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-1- 广州市旅游局部门 2019 年部门预算

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广州市旅游局部门

2019 年部门预算

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目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

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五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、名词解释

第四部分 2019 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

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十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

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广州市旅游局(部门)

2019 年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关旅游工作的法律法规和方针政策;起草有关地方性法规、规章草案

和政策并监督实施。

(二)承担推进建设旅游强市的相关工作,负责旅游体制改革与旅游业发展重大问题的研究,引导旅

游行业发展;协调、指导各区、县级市旅游业务工作。

(三)组织市内旅游资源的普查、开发、利用和相关保护工作;会同有关部门组织编制和实施旅游发

展规划、旅游专项规划;参与有关部门编制与旅游业发展有密切关系的各种专项规划研究论证工作;引导旅

游业社会投资,引导旅游产品的开发和推广;负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

(四)制定并组织实施国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略以及国内、国际旅游形象宣传

计划;组织和协调重大旅游宣传推广活动;负责国内、国际旅游合作与交流事务;负责推进旅游行业信息化

建设;引导休闲度假,协调和推动国民旅游休闲计划实施。

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(五)负责旅游安全的综合协调和监督管理;负责制定和组织实施市级旅游紧急事件和安全事故应急

救援预案;督促、指导旅游经营者制定旅游紧急事件和安全事故应急救援预案;指导旅游应急救援,协调节

假日旅游工作。

(六)承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量和维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;

规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的

标准工作;按照权限组织和指导旅游饭店星级评定、旅游景区服务等级评定的有关工作;指导旅游行业精神

文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。

(七)制定并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员

的职业资格标准和等级标准工作。

(八)承办市委、市政府和上级旅游部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市旅游局(部门)设行政单位 1 个;事业单位 3 个。 具体如下:

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序号 单位名称 单位性质

1 广州市旅游局 行政单位

2 广州市旅游质量监督管理所 参公事业单位

3 广州市旅游局机关服务中心 财政核拨事业单位

4广州城市旅游问询服务中心(广州旅游紧急救援中心、广

州旅游数据中心)公益一类事业单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1.党的十九大精神和习总书记关于旅游工作一系列重要批示指示;

2.国务院《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》(国办发[2015]62 号);

3.2018 年全省旅游工作会议精神;

4. 《广州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》(穗府函[2017]79 号)。

5.

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

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年度绩效

目标

部门整体支出绩效目标 关键指标 预期实现值

2019 年,全市旅游业将深入贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习

近平总书记视察广东重要讲话精神,落实省委

十二届四次、五次全会和市委十一届五次全会

精神,根据市委市政府的决策部署和国家文化

和旅游部、省文化和旅游厅的工作安排,着眼

打造世界旅游名城和重要的国际旅游目的地集

散地,瞄准全国乃至世界一流标准,努力在旅

游产品供给、旅游产业发展、旅游公共服务等

各个方面取得新发展、新突破,以实际行动书

写旅游工作走在全国前列的新篇章,努力为广

州建成向世界展示习近平新时代中国特色社会

主义思想重要“窗口”和“示范区”作出新的

更大贡献。

旅游业总收入4500 亿

广州接待一日游游客人数1.6 亿人次

占国内生产总值比重7.4%

全市旅游接待总人数2.3 亿人次

国内旅游收入4000 亿

旅游外汇收入65亿美元

其中:部门年度整体预算完成率:_97_%

年度主要

支出计划

(对应任

务、政策)

任务(政策)的绩效目标 任务(政策)关键指标 预期实现值

持续推进

全域旅游

一是加大全域旅游创建工作督导力度;二是推

进旅游文化特色村创建;三是推动旅游产业转

创建国家、省全域旅游示范区

数量

推动 1 个国家级、5

个省级示范区创

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建设 型升级。设立广州旅游产业基金,完成首期资

金募集;完善广州涉旅重大建设项目库,引领

社会资金投入,提供全面的融资、融智支持;

开展广州市旅游产业重点项目扶持资金实施,

助力广州市加快推动旅游业转型升级。

建,推进广州创建

全国示范区

打造旅游文化特色村数量推进 10个创建示

范村

创建国家 A级旅游景区数量新增 2-3 个 A 级景

奖励扶持重点项目数量 1个

持续推进

乡村振兴

战略

一是实施“百厨百店”三年行动计划。到 2020

年,为全市乡村培养 100 个粤菜名厨、100 家粤

菜名店,重点推进“五个一”工作:建立一批

粤菜师傅工作室、建立一批粤菜师傅人才培训

和实训基地、推出一批乡村美食与乡村旅游精

品线路、制订一套行业工作指引、每年举办一

次乡村美食节;二是充分发挥工作室粤菜大师

的引领辐射作用。 三是大力丰富乡村旅游节庆

活动。

开展粤菜师傅工作室工作数量2个

培训乡村粤菜师傅人数300 名

举办乡村美食节次数一年一次

全面强化

城市旅游

形象宣传

一是做强传统旅游品牌。继续加大“珠江夜游”

“广州塔”、长隆等广州国际性、地标性品牌

的宣传力度,巩固提升广府文化、近现代革命、

海丝文化、温泉养生等城市旅游名,持续提高

旅游推广精准度。组织赴福州、沈阳等 9 个主

组织企业参加国内主要城市的

旅游展览会场次

不少于 6个

在国内重点客源地城市举办旅

游推介活动场次

9个

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要客源城市开展 2019 年“广州过年 花城看花”

