 取暖费 499.14 31003 专用设备购置30110 职工基本医疗保险缴费 635.82 30209 物业管理费 31005 基础设施建设30113 住房公积金 850.00 30211 差旅费 31006 大型修缮30199 其他工资福利支出 30212 因公出国(境)费用 31007 信息网络及软件购置更新303 对个人和家庭的补助 888.87 30213 维修(护)费 315.79 31008 物资储备30301 离休费 108.39 30214 租赁费 132.34 31009 土地补偿30302 退休费 125.43 30215 会议费 31010 安置补助30303 退职(役)费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿30304 抚恤金 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿30305 生活补助 30218 专用材料费 31013 公务用车购置30306 救济费 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置30307 医疗费补助 30225 专用燃料费 26.94 31022 无形资产购置30308 助学金 655.05 30226 劳务费 31099 其他资本性支出 50.5230309 奖励金 30227 委托业务费 21.80 399 其他支出30310 个人农业生产补贴 30228 工会经费 39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出 30229 福利费 39907 国家赔偿费用支出

30231 公务用车运行维护费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30239 其他交通费用 39999 其他支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出

9106.67 1897.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费 公用经费

人员经费合计 公用经费合计

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公开07表部门:中国邮政集团公司 单位:万元

小计公务用车购置费

公务用车运行费

小计公务用车购置费

公务用车运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

因公出国(境)费

公务接待费

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数 决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

合计因公出国(境)费

公务接待费 合计

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公开08表部门:中国邮政集团公司 单位:万元

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出1 2 3 4 5 6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目 本年支出

栏次合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余

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