系列旅游推介,办好“国际旅游知名人士,花

城广州幸福之旅”和“花城人家”活动,吸引

更多的游客来广州过年;二是搞好重大展会和

赛事活动旅游宣传。举办 2019 年广州国际旅游

展览会(GITF),利用广州马拉松赛、广州国

际美食节等重大会展和赛事活动,整合旅游资

源,定制旅游线路,定向推介优质优惠的“广

州游”产品;三是注重旅游营销推广成效。全

面升级旅游宣传资料,突出新亮点、新线路、

新服务,推进“广州过年 花城看花”宣传片的

电视媒体制作和播放继续做好20个推广中心的

运营工作,实施差异化管理。积极推进粤港澳

大湾区旅游合作,借力粤港澳“一程多站”特

色旅游产品开发,打造邮轮游艇旅游等各种推

介识别性强的互补性旅游产品,进一步拓宽广

州旅游市场。

宣传资料编印种类 境外推广中心宣传

资料不少于 4 种语

言;专题宣传册、

宣传折页不少于四

大类 15个品种

常态化运营境外推广中心数量 20个

宣传资料印刷数量 不少于 100 万册

国际社交媒体粉丝增长量 广州国际社交媒体

粉丝增长量不少于

18.6 万,即

Facebook 16 万,

twitter 2 万,

pinterest 6k,

youtube 阅读数增

长量不少于 15万

不断完善

旅游基础

设施建设

一是制定实施《广州旅游基础设施建设三年计

划》。二是继续推进旅游厕所革命。按照“把

厕所革命扩展到城乡全域”的建设思路,持续

推进《广州市旅游厕所建设管理新三年行动计

划》,加大政策和资金扶持力度,引入社会监

督评价机制,实行 A 级景区厕所革命不达标“一

扶持新建及改扩建旅游厕所数

40座

完善如厕环境 解决如厕难,厕所

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票否决”制度,按时完成年度旅游厕所新建和

改扩建任务;三是继续开展旅游环境专项整治

行动。

升级改造

大力提升

旅游公共

服务和市

场监管水

一是深化旅游行政审批改革。二是完善旅游集

散服务功能。提升服务水平。积极发动各集散

中心按照相关标准,完善旅游配套设施、提升

旅游服务水平;优化原有旅游线路,增开旅游

专线,促进我市旅游交通网络不断完善;三是

有效发挥旅游信息咨询中心作用。与相关区旅

游部门、单位合作,在条件成熟、游客数量多、

需求量大的地方推动咨询点建设,完善旅游咨

询服务网络;四是持持规范旅游市场秩序。加

强与市直部门“横向”协调及与各区“纵向”

联动,细化完善旅游市场综合监管、信息共享、

联合执法和投诉移交转办工作机制,建立市区

联动、齐抓共管、互助协作的常态化治理机制,

形成市场综合监管合力。积极探索在“一国两

制三地”条件下,推动粤港澳大湾区“9+2”城

市成立旅游市场监管协作体,共同规范旅游市

场秩序;五是深入开展扫黑除恶专项斗争,为

全市旅游业健康稳步发展提供有力的安全保

障。

对旅行社上门安全检查和业务

指导率

100%

对全市社会导游的电子导游证

信息审核确认完成率

100%

酒店从业人员培训人数 约 800 人

中高级导游考前培训人数 约 150 人

接收处理旅游投诉工单件数 1000 件以上

抽查涉旅企业数量 120 家以上

旅游信息咨询中心运营情况 维持现有旅游咨询

网点的正常运营,

通过服务项目和功

能的完善提升旅游

咨询的服务质量

旅游信息咨询中心游客接待量 90万人次以上

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第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算

16,008.49 万元,较上年增加 602.02 万元,增长 3.91%,主要原因是根据市委市政府有关文件要求和工作

部署,结合我局实际工作,加大了旅游业发展项目工作经费等项目支出预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 16,008.49 万元,其中:财政拨款收入(财政补助收入)16,008.49 万元(包括:一

般公共预算 16,008.49 万元),较上年增加 602.02 万元,增长 3.91%,主要原因是根据市委市政府有关文

件要求和工作部署,结合我局实际工作,加大了旅游业发展项目工作经费等项目支出预算。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 16,008.49 万元。

按支出经济分类,包括:

基本支出 6,929.31 万元,项目支出 9,079.18 万元。

按支出功能分类,其中包括:

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科学技术支出 110.42 万元,文化旅游体育与传媒支出 12,210.65 万元,社会保障和就业支出 1,448.40

万元,卫生健康支出 332.77 万元等。

(一)一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 16,008.49 万元。

按支出经济分类:基本支出 6,929.31 万元,项目支出 9,079.18 万元。

按支出功能分类,其中:

科学技术支出(类)科技条件与服务(款) 科技条件专项(项)支出 110.42 万元,较上年减少 38.33

万元,下降 25.77%,主要原因是项目不同,经费变化。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)支出 2714.21 万元,较上年增加 421.42

万元,增长 18.38%,主要原因是政策性调整经费及人员增加,相应增加支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)支出 540.88 万元,较上年增加 197.74

万元,增长 57.63%,主要原因是政策性调整经费及人员增加,相应增加支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出 574.88 万元,较

上年增加 30.56 万元,增长 5.61%,主要原因是根据合同约定,办公用房租赁经费、物业管理费逐年增长。

(二)政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

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(三)财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算安排 6,472.00 万元,其中:越秀区安排 100.00 万元,海珠区安排 100.00

万元,天河区安排 100.00 万元,花都区安排 74.00 万元,番禺区安排 4,200.00 万元,从化区安排 124.00

万元,增城区安排 124.00 万元,其他 1,650.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2019 年一般公共预算安排 “三公”经费预算 171.25 万元,较上年持平,无增减变化。其中:

因公出国(境)经费预算 80.36 万元,较上年持平,无增减变化;

公务用车运行维护费 16.6 万元,较上年持平,无增减变化;

公务接待费预算 74.29 万元,较上年持平,无增减变化。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各

项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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【行政单位和参公单位】2019 年,本部门机关运行经费预算安排 481.06 万元,较上年减少 40.16 万

元,下降 7.7%,主要原因是单位根据实际情况调整相关经费安排。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 3,533.38 万元,其中:货物类采购预算 16.20 万元,服务类采购预

算 3,517.18 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 7,990.89 万元,分布构成情况为:房屋 8,674.93 平

方米,车辆 5 辆等。2019 年度拟购置固定资产 16.20 万元,主要是计算机、打印机等,已列入政府采购预

算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称 2019 年预算 绩效目标

旅行社管理 996.20 万元 通过开展旅行社接待游客来穗旅游奖励工作,大力发展广

州旅游业,提高我市旅行社开拓国际、国内、省内客源市

场的积极性和主动性,鼓励广州市旅行社组织更多的外国、

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国内、省内游客到我市旅游观光,推动我市旅游人数增长,

我市外国游客来穗人数、外地游客来穗同比增长 5%,“广

州一日游”人数同比增长 7%。

旅游宣传促销与市场推广

工作经费

3660.90 万元 通过对标国际先进旅游城市,拓展国际视野,高起点站位,

整合主流媒体、新兴媒体以及各类宣传媒介,创新营销模

式、拓宽宣传渠道,开展形式多样的宣传推广活动,加强

国内、国际旅游合作与交流,加大对重点目标客源市场的

促销力度,协调和推进国民旅游休闲计划实施,提升花城

广州旅游品牌形象,扩大广州旅游知名度和影响力,推动

广州旅游经济快速发展。继续推进落实旅游“六个一”工

程,实施广州旅游精准营销三年行动计划,完成 20个境外

推广中心的常态化运营,广州旅游展影响力不断扩大,花

城旅游品牌进一步响亮,游客接待量持续提升、旅游收入

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不断提高。

旅游业发展项目工作经费 6469.82 万元 加大对旅游规划编制、人才培训、公共服务体系建设、产

业引导的支持力度,加快旅游基础设施建设,提高旅游服

务水平,推动旅游产品多样化发展,加强旅游市场监管和

诚信建设,增强旅游发展动力,拓展旅游发展空间,优化

旅游发展环境,完善旅游发展政策,充分发挥旅游业在保

增长、扩内需、调结构等方面的积极作用。

十、名词解释

(一)部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制

并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(二) 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计

划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

(三)项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制

的年度或跨年度项目支出计划。

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(四)市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办

法的通知》(穗府办函〔2017〕306 号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,为支持我市经济

和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国

有资本经营预算资金。

(五) “三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经

费。

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表 1

收支总体情况表部门名称:广州市旅游局 单位:万元

收 入 支 出

收 入 项 目 2019 年预算 支 出 项 目 2019 年预算

一、财政拨款 16,008.49 一、基本支出 6,929.31

(一)一般公共预算 16,008.49 二、项目支出 9,079.18

(二)政府性基金预算 三、事业单位经营支出

二、财政专户管理资金

三、其他资金

(一)事业收入

(二)经营收入

(三)其他收入

本 年 收 入 合 计 16,008.49 本 年 支 出 合 计 16,008.49

四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年

七、上年预结转

收 入 总 计 16,008.49 支 出 总 计 16,008.49

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表 2

收入总体情况表部门名称:广州市旅游局 单位:万元

项目 2019 年预算

一、预算拨款 16,008.49

一般公共预算 16,008.49

政府性基金预算

二、财政专户拨款

教育收费

其他财政收入拨款

三、其他资金

事业收入

经营收入

其他收入

本 年 收 入 合 计 16,008.49

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支差额

七、上年预结转

收 入 总 计 16,008.49

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表 2-1

收入总体情况表(明细表)部门名称:广州市旅游局 单位:万元

功能科

目编码

(单位

编码)

功能科目名称(单位

名称)

总 计

本年收入

上级

补助

收入

附属

单位

上缴

收入

用事业

基金

弥补收

支总额

上年

预结

合 计

财政拨款 财政专户拨款 其他资金

小 计

一般公共

预算

政府性基

金预算

小计

教育

收费

其他财

政拨款

收入

小计

事业

收入

事业单

位经营

收入

其他

收入

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

总 计 16,008.49 16,008.49 16,008.49 16,008.49

206 科学技术支出 110.42 110.42 110.42 110.42

20605 科技条件与服务 110.42 110.42 110.42 110.42

2060503 科技条件专项 110.42 110.42 110.42 110.42

207 文化旅游体育与传媒支出 12,210.65 12,210.65 12,210.65 12,210.65

20701 文化和旅游 12,210.65 12,210.65 12,210.65 12,210.65

2070101 行政运行 2,714.21 2,714.21 2,714.21 2,714.21

2070102 一般行政管理事务 178.38 178.38 178.38 178.38

2070103 机关服务 540.88 540.88 540.88 540.88

2070114 旅游行业业务管理 8,202.30 8,202.30 8,202.30 8,202.30

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2070199 其他文化和旅游支出 574.88 574.88 574.88 574.88

208 社会保障和就业支出 1,448.40 1,448.40 1,448.40 1,448.40

20805 行政事业单位离退休 1,075.61 1,075.61 1,075.61 1,075.61

2080501 归口管理的行政单位离退 962.10 962.10 962.10 962.10

2080502 事业单位离退休 113.32 113.32 113.32 113.32

2080503 离退休人员管理机构 0.19 0.19 0.19 0.19

20808 抚恤 62.00 62.00 62.00 62.00

2080801 死亡抚恤 62.00 62.00 62.00 62.00

20899 其他社会保障和就业支出 310.79 310.79 310.79 310.79

2089901 其他社会保障和就业支出 310.79 310.79 310.79 310.79

210 卫生健康支出 332.77 332.77 332.77 332.77

21007 计划生育事务 72.77 72.77 72.77 72.77

2100799 其他计划生育事务支出 72.77 72.77 72.77 72.77

21011 行政事业单位医疗 260.00 260.00 260.00 260.00

2101101 行政单位医疗 240.00 240.00 240.00 240.00

2101102 事业单位医疗 20.00 20.00 20.00 20.00

221 住房保障支出 1,906.25 1,906.25 1,906.25 1,906.25

22102 住房改革支出 1,906.25 1,906.25 1,906.25 1,906.25

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2210201 住房公积金 401.72 401.72 401.72 401.72

2210203 购房补贴 1,504.53 1,504.53 1,504.53 1,504.53

115001 广州市旅游局 13,177.22 13,177.22 13,177.22 13,177.22

115002

广州市旅游质量监督管理

910.17 910.17 910.17 910.17

115203

广州市旅游局机关服务中

421.34 421.34 421.34 421.34

115204

广州城市旅游问询服务中

心(广州旅游紧急救援中

心)

1,499.76 1,499.76 1,499.76 1,499.76

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表 3

支出总体情况表部门名称:广州市旅游局 单位:万元

项 目 2019 年预算

一、基本支出 6,929.31

工资福利支出 4,291.68

一般商品和服务支出 570.98

对个人和家庭的补助 2,047.25

其他资本性支出等 19.40

二、项目支出 9,079.18

业务工作经费类 7,206.10

机构运行保障类 588.08

信息化运行维护类 178.38

其他经常性项目 996.20

信息系统建设改造类 110.42

三、事业单位经营支出

本 年 支 出 合 计 16,008.49

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四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

支 出 总 计 16,008.49

表 4

财政拨款收支总体情况表部门名称:广州市旅游局 单位:万元

收 入 支 出

收 入 项 目 2019 年预算 支 出 项 目 2019 年预算

一、一般公共预算 16,008.49一、一般公共预算 16,008.49

二、政府性基金预算 二、政府性基金预算

本 年 收 入 合 计 16,008.49 本 年 支 出 合 计 16,008.49

上年预结转 结转下年

收 入 总 计 16,008.49 支 出 总 计 16,008.49

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表 5

非税收入预算表部门名称:广州市旅游局 单位:万元

单位编码 单位名称(资金来源) 收入科目 项目名称

非税收入预算

备注合计 上缴中央

上缴

省财政专户

市本级收入

1 2 3 4 5 6 7 8 9

合 计 348.39 348.39

其中:一般公共预算 348.39 348.39

政府性基金预算

财政专户管理资金

115001 广州市旅游局 197.56 197.56

一般公共预算 197.56 197.56

一般公共预算行政单位国有资产出租、出借收入

租金收入 197.56 197.56

115203 广州市旅游局机关服务中心 150.83 150.83

一般公共预算 150.83 150.83

一般公共预算事业单位国有资产出租出借收入

租金收入 150.83 150.83

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表 6

一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)部门名称:广州市旅游局 单位:万元

功能分类科目 一般公共预算支出

科目编码

科目名称 总计 基本支出

项目支出

类 款 项 小计

部门

项目支出

市级财政

专项资金

1 2 3 4 5 6 7 8 9

合 计 16,008.49 6,929.31 9,079.18 9,079.18

206 一、科学技术支出 110.42 110.42 110.42

206 05 科技条件与服务 110.42 110.42 110.42

206 05 03 科技条件专项 110.42 110.42 110.42

207 二、文化旅游体育与传媒支出 12,210.65 3,241.89 8,968.76 8,968.76

207 01 文化和旅游 12,210.65 3,241.89 8,968.76 8,968.76

207 01 01 行政运行 2,714.21 2,714.21

207 01 02 一般行政管理事务 178.38 178.38 178.38

207 01 03 机关服务 540.88 527.68 13.20 13.20

207 01 14 旅游行业业务管理 8,202.30 8,202.30 8,202.30

207 01 99 其他文化和旅游支出 574.88 574.88 574.88

208 三、社会保障和就业支出 1,448.40 1,448.40

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208 05 行政事业单位离退休 1,075.61 1,075.61

208 05 01 归口管理的行政单位离退休 962.10 962.10

208 05 02 事业单位离退休 113.32 113.32

208 05 03 离退休人员管理机构 0.19 0.19

208 08 抚恤 62.00 62.00

208 08 01 死亡抚恤 62.00 62.00

208 99 其他社会保障和就业支出 310.79 310.79

208 99 01 其他社会保障和就业支出 310.79 310.79

210 四、卫生健康支出 332.77 332.77

210 07 计划生育事务 72.77 72.77

210 07 99 其他计划生育事务支出 72.77 72.77

210 11 行政事业单位医疗 260.00 260.00

210 11 01 行政单位医疗 240.00 240.00

210 11 02 事业单位医疗 20.00 20.00

221 五、住房保障支出 1,906.25 1,906.25

221 02 住房改革支出 1,906.25 1,906.25

221 02 01 住房公积金 401.72 401.72

221 02 03 购房补贴 1,504.53 1,504.53

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表 7

政府性基金预算支出情况表部门名称:广州市旅游局 单位:万元

科目编码

支出功能科目 总计 基本支出

项目支出

类 款 项小计

部门

项目支出

市级财政

专项资金

(本级支出)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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表 8

部门预算基本支出预算表部门名称:广州市旅游局 单位:万元

单位编

支出项目类别(单位名称) 总 计

财政拨款 财政专户管理资金

事业收入

资金

经营收入

资金

其他资金

小 计 一般公共预算

政府性

基金预算

小计

当年收入安

净结余安排

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

合 计 6,929.31 6,929.31 6,929.31

115001 广州市旅游局 5,106.26 5,106.26 5,106.26

人员支出(统发) 1,007.77 1,007.77 1,007.77

人员支出(其他) 2,395.21 2,395.21 2,395.21

公用经费 393.36 393.36 393.36

对个人和家庭的补助支出(统

发) 110.62 110.62 110.62

对个人和家庭的补助支出(其

他) 1,199.30 1,199.30 1,199.30

115002 广州市旅游质量监督管理所 885.30 885.30 885.30

人员支出(统发) 248.34 248.34 248.34

人员支出(其他) 484.78 484.78 484.78

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- 31 -

公用经费 88.84 88.84 88.84

对个人和家庭的补助支出(其

他) 63.34 63.34 63.34

115203 广州市旅游局机关服务中心 408.14 408.14 408.14

人员支出(统发) 13.39 13.39 13.39

人员支出(其他) 300.30 300.30 300.30

公用经费 13.69 13.69 13.69

对个人和家庭的补助支出(统

发) 15.31 15.31 15.31

对个人和家庭的补助支出(其

他) 65.45 65.45 65.45

115204 广州城市旅游问询服务中心 529.61 529.61 529.61

人员支出(统发) 51.38 51.38 51.38

人员支出(其他) 410.51 410.51 410.51

公用经费 48.94 48.94 48.94

对个人和家庭的补助支出(其

他) 18.78 18.78 18.78

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表 9

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)部门名称:广州市旅游局 单位:万元

政府预算经济分类 部门预算经济分类 2019 年预算

合 计 6,929.31

[501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 3,553.77

[50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 388.28

[50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 1,545.66

[50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 8.26

[50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 247.26

[50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 15.00

[50103]住房公积金 [30113]住房公积金 338.26

[50199]其他工资福利支出 [30114]医疗费 90.00

[50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 921.05

[502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 500.35

[50201]办公经费 [30201]办公费 30.82

[50201]办公经费 [30202]印刷费 3.60

[50201]办公经费 [30204]手续费 2.00

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[50201]办公经费 [30205]水费 2.00

[50201]办公经费 [30206]电费 42.00

[50201]办公经费 [30207]邮电费 57.00

[50201]办公经费 [30211]差旅费 34.50

[50209]维修(护)费 [30213]维修(护)费 3.00

[50201]办公经费 [30214]租赁费 5.00

[50202]会议费 [30215]会议费 3.00

[50203]培训费 [30216]培训费 3.00

[50206]公务接待费 [30217]公务接待费 3.79

[50205]委托业务费 [30226]劳务费 50.00

[50205]委托业务费 [30227]委托业务费 24.00

[50201]办公经费 [30228]工会经费 27.00

[50201]办公经费 [30229]福利费 40.00

[50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 9.96

[50201]办公经费 [30239]其他交通费用 91.89

[50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 67.79

[503]机关资本性支出(一) [310]资本性支出 13.40

[50306]设备购置 [31002]办公设备购置 13.40

[505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 737.91

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[50501]工资福利支出 [30101]基本工资 87.43

[50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 148.94

[50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 175.46

[50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 50.20

[50501]工资福利支出 [30110]职工基本医疗保险缴费 9.24

[50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 3.91

[50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 63.46

[50501]工资福利支出 [30114]医疗费 7.50

[50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 191.77

[505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 70.63

[50502]商品和服务支出 [30201]办公费 5.00

[50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 0.50

[50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 2.00

[50502]商品和服务支出 [30204]手续费 0.58

[50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 5.00

[50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 2.00

[50502]商品和服务支出 [30213]维修(护)费 0.93

[50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 0.50

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[50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 0.50

[50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 14.00

[50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 3.00

[50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 8.50

[50502]商品和服务支出 [30229]福利费 10.81

[50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 6.64

[50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 0.50

[50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 10.17

[506]对事业单位资本性补助 [310]资本性支出 6.00

[50601]资本性支出(一) [31002]办公设备购置 6.00

[509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 2,047.25

[50905]离退休费 [30301]离休费 198.24

[50905]离退休费 [30302]退休费 1,516.39

[50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 62.00

[50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 162.50

[50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 72.95

[50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 35.17

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表 10

部门预算项目支出预算表部门名称:广州市旅游局 单位:万元

单位编码

科目编码项目名称

(项目类别)总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入资金

经营收入资金

其他资金

上年预结转

项目内容 绩效目标合计

一般公共预算

政府性基金预

算类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

合 计 9,079.18 9,079.18 9,079.18

其中:部门项目支出 9,079.18 9,079.18 9,079.18

市级财政专项

资金(本级支出)

115001 广州市旅游局 8,070.96 8,070.96 8,070.96

部门项目支出 8,070.96 8,070.96 8,070.96

机构运行保障类 574.88 574.88 574.88

115001 207 01 99广州市旅游局

物业管理费184.80 184.80 184.80

我局租用了东风西路140号 13-15楼

作为办公场所,用旧办公楼出租收入

上缴市财政后,市财政再返还我局用

来支付现租用的办公场所物业管理

费。

缴物业管理费完成率

100%。

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115001 207 01 99市旅游局办公

用房租赁经费390.08 390.08 390.08

经市政府批准,我局租用了东风西路

140 号 13-15 楼作为新的办公场所,

用原办公楼出租收入上缴市财政后,

市财政再返还我局用来现租用的办

公场所租金。

保证缴租完成率 100%。

保障正常办公需要。

其他经常性项目 996.20 996.20 996.20

115001 207 01 14 旅行社管理 996.20 996.20 996.20

根据《广州市旅游局关于印发广州

市组织接待游客来穗旅游奖励办法

的通知》穗旅发规字[2018]2 号开展

旅行社组织接待游客来穗旅游奖励

工作。

通过开展旅行社接待

游客来穗旅游奖励工

作,大力发展广州旅游

业,提高我市旅行社开

拓国际、国内、省内客

源市场的积极性和主

动性,鼓励广州市旅行

社组织更多的外国、国

内、省内游客到我市旅

游观光,推动我市旅游

人数增长。

业务工作经费类 6,211.08 6,211.08 6,211.08

115001 207 01 14因公出国(境)

经费80.36 80.36 80.36

用于参加国际旅游交易会及国家旅

游局组织的境外促销,参与国际组织

活动,以及我局及相关旅游协作单位

共同举办的大型境外旅游促销活动

所产生的人员出国经费。

严格按照财政部外交

部《因公临时出国经费

管理办法》规定,开展

境外宣传推广工作,加

强国际旅游合作与交

流,提升广州区域性国

际化旅游中心形象,将

广州打造成为国家旅

游强市和国际重要旅

游目的地,推动广州旅

游经济快速发展。

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115001 207 01 14旅游宣传促销

与市场推广工作经费3,660.90 3,660.90 3,660.90

1.广州旅游国际形象境外宣传;2.国

际组织年会费及境外推广中心费用;

3.国际参展推广及宣传推广活动费

用;4.“请进来”专业考察及国内城

市广州推介活动接洽服务费用;

5.互联网及新媒体平台宣传推广运

营费用;6.在国内各种宣传广告平台

开展形象宣传;7.编印、制作各种宣

传资料、宣传品费用; 8.国内参展

及宣传推广活动费用;9. 与广州本

地及旅游行业主流媒体开展主题宣

传经费。

开展形式多样的宣传

推广活动,加强国内、

国际旅游合作与交流,

加大对重点目标客源

市场的促销力度,协调

和推进国民旅游休闲

计划实施,提升花城广

州旅游品牌形象,扩大

广州旅游知名度和影

响力,推动广州旅游经

济快速发展。

115001 207 01 14旅游业发展项

目工作经费2,469.82 2,469.82 2,469.82

根据有关文件精神,加大对旅游规划

编制、人才培训、公共服务体系建设、

产业引导的支持力度,加快旅游基础

设施建设,提高旅游服务水平,推动

旅游产品多样化发展,加强旅游市场

监管和诚信建设,增强旅游发展动

力,拓展旅游发展空间,优化旅游发

展环境,完善旅游发展政策。

加大对旅游规划编制、

人才培训、公共服务体

系建设、产业引导的支

持力度,加快旅游基础

设施建设,提高旅游服

务水平,推动旅游产品

多样化发展,加强旅游

市场监管和诚信建设,

增强旅游发展动力,拓

展旅游发展空间,优化

旅游发展环境,完善旅

游发展政策。充分发挥

旅游业在保增长、扩内

需、调结构等方面的积

极作用。

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信息系统建设改造类 110.42 110.42 110.42

115001 206 05 03

广州智慧旅游

便民自助服务项目

(一期)

8.00 8.00 8.00

为游客和旅游从业者提供智能咨询、

智能业务办理、智能业务查询等智能

旅游服务。利用智能机器人云服务平

台,提供全方位的智能旅游服务;网

上办事大厅移动版、广州旅游资讯网

移动版(含移动端浏览器版)、广州

旅游 APP(Android、iOS)。

为游客和旅游从业者

提供智能咨询、智能业

务办理、智能业务查询

等智能旅游服务;提升

旅游服务体验,提高游

客满意度,建设幸福广

州。

115001 206 05 03

广州全域旅游

目的地“互联网+”平

台建设项目

102.42 102.42 102.42

申请依据:市工信委已经在市项目管

理系统上批复同意立项,项目编码

GZIT2018-B4-543。支出内容包括:

全域旅游质监移动综合管理系统、全

域旅游政务业务协同系统、安全设备

及服务、上网行为管理系统、日志审

计分析系统等保安全评估服务云平

台租赁、项目咨询、项目监理、项目

管理、验收及安全测试等。

开展项目的建设工作,

支付项目主合同的第

一到第二笔款、监理合

同首付款、咨询合同全

款。

信息化运行维护类 178.38 178.38 178.38

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115001 207 01 02

广州市旅游局

2019 年信息系统运行

维护项目

178.38 178.38 178.38

1、硬件及基础软件共计 1073 台套

(项),其中机房设备 50 台套,服

务器 19台,存储设备 5台,台式计

算机 201 台套,笔记本、便携式终端

36台套,打印机和扫描仪 73台套,

操作系统、防病毒软件、补丁升级 89

台套、网络设备 16 台套、信息安全

设备 11台套,基础软件共 276 套,

通信链路维护及网络托管等。

2、广州市旅游企业管理系统、广州

市旅游企业年度统计系统、广州旅游

目的地营销系统、广州智慧旅游统一

服务工作平台、电子文档管理系统、

市旅游局政府服务网上办理项目(导

游证 IC卡管理系统)、广州市旅游

统计信息系统、广州旅游政务网系

统、广州智慧旅游公共服务平台等服

一是保障信息系统软

硬件、IT基础设施和应

用系统稳定运行;二是

保障业务应用系统提

供可持续服务;三是保

障网站信息内容的及

时更新;四是保障信息

核心数据的安全。五市

信息化基础设施故障

率,系统运行情况、故

障解决响应效率、无故

障率,信息安全无故障

率,应用软件维护周

期、设备巡检周期和质

量、用户满意。

115002广州市旅游质量监督

管理所24.87 24.87 24.87

部门项目支出 24.87 24.87 24.87

业务工作经费类 24.87 24.87 24.87

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115002 207 01 14旅游市场检查

治理工作经费24.87 24.87 24.87

"申请依据:《中华人民共和国旅游

法》《旅行社条例》《导游人员管理

条例》《中国公民出国旅游管理办法》

《广州市旅游条例》《广东省旅游管

理条例》《旅行社条例实施细则》《导

游人员管理条例实施细则》《出境旅

游领队人员管理办法》《旅游行政处

罚办法》《旅游投诉处理办法》《国

务院办公厅关于加强旅游市场综合

监管的通知》(国办发[2016]5 号)、

《广州市国家旅游综合改革试点实

施方案》(2015-2020 年)。开支内

容:处理旅游投诉、旅游市场联合执

法办案 、旅游质监协作调研、旅游

质监员培训、印旅游宣传册、聘请法

律顾问、公众号运维费等。开支明细:

印刷费、业务培训费、法律顾问聘请

费、办案经费、误餐费、通信费等。

受理和处理各类旅游

投诉、举报案件;处理

旅游行政处罚案件;采

取联合执法检查、日常

市场巡察和旅游市场

暗访相结合的方式,打

击扰乱旅游市场秩序

违法违规行为。规范旅

游企业经营行为,引导

旅游者理性消费;依法

调解旅游纠纷,促进旅

游质监工作走上法制

化建设道路;培训基层

质监执法队伍,提升基

层质监执法人员技能

和素质

115203广州市旅游局机关服

务中心13.20 13.20 13.20

部门项目支出 13.20 13.20 13.20

机构运行保障类 13.20 13.20 13.20

115203 207 01 03机构运行保障

项目经费13.20 13.20 13.20

聘请 2名编外工作人员,主要工作岗

位为打字室及前台工作岗位,完成打

字室及前台等技术性、辅助性工作任

通过聘请 2名编外人

员,及时完成各种文档

的打印、编排等工作,

及前台的接待、收发等

日常后勤服务工作

115204

广州城市旅游问询服

务中心(广州旅游紧

急救援中心)

970.15 970.15 970.15

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部门项目支出 970.15 970.15 970.15

业务工作经费类 970.15 970.15 970.15

115204 207 01 14旅游咨询体系

建设工作经费970.15 970.15 970.15

申请依据:《旅游法》《国务院关于

加快发展旅游业的意见》《关于进一

步做好旅游公共服务工作的意见》

《旅游信息咨询中心设置与服务规

范》《广州市旅游条例》《中共广州

市委广州市人民政府关于加强我市

旅游业发展建设旅游强市的意见》

《广州市国家旅游综合改革试点实

施方案(2015-2020)》《全域旅游

示范区创建工作导则》。开支内容:

维持现有咨询网点正常运营,加大网

点安全监管力度;开展旅游咨询和应

急救援培训,提升服务质量;制作旅

游咨询员工作服;加强电子旅游触摸

屏的建设和维护;印制旅游宣传资

料;游客满意度评价及开展市场调

查;推进旅游咨询热线服务。开支明

细:咨询网点场租、管理服务费、劳

务费、水电费、培训费、印刷费等

为海内外旅游者提供

旅游咨询和有关公共

服务,如承担全市旅游

问询、救援服务网络建

设具体事务性工作;以

网点为窗口宣传推广

旅游资源,树立城市旅

游形象等。通过加强旅

游问询公共服务体系

建设,提升旅游咨询服

务质量,创造良好的旅

游信息服务环境,为游

客的出行提供信息便

利。

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表 11

部门预算转移支付项目预算表部门名称:广州市旅游局 单位:万元

单位

编码

科目编码

单位名称

(项目名称)

总计

一般公共

预算

政府性

基金

预算

其他

资金

上年预

结转

其中:

类 款 项 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 待分配

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

合 计 6,472.00 6,472.00 100.00 100.00 100.00 74.00 4,200.00 124.00 124.00 1,650.00

115001 广州市旅游局 6,472.00 6,472.00 100.00 100.00 100.00 74.00 4,200.00 124.00 124.00 1,650.00

115001 230 03 07专项旅游

工作2,472.00 2,472.00 100.00 100.00 100.00 74.00 200.00 124.00 124.00 1,650.00

115001 230 03 07

旅游业发

展项目工作经费

4,000.00 4,000.00 4,000.00

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表 12

一般公共预算“三公”经费支出情况表部门名称:广州市旅游局 单位:万元

项目 2019 年预算

1 2

“三公”经费总额 171.25

其中:(一)因公出国(境)费 80.36

(二)公务用车购置及运行维护费 16.60

1.公务用车购置费

2.公务用车运行维护费 16.60

(三)公务接待费 74.29

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表 13

一般公共预算“三公”经费支出明细表部门名称:广州市旅游局 单位:万元

项目名称 合计 因公出国(境)经费

公务用车

购置费

公务用车运行

维护费

公务接待费

1 2 3 4 5 6

合 计 171.25 80.36 16.60 74.29

广州市旅游局 163.32 80.36 9.96 73.00

基本支出 12.96 9.96 3.00

项目支出 150.36 80.36 70.00

因公出国(境)经费 80.36 80.36

旅游宣传促销与市场推广工作经费 70.00 70.00

广州市旅游质量监督管理所 0.79 0.79

基本支出 0.79 0.79

广州市旅游局机关服务中心 3.32 3.32

基本支出 3.32 3.32

广州城市旅游问询服务中心(广州旅游紧急救援中心) 3.82 3.32 0.50

基本支出 3.82 3.32 0.50

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表 14

政府采购预算表部门名称:广州市旅游局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项

目名称)

政府釆购项目

数量

计量

单位

总计

财政拨款

财政专户管理

资金

其他资金合计 一般公共预算

政府性基金

预算

政府采购项目

名称

政府采购品目

名称

政府采购

品目编号

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 15 16

合 计 3,533.38 3,533.38 3,533.38

其中:货物类 16.20 16.20 16.20

工程类

服务类 3,517.18 3,517.18 3,517.18

115001 广州市旅游局 2,937.38 2,937.38 2,937.38

基本支出 15.00 15.00 15.00

115001 公务用车运行维护费 车辆加油服务 C050302 车辆加油服 C050302 3 辆/年 3.00 3.00 3.00

115001 公务用车运行维护费 车辆维修和保养服 C050301 车辆维修和 C050301 3 辆/年 3.00 3.00 3.00

115001在职人员公用经费(行

政编制)

A4 激光打印机购置

项目

A0201060102 激光打

印机 A0201060102 2 台 0.60 0.60 0.60

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115001在职人员公用经费(行

政编制)

便携式计算机购置

项目

A02010105 便携式计

算机 A02010105 2 台 1.20 1.20 1.20

115001在职人员公用经费(行

政编制)

台式计算机购置项

A02010104 台式计算

机 A02010104 10 台 6.00 6.00 6.00

115001在职人员公用经费(行

政编制)

激光网络双面打印

机购置项目

A0201060102 激光打

印机 A0201060102 1 台 0.60 0.60 0.60

115001在职人员公用经费(行

政编制)电冰箱购置项目 A0206180101 电冰箱

A0206180101 1 台 0.60 0.60 0.60

项目支出2,922.38 2,922.38 2,922.38

115001广州市旅游局2019年信

息系统运行维护项目

广州市旅游局 2019

年信息系统运维项

C0206 运行维护服务C0206 1 项 178.38 178.38 178.38

115001旅游业发展项目工作经

旅游行业人员培训

项目

C1806 专业技能培训

服务 C1806 1 项 145.00 145.00 145.00

115001旅游业发展项目工作经

旅游资源开发工作

会议C0601 会议服务

C0601 1 项 15.00 15.00 15.00

115001旅游宣传促销与市场推

广工作经费

向经广州中转的国

外游客提供一日游

提供接待服务项目

C0899 其他商务服务C0899 1 项 200.00 200.00 200.00

115001旅游宣传促销与市场推

广工作经费

国内或本地主流报

刊开展主题旅游活

动宣传项目

C0806 广告服务C0806 1 项 274.00 274.00 274.00

115001旅游宣传促销与市场推

广工作经费

国际社交网站广州

旅游宣传推广账号

运营项目

C0206 运行维护服务C0206 1 项 230.00 230.00 230.00

115001旅游宣传促销与市场推

广工作经费

广州旅游交流合作

会议项目C0601 会议服务

C0601 1 项 20.00 20.00 20.00

115001旅游宣传促销与市场推

广工作经费

旅游宣传资料印刷

项目C081401 印刷服务

C081401 1 项 160.00 160.00 160.00

115001旅游宣传促销与市场推

广工作经费

旅游宣传资料设计

项目C0806 广告服务

C0806 1 项 200.00 200.00 200.00

115001旅游宣传促销与市场推

广工作经费

旅游展会及促销活

动宣传设计布展项

C0602 展览服务C0602 1 项 400.00 400.00 400.00

115001旅游宣传促销与市场推

广工作经费

旅游资讯网优化项

目C0206 运行维护服务

C0206 1 项 140.00 140.00 140.00

115001旅游宣传促销与市场推

广工作经费

第二批境外推广中

心续约项目C0899 其他商务服务

C0899 1 项 500.00 500.00 500.00

115001旅游宣传促销与市场推

广工作经费

重点客源地城市旅

游宣传推广项目C0602 展览服务

C0602 1 项 300.00 300.00 300.00

115001旅游宣传促销与市场推

广工作经费

香港红磡车站旅游

宣传广告项目C0806 广告服务

C0806 1 项 160.00 160.00 160.00

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115002广州市旅游质量监督管

理所 2.40 2.40 2.40

基本支出2.40 2.40 2.40

115002在职人员公用经费(参

公事业编制)

办公台式计算机购

A02010104 台式计算

机 A02010104 4 台 2.40 2.40 2.40

115203广州市旅游局机关服务

中心 1.80 1.80 1.80

基本支出1.80 1.80 1.80

115203 公务用车运行维护费 车辆加油C050302 车辆加油服

务 C050302 1 辆/年 1.00 1.00 1.00

115203 公务用车运行维护费 车辆维修和保养C050301 车辆维修和

保养服务 C050301 1 辆/年 0.80 0.80 0.80

115204广州城市旅游问询服务

中心(广州旅游紧急救

援中心)

591.80 591.80 591.80

基本支出6.80 6.80 6.80

115204 公务用车运行维护费 车辆加油C050302 车辆加油服

务 C050302 1 辆/年 1.20 1.20 1.20

115204 公务用车运行维护费 车辆维修C050301 车辆维修和

保养服务 C050301 1 辆/年 0.80 0.80 0.80

115204在职人员公用经费(核

拨事业编制)办公电脑购置项目

A02010104 台式计算

机 A02010104 8 台 4.80 4.80 4.80

项目支出585.00 585.00 585.00

115204旅游咨询体系建设工作

经费

咨询点人员劳务外

包C0899 其他商务服务

C0899 1 项 416.00 416.00 416.00

115204旅游咨询体系建设工作

经费

白云国际机场 T1航

站楼 2个特装咨询

C0899 其他商务服务C0899 1 项 169.00 169.00 169.00

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表 15

政府购买服务预算表部门名称:广州市旅游局 单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目名称)

政府购买服务项目

购买

方式

总计

财政拨款

财政专户管理资金 其他资金

合计 一般公共预算 政府性基金预算一级

目录

二级

目录

三级

目录

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